Presentar una declaración de impuestos de Nueva Jersey para el año tributario 2022 puede parecer abrumador, especialmente si es la primera vez que navega por los requisitos del impuesto estatal sobre la renta. Esta guía sobre cómo presentar su declaración de impuestos de Nueva Jersey para 2022 desglosa cada paso de manera clara y concisa, utilizando información directamente del División de Impuestos de Nueva Jersey. Ya sea que sea un contribuyente individual o propietario de una pequeña empresa, comprender los umbrales de presentación, las fechas clave y los formularios requeridos lo ayudará a cumplir con sus obligaciones y evitar multas innecesarias.
Además de describir quién debe presentar y cuándo presentar su declaración, esta guía le explicará cómo calcular su obligación tributaria, solicitar créditos y obtener cualquier reembolso que se le adeude. Conocerá las diferencias entre la presentación en línea y la presentación por correo, incluso cómo completar el formulario NJ-1040 con precisión. Si sigue estas instrucciones, puede reducir el riesgo de errores que podrían retrasar el procesamiento o provocar notificaciones por parte de la División de Tributación.
A lo largo de la guía, destacaremos los cambios recientes que afectan al año tributario de 2022, como los nuevos créditos, deducciones y opciones de contribuciones caritativas, y ofreceremos consejos prácticos para agilizar el proceso de preparación. Ya sea que necesites solicitar una prórroga, hacer un pago estimado o simplemente verificar la información de tu cuenta bancaria para realizar un depósito directo, cada sección te proporcionará los conocimientos necesarios para presentar la declaración de manera confiable y puntual.
Descripción general de los requisitos de presentación
Quién debe presentar una solicitud
La mayoría de los residentes de Nueva Jersey y algunos no residentes deben presentar una declaración de impuestos de Nueva Jersey para 2022 si sus ingresos brutos de todas las fuentes superan los umbrales específicos relacionados con el estado declarante. Por ejemplo, las personas que presentan una declaración soltera con más de 10 000$ en ingresos o las parejas casadas que presentan una declaración conjunta con más de 20 000$ deben presentar el formulario NJ-1040 o el formulario NJ-1040NR. Estos requisitos de presentación garantizan que los contribuyentes declaren con precisión sus obligaciones tributarias estatales y soliciten cualquier crédito o reembolso al que tengan derecho.
Cuándo debe presentar una solicitud incluso si está por debajo del umbral
Incluso si sus ingresos están por debajo de los límites de presentación, debe presentar una declaración de Nueva Jersey si se le retuvieron impuestos estatales y espera recibir un reembolso o pagó los impuestos estimados durante todo el año. Presentar su declaración también le permite solicitar créditos reembolsables, como el crédito tributario por ingreso del trabajo de Nueva Jersey o el nuevo crédito tributario por hijos, que pueden reducir su obligación tributaria o generar un reembolso. Al presentar la declaración independientemente del nivel de ingresos, usted protege su derecho a cualquier sobrepago o crédito disponible en virtud de las normas del impuesto sobre la renta de Nueva Jersey.
Plazos de presentación y fechas importantes
- Devoluciones del año calendario: La mayoría de los contribuyentes individuales utilizan una base de año calendario, lo que significa que su declaración de 2022 vence el 18 de abril de 2023. Cumplir con la fecha límite federal ayuda a sincronizar las declaraciones y reduce la confusión a la hora de declarar los ingresos y los montos retenidos.
- Declaraciones del año fiscal: Si su empresa o entidad opera durante un año fiscal, su declaración vence antes del día 15 del cuarto mes después de que finalice el año fiscal (por ejemplo, un año del 1 de abril al 31 de marzo vence el 15 de julio). Conocer la fecha límite de tu año fiscal evita multas por presentación tardía y garantiza la presentación puntual de la información tributaria estatal sobre la renta.
- Fecha límite de 2022:18 de abril de 2023: Para los residentes y los contribuyentes de un año parcial que informen sobre un año calendario, las declaraciones y los pagos debían presentarse antes de las 11:59 p. m. del 18 de abril de 2023. Las declaraciones tardías conllevan una penalización del 5% del impuesto mensual no pagado (hasta un 25%) más intereses, por lo que la presentación antes de la fecha límite evita cargos adicionales.
- Solicitudes de extensión: Para tener más tiempo para presentar la solicitud (pero no para pagar), puede presentar el formulario NJ-630 antes de la fecha límite original. Si bien una prórroga aprobada le permite presentar su documentación durante seis meses, cualquier impuesto adeudado debe pagarse antes del 18 de abril de 2023 para evitar multas e intereses por pago atrasado.
Cambios clave para el año tributario 2022
Crédito tributario por hijos
Nueva Jersey introdujo un crédito tributario reembolsable por hijos para el año tributario 2022, que permite a los contribuyentes elegibles reclamar hasta 500 dólares por cada hijo dependiente de cinco años o menos el último día del año tributario. Este crédito reduce su obligación tributaria en el formulario NJ-1040. Puede generar un reembolso incluso si no adeuda impuestos, lo que ayuda a las familias a compensar los gastos de la primera infancia sin preocuparse por el saldo pendiente de pago.
Deducciones de la Ley de Asequibilidad Universitaria
Según la Ley de Asequibilidad Universitaria, los contribuyentes con ingresos brutos de 200 000 dólares o menos pueden deducir hasta 10 000 dólares por las contribuciones a las cuentas de NJBEST, hasta 2500 dólares por el capital y los intereses pagados por los préstamos estudiantiles de NJCLASS y hasta 10 000 dólares por el pago de la matrícula en las instituciones de educación superior de Nueva Jersey. Estas deducciones reducen sus ingresos imponibles en su declaración de impuestos de Jersey y alivian la carga que supone el aumento de los costos universitarios, lo que facilita la presentación de la declaración y el pago con precisión.
Nuevos fondos de contribución caritativa
Para el año tributario 2022, puede donar directamente a dos fondos designados por el estado en su declaración de Nueva Jersey ingresando el código correspondiente en el formulario NJ-1040: Pediatric Cancer Research Fund (código 30) y Special Olympics New Jersey Fund (código 31). Estas nuevas opciones simplifican las donaciones caritativas al integrarlas en el proceso de declaración de impuestos de Jersey, lo que garantiza que tus contribuciones apoyen programas comunitarios y de investigación fundamentales.
Opciones ampliadas de pagos estimados
La División de Tributación mejoró su sistema de pagos estimados para el año tributario de Jersey de 2022 al mejorar la funcionalidad de cheques electrónicos y tarjetas de crédito/débito a través del portal de inicio de sesión del impuesto sobre la renta individual. Los contribuyentes ahora pueden acceder a sus cuentas en línea, actualizar la información de las cuentas bancarias y programar pagos seguros por adelantado, lo que reduce el riesgo de multas por pago insuficiente y facilita la gestión de las obligaciones tributarias estimadas a lo largo del año.
Acceso mejorado a la presentación en línea
Servicio de presentación en línea de Nueva Jersey ahora es totalmente compatible con quienes declaran declaraciones conjuntas y aquellos con varios horarios comerciales, lo que agiliza el proceso de presentación de su declaración de 2022 y los formularios relacionados. Esta plataforma mejorada de «impuestos en línea» ofrece acceso en tiempo real al estado de tu cuenta, una confirmación instantánea de la recepción y enlaces directos a las opciones de pago, como el cheque electrónico ACH o la tarjeta de crédito, para que puedas presentar la solicitud con confianza y obtener cualquier reembolso adeudado sin demora.
Formularios que necesitará
- Formulario NJ-1040: Este formulario principal de declaración de impuestos de Nueva Jersey informa sobre sus ingresos totales, las deducciones y la obligación tributaria calculada para el año tributario de 2022. Debe incluir su número de seguro social y seleccionar el estado civil correcto (soltero, declaración conjunta o cabeza de familia) para asegurarse de que la división aplique correctamente en línea todos los pagos estimados o impuestos y para obtener cualquier reembolso adeudado.
- Formulario NJ-1040NR: Los no residentes con ingresos de origen en Nueva Jersey utilizan este formulario para presentar una declaración de Nueva Jersey por separado en la que se asignan las obligaciones tributarias entre Nueva Jersey y su estado de origen. Completar este formulario con precisión evita la doble tributación y le ayuda a pagar la cantidad correcta antes de la fecha de vencimiento.
- Formulario NJ-1040-HW: Los contribuyentes que reúnen los requisitos para recibir créditos tributarios sobre la propiedad o el crédito para cuidadores de guerreros heridos presentan este formulario para reducir el saldo pendiente de pago o aumentar su reembolso. La inclusión del NJ-1040-HW garantiza que la División aplique estos importantes créditos directamente a su cuenta.
- Programa NJ-BUS-1: Los propietarios únicos y los contribuyentes que trabajan por cuenta propia declaran los ingresos y gastos de la empresa en este cronograma, que es esencial si realizó pagos estimados durante el año tributario. Las entradas detalladas aquí ayudan a calcular el monto final de tu pago y a evitar multas por pago insuficiente.
- Calendario NJ-DOP: Este cronograma incluye las ganancias y pérdidas de la enajenación de la propiedad, como la venta de acciones o las transferencias de bienes raíces, y tiene en cuenta su obligación tributaria general en Nueva Jersey. Completar con precisión el Anexo NJ-DOP garantiza que la división incluya las ganancias de capital en el cálculo de sus impuestos.
- Calendario NJ-COJ: Utilice este cronograma para solicitar el crédito por los impuestos pagados en otras jurisdicciones cuando presente una declaración de Nueva Jersey y de otro estado. Reclamar este crédito ayuda a compensar su obligación tributaria de Nueva Jersey y evita pagar impuestos dos veces por el mismo ingreso.
- Formulario NJ-2450: Los contribuyentes que han pagado en exceso las contribuciones al seguro de desempleo, discapacidad o licencia familiar presentan este formulario para reclamar las contribuciones en exceso. Si presenta el NJ-2450, puede compensar sus impuestos adeudados o aumentar su reembolso al aplicar estos sobrepagos a su responsabilidad.
- Formulario NJ-630: Envíe este formulario antes de la fecha límite original para solicitar una prórroga federal para presentar su declaración de Jersey. Recuerde que una prórroga aprobada solo se aplica a la presentación, no al pago; cualquier impuesto adeudado debe pagarse antes de la fecha límite del 18 de abril para evitar multas e intereses.
- Formulario NJ-1040-V: Cuando envíe un pago por correo, ya sea mediante cheque, giro postal o cheque electrónico, para liquidar cualquier saldo adeudado en su declaración de Nueva Jersey, incluya este comprobante de pago. Proporcionar información precisa sobre la cuenta bancaria o los detalles del método de pago en el NJ-1040-V garantiza que el pago se aplique correctamente y le ayuda a acceder al reembolso más rápido en caso de que venza.
Instrucciones paso a paso
Paso 1: Reúna los documentos necesarios
Reúna todos los artículos que necesite antes de comenzar su declaración de impuestos de Jersey para agilizar el proceso de presentación. Obtenga los formularios W-2 que muestran los salarios estatales (casilla 16) y los formularios 1099 para intereses, dividendos e ingresos varios. Lleve un registro de los gastos deducibles, como las contribuciones caritativas y los costos de educación, para reducir su obligación tributaria. Tenga a mano la declaración de impuestos del año pasado como referencia y verifique cada número de seguro social para asegurarse de que la División de Impuestos aplique su información correctamente cuando presente la declaración.
Paso 2: Complete la sección de información personal
En el formulario NJ-1040, ingrese su nombre (primero su apellido), su dirección postal actual y su número de teléfono diurno para que la División pueda acceder a su cuenta si hay algún problema. Si presenta una declaración conjunta, proporcione su número de Seguro Social y el SSN de su cónyuge. Selecciona tu estado civil (soltero, declaración conjunta, cabeza de familia o viudo que reúne los requisitos) e ingresa el código municipal correcto que aparece en las instrucciones. La precisión de los datos personales garantiza que obtendrá cualquier reembolso adeudado y evitará demoras en el procesamiento de su declaración de Nueva Jersey.
Paso 3: Complete la sección de ingresos (líneas 15 a 26)
Informe todas las fuentes de ingresos para calcular el total de sus impuestos para el año tributario de 2022. En la línea 15, anote los salarios de la casilla 16 de su formulario W-2 (salarios estatales), no de la casilla 1 (salarios federales). Incluya los intereses imponibles y exentos de impuestos en las líneas 16a y 16b, declare los dividendos en la línea 17 y utilice el Anexo NJ-BUS-1 para los ingresos por trabajo por cuenta propia y el Anexo NJ-DOP para las ganancias o pérdidas. Si realizó pagos estimados durante el año, verifique esas cifras aquí para evitar saldos pendientes de pago y multas por pago insuficiente.
Paso 4: Reclamar exenciones (líneas 6—13)
Use la sección de exenciones para reducir sus ingresos sujetos a impuestos, reducir su pago final o aumentar su reembolso. Introduzca exenciones de $1,000 para usted y su cónyuge, $1,000 para cada dependiente y $1,000 adicionales para los contribuyentes mayores o discapacitados. Los veteranos pueden solicitar una exención de 6.000 dólares; las exenciones que dependen de la universidad suman 1000 dólares por estudiante que reúna los requisitos. Reclamar estas exenciones de manera precisa en su declaración de Nueva Jersey reduce su obligación tributaria y ayuda a garantizar que no pague de más.
Paso 5: Revisa y finaliza tu devolución
Antes de presentar la solicitud, verifique que utilizó los salarios estatales (recuadro 16), no los salarios federales, y que todos los números de Seguro Social, la información de la cuenta bancaria para el depósito directo y los detalles del cheque electrónico son correctos. Firme y feche el formulario NJ-1040, adjunte todos los anexos y formularios que lo respalden y redondee las cantidades a dólares enteros. Si necesita más tiempo para enviar los formularios cumplimentados, presente el formulario NJ-630 antes de la fecha límite del 18 de abril para solicitar una prórroga, pero recuerde que cualquier impuesto adeudado debe pagarse antes de la fecha límite original para evitar multas. Por último, decida si desea presentar sus impuestos en línea a través del servicio de presentación en línea de Nueva Jersey o enviar su declaración por correo con el formulario NJ-1040-V para pagar con cheque o cheque electrónico, asegurándose de que la división reciba y procese su declaración de Nueva Jersey a tiempo.
Cómo presentar su declaración
Opciones de presentación electrónica
- Servicio de presentación en línea de Nueva Jersey: Presente su declaración de Jersey de 2022 directamente en el sitio web de la División de Impuestos de Nueva Jersey. Este portal tributario en línea gratuito lo guía a través del formulario NJ-1040, los cronogramas y las opciones de pago, y le permite acceder a su cuenta y hacer un seguimiento de su reembolso en tiempo real.
- Software tributario aprobado (NJ E-File): Utilice un software aprobado por el IRS para presentar declaraciones federales y de Nueva Jersey en una sola sesión. La presentación electrónica mediante tarjeta de crédito o cheque electrónico es segura, proporciona una confirmación inmediata y acelera el procesamiento de los reembolsos en comparación con la presentación en papel.
Instrucciones de presentación en papel
- Envíe por correo para solicitar reembolsos o saldo cero:
Si espera un reembolso o no adeuda ningún pago, envíe su formulario NJ-1040 completo (y cualquier anexo) a:
División de Impuestos de Nueva Jersey
Centro de procesamiento de ingresos: reembolsos
PO Box 555, Trenton, Nueva Jersey 08647-0555
- Correo con pago:
Para pagar un saldo pendiente mediante cheque, giro postal o cheque electrónico, incluya el formulario NJ-1040-V con su pago y envíelo por correo a:
División de Impuestos de Nueva Jersey
Centro de procesamiento de ingresos: pagos
Apartado de correos 111, Trenton, Nueva Jersey 08645-0111
- Servicios de entrega privada: Para FedEx, UPS u otras empresas de mensajería, dirija los paquetes a:
Estado de Nueva Jersey, División de Impuestos
Centro de procesamiento de ingresos, 200 Woolverton Street, edificio 20,
Trenton, Nueva Jersey 08611
- Garantice la precisión: Escriba su número de seguro social, año tributario y teléfono diurno en la línea de notas del cheque. Verifique las direcciones postales y el franqueo para evitar demoras en el procesamiento de su declaración de Jersey.
Cómo realizar un pago
Opciones de pago electrónico
- Cheque electrónico (transferencia bancaria ACH): Utilice el portal de inicio de sesión del impuesto sobre la renta individual de la División de Tributación para pagar mediante ACH directamente desde su cuenta bancaria. No hay comisiones de procesamiento; recibes una confirmación inmediata para evitar un saldo pendiente de pago.
- Tarjeta de crédito o débito: Pague en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de procesadores de pago aprobados en la plataforma en línea NJ Se aplican tarifas de procesamiento (normalmente del 2 al 3%), pero recibes una confirmación instantánea y la comodidad de usar la cuenta de tu tarjeta actual.
Métodos de pago tradicionales
- Cheque o giro postal: Hágalo a nombre del «Estado de Nueva Jersey — TGI» e incluya su número de seguro social, año tributario y número de teléfono diurno en la línea de notas. Envíe por correo el formulario NJ-1040-V al Centro de Procesamiento de Pagos para liquidar cualquier saldo adeudado en su declaración de Nueva Jersey.
Plazos de pago
- Fecha límite: Los pagos del año tributario 2022 se requerían antes de las 11:59 p. m. del 18 de abril de 2023.
- Evite las penalizaciones: Si paga antes de la fecha límite mediante cheque electrónico, transferencia bancaria o tarjeta, evitará las multas por pago atrasado y los intereses cobrados sobre cualquier saldo pendiente.
Seguimiento de su reembolso o saldo adeudado
Verificación del estado del reembolso
- Acceso en línea: Visite la División de Tributación»Comprueba el estado de tu reembolso» portal en nj.gov para ver el estado de su reembolso de devolución de Jersey. Necesitará su número de seguro social, el año tributario y el monto exacto del reembolso que aparece en su formulario NJ-1040 para acceder a la información de su cuenta de manera segura.
- Por teléfono: Llame a la línea directa automatizada al 1-800-323-4400 y siga las instrucciones para ingresar su número de seguro social y el monto del reembolso. Esta opción proporciona actualizaciones si no puede acceder a los impuestos en línea.
Plazos y consejos de procesamiento
- Presentaciones electrónicas: Los reembolsos de las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente se procesan en un plazo de 4 a 6 semanas después de que la División reciba su declaración.
- Presentaciones en papel: Las devoluciones y los pagos presentados en papel enviados por correo con el NJ-1040-V suelen tardar de 6 a 8 semanas en procesarse.
- Gestión de errores: Las devoluciones marcadas por errores o falta de información pueden tardar de 2 a 4 semanas en procesarse. Para minimizar las demoras, verifica todas las entradas, incluidos los detalles de la cuenta bancaria para el depósito directo, antes de enviar tu declaración de Jersey.
Lista de verificación de presentación final
- Formulario NJ-1040 completado y firmado: Asegúrese de haber completado correctamente su formulario de declaración de impuestos de Nueva Jersey de 2022, incluido su número de seguro social y su estado civil civil (declaración de soltero, declaración conjunta o cabeza de familia). Firmar y fechar el formulario NJ-1040 confirma que está de acuerdo con la información y permite a la División de Impuestos de Nueva Jersey procesar su obligación tributaria.
- Se adjuntan todos los horarios requeridos: Incluya el Anexo NJ-BUS-1, NJ-DOP, NJ-COJ y cualquier otro formulario aplicable para declarar los ingresos comerciales, las ganancias de capital o los créditos. Adjuntar correctamente los pagos estimados, los créditos y las deducciones se aplican correctamente a su declaración de Nueva Jersey.
- Información de cuenta bancaria para depósito directo: Si optaste por el depósito directo en línea o el pago con cheque electrónico, verifica tu cuenta bancaria y los números de ruta. Los detalles precisos de la cuenta te ayudan a obtener tu reembolso más rápido y a reducir el riesgo de retrasos.
- Comprobante de pago (formulario NJ-1040-V) incluido: Si adeuda algún saldo pendiente, adjunte el formulario NJ-1040-V con su pago con cheque, giro postal o cheque electrónico. La inclusión de este comprobante permite a la División de Tributación hacer coincidir su pago con su declaración del año tributario y evitar multas por pago insuficiente.
- Extensión archivada (si es necesario): Si solicitó más tiempo para presentar la solicitud, confirme que presentó el formulario NJ-630 antes de la fecha límite del 18 de abril. Recuerde que una prórroga federal aprobada solo se aplica a la presentación, no al pago; cualquier impuesto adeudado debe haberse pagado antes de la fecha límite original para evitar intereses y multas.
- Dirección postal correcta o envío en línea: Envíe la devolución y el pago de Jersey al apartado postal o a la dirección de entrega privada correspondiente para las devoluciones en papel. Si presentó la declaración de impuestos en línea, confirme la recepción a través del Servicio de presentación de impuestos en línea de Nueva Jersey y guarde el número de confirmación para su registro.
- Revisión de errores comunes: Verifique que haya declarado los salarios estatales (casilla 16) en la línea 15, no los salarios federales (casilla 1), y que todos los números de Seguro Social sean correctos. Revisar estos detalles ayuda a prevenir las notificaciones de la División de Impuestos de Nueva Jersey y garantiza un procesamiento oportuno.
- Copias de todos los documentos guardados: Conserve copias de su declaración completa, de todos los anexos, los formularios W-2, 1099 y los recibos de pago. Conservar estos registros le permite acceder a la información de su cuenta si la división necesita aclaraciones o si necesita presentar enmiendas.
- Confirme el estado del reembolso o el saldo adeudado: Después de presentar la solicitud, utilice el portal «Verifique el estado de su reembolso» de la División o llame al 1-800-323-4400 para obtener actualizaciones sobre su reembolso o verificar el saldo adeudado. El acceso regular a tu cuenta te ayuda a hacer un seguimiento de los plazos de procesamiento y garantiza que cumplas con todos los requisitos de seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si no cumplo con la fecha límite de presentación?
Presentar su declaración de Jersey de 2022 lo antes posible reduce las multas adicionales en su obligación tributaria. Se aplica una multa por presentación tardía del 5% mensual (hasta un 25%) más intereses a cualquier saldo pendiente. Aún puede presentar el formulario NJ-1040 y pagar con cheque electrónico o tarjeta de crédito en línea; actuar con prontitud minimiza los cargos y le ayuda a obtener cualquier reembolso adeudado.
¿Cómo puedo obtener el estado de un reembolso en línea?
Puede acceder al portal en línea de Nueva Jersey para verificar su reembolso ingresando su número de seguro social, año tributario y el monto del formulario NJ-1040. Este sistema de «impuestos en línea» permite a los contribuyentes ver el estado de las cuentas, hacer un seguimiento de los tiempos de procesamiento y obtener la confirmación. Los detalles precisos de la cuenta bancaria para el depósito directo garantizan que su reembolso se registre inmediatamente en la cuenta correcta.
¿Puedo hacer pagos estimados y pagar un saldo pendiente en línea?
Sí. Puede programar los pagos estimados a través del portal de impuestos en línea de Nueva Jersey o pagar el saldo pendiente con un cheque electrónico o una tarjeta de crédito/débito. Selecciona «Realizar un pago», ingresa la información de tu cuenta bancaria y el monto del pago, elige el año tributario y autoriza la transacción. La confirmación inmediata te ayuda a evitar multas por pago insuficiente y a mantener tu historial de pagos actualizado.
¿Cómo afecta la presentación de una declaración conjunta a la obligación tributaria?
Cuando los cónyuges presentan una declaración conjunta en el formulario NJ-1040, la combinación de ingresos, créditos y deducciones determina la obligación tributaria total del año tributario. La División de Tributación aplica las retenciones, los pagos estimados y cualquier crédito reembolsable a esta obligación combinada. Ambos socios comparten la responsabilidad de cualquier saldo pendiente, así que confirme la retención y la información de la cuenta antes de presentar la solicitud.
¿Cuál es la fecha límite para presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Nueva Jersey?
Para quienes presenten declaraciones durante un año calendario, la fecha límite para presentar su declaración de Jersey y pagar el saldo restante fue el 18 de abril de 2023. Si necesita más tiempo para presentar la solicitud, envíe el formulario NJ-630 antes del 15 de abril para solicitar una prórroga. Recuerde que la prórroga se aplica solo a la presentación, no al pago. Cualquier saldo pendiente de pago aún debía pagarse antes de la fecha de vencimiento original para evitar multas.
¿Cómo respondo a una notificación de la División de Impuestos de Nueva Jersey?
Si recibe una notificación de la División de Impuestos de Nueva Jersey sobre su declaración de Jersey, revise los detalles del formulario NJ-1040 para identificar cualquier discrepancia. Acceda a su cuenta en línea para ver los avisos, actualizar los detalles de su cuenta bancaria o cheque electrónico y acceder a los documentos de respaldo. Responda antes de la fecha especificada en la notificación para resolver problemas, pagar cualquier saldo pendiente o solicitar más tiempo mediante una prórroga.