Presentar su declaración de impuestos de Georgia para 2022 puede resultar abrumador, especialmente cuando debe coordinar los requisitos estatales con sus declaraciones federales. Ya sea que sea un contribuyente individual o propietario de una pequeña empresa, comprender el sistema de impuestos sobre la renta de Georgia es esencial para asegurarse de cumplir con todos los plazos, evitar multas y maximizar los reembolsos a los que pueda tener derecho. Esta guía lo guía paso a paso, desde la recopilación de los formularios hasta la cumplimentación precisa de su declaración estatal.
Muchos contribuyentes retrasan su presentación en Georgia porque no están seguros de qué formularios usar o qué créditos y deducciones se aplican a su situación. Un enfoque sencillo y gradual puede agilizar el proceso, reducir los errores y presentar la solicitud con confianza y puntualidad. Aprenderá a determinar su estado civil tributario, a calcular su ingreso bruto ajustado de Georgia en función de sus datos federales y a seleccionar los cronogramas correctos para solicitar los créditos y deducciones que se ajusten a sus circunstancias.
Además de completar la documentación, esta guía también destaca las herramientas y los recursos, como el portal en línea del Departamento de Hacienda de Georgia y las opciones de presentación gratuita, que simplifican toda la experiencia. Analizaremos los métodos de presentación electrónica y en papel, te mostraremos cómo hacer un seguimiento de tu reembolso o del saldo adeudado y proporcionaremos consejos prácticos para evitar errores comunes. Este resumen completo le brinda todo lo que necesita para presentar su declaración de Georgia de manera eficiente y precisa.
Descripción general del impuesto sobre la renta del estado de Georgia para 2022
Quién debe presentar una solicitud
La determinación de si debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual comienza con su requisito de presentación federal. Si tiene que presentar un formulario federal 1040, también debe presentar una declaración de Georgia. Incluso si cumple con su obligación federal, si tiene ingresos de origen georgiano, como ingresos por alquiler o beneficios estatales por desempleo, aún debe presentar una declaración para declarar esos ingresos y evitar posibles multas.
Límites de ingresos por estado civil civil
- Individual: Debe presentar su declaración si su ingreso bruto supera los 12 000$ en 2022. La presentación garantiza el pago de cualquier impuesto estatal adeudado o la solicitud de reembolso de las retenciones.
- Cabeza de familia: El umbral es de 12 000 dólares. Cumplir con este nivel de ingresos implica un requisito de presentación para cumplir con la ley estatal.
- Viuda (s) calificada (s): Si sus ingresos superan los 12 000$, debe presentar una declaración de impuestos para declarar sus ingresos imponibles y cualquier crédito para el que pueda ser elegible.
- Casados que presentan una declaración conjunta: Debe presentar su declaración cuando los ingresos combinados superen los 24 000$. La presentación conjunta a menudo produce tasas impositivas más bajas, pero aun así requiere el cumplimiento.
- Casados que presentan una declaración por: El límite individual es de 12 000$. La presentación de la declaración por separado puede afectar las deducciones, por lo que debe verificar cuidadosamente su estado civil civil.
Requisitos de residencia
- Residentes de año completo: Se gravan todos los ingresos de cualquier fuente en 2022. La declaración cubre sus ingresos globales y le ayuda a solicitar créditos estatales.
- Residentes de medio año: Solo se gravan los ingresos obtenidos durante su período de residencia en Georgia. Debe presentar una solicitud para asignar los ingresos correctamente entre Georgia y otros estados.
- No residentes: Se gravan los ingresos obtenidos en Georgia, como los salarios por los servicios prestados en el estado. La presentación de la declaración garantiza un crédito de retención adecuado y evita el pago insuficiente.
Plazos clave para el año tributario 2022
- Fecha límite original (1 de mayo de 2023): Su declaración y cualquier impuesto adeudado deben presentarse antes de esta fecha para evitar multas por presentación tardía.
- Fecha límite de extensión (1 de noviembre de 2023): Si presenta el formulario IT-303 a tiempo, tendrá seis meses adicionales para presentarlo, aunque el pago vence antes del 1 de mayo.
- Fecha de vencimiento del pago (1 de mayo de 2023): Incluso con una prórroga para presentar la declaración, todos los impuestos adeudados deben pagarse antes de esta fecha para evitar intereses y multas.
Al comprender estos requisitos (quién debe presentar la declaración, los umbrales de ingresos, las normas de residencia y los plazos), puede determinar con confianza si debe presentar su declaración de impuestos de Georgia para 2022 y cuándo hacerlo.
Qué formularios usar
La selección de los formularios correctos al preparar su declaración de impuestos de Georgia garantiza una presentación precisa y un procesamiento oportuno. Georgia ofrece opciones completas y simplificadas y cronogramas complementarios para situaciones especializadas. A continuación se muestran los documentos principales que puede necesitar para su presentación en 2022.
Formulario 500 — Declaración de impuestos sobre la renta individual
- Formulario 500: Este formulario es el principal documento de presentación para la mayoría de los contribuyentes de Georgia y es obligatorio si detalla las deducciones o tiene ajustes de ingresos complejos. Es importante porque el uso de un formulario incorrecto podría retrasar el procesamiento o provocar errores en el cálculo de los impuestos estatales.
Formulario 500-EZ — Declaración breve para situaciones simples
- Formulario 500-EZ: Este formulario simplificado está diseñado para los declarantes que solo tienen ingresos salariales y que solicitan la deducción estándar. Es importante porque reduce la cantidad de filas y horarios que debes completar, lo que ahorra tiempo y minimiza los posibles errores.
Horarios comunes y formularios de respaldo
- Cronograma 3: Utilizado por residentes y no residentes durante un año parcial para asignar los ingresos obtenidos dentro y fuera de Georgia. Esto es importante porque la asignación adecuada garantiza que solo pague el impuesto estatal que adeuda sobre los ingresos de origen georgiano.
- Cronograma 4: Declara los impuestos adicionales, como los impuestos sobre los ingresos familiares o no derivados del trabajo, que pueden aplicarse a su situación. Es importante porque no incluirlos puede conllevar multas por pago insuficiente.
- Programa 5: Reclama varios créditos tributarios, incluidos los que se destinan al cuidado de niños y dependientes o los impuestos pagados a otros estados. Esto es importante porque los créditos reducen directamente su obligación tributaria, lo que puede aumentar su reembolso.
- Formulario IT-303 es la solicitud de prórroga para presentar la solicitud, que amplía su fecha límite hasta el 1 de noviembre de 2023. Esta prórroga es importante porque brinda más tiempo para reunir la documentación, pero recuerda que el pago aún vence antes del 1 de mayo.
- Formulario 525-TV: un comprobante de pago que se utiliza al enviar un cheque o giro postal junto con la devolución. Es importante porque al incluir el comprobante se garantiza que el pago se acredite correctamente en tu cuenta.
Folleto de instrucciones (formulario IT-511)
- Formulario IT-511: Este folleto de instrucciones completo contiene el formulario 500 y el formulario 500-EZ y una guía detallada para cada línea y horario. Es importante porque responde a preguntas frecuentes y proporciona ejemplos, lo que le ayuda a completar su declaración con precisión y a evitar demoras en el procesamiento.
Antes de empezar: recopilación de documentos
Declaración federal completada (formulario 1040)
Su cálculo de impuestos de Georgia comienza con su ingreso bruto ajustado federal, por lo que tener a mano su formulario 1040 de 2022 finalizado garantiza la precisión en la presentación de informes. Sin esto, no puede transferir correctamente el AGI ni identificar los ajustes específicos de cada estado.
Formularios W-2 y 1099
Reúna todos los formularios W-2 de los empleadores y los formularios 1099 para intereses, dividendos y distribuciones de jubilación para declarar la cantidad correcta de ingresos imponibles en Georgia. Los formularios faltantes o inexactos pueden hacer que no se declaren ingresos suficientes y generar avisos o multas.
Registros de pagos estimados
Reúna la documentación de cualquier pago de impuestos trimestrales o estimados realizado al Departamento de Ingresos de Georgia durante 2022. Acreditar correctamente estos pagos evita los pagos excesivos o insuficientes y te ayuda a calcular cualquier saldo pendiente o reembolso.
El regreso a Georgia del año anterior
Hacer referencia a su declaración de Georgia de 2021 proporciona un contexto valioso para los artículos remanentes, la información de depósito directo y los detalles de presentación consistentes. Esto minimiza los errores de ingreso de datos y agiliza la cumplimentación de su declaración actual.
Documentación para deducciones y créditos:
Reúna los recibos o estados de cuenta de los gastos deducibles, como las contribuciones para la jubilación, los gastos de los educadores o los impuestos pagados a otros estados, para respaldar las deducciones y los créditos detallados. Tener listos los documentos justificativos garantiza que podrá solicitar todos los beneficios disponibles y reduce el riesgo de ajustes de auditoría.
Instrucciones paso a paso para completar su devolución
Paso 1: Sección de información personal
Ingresa tu nombre, dirección y número de seguro social exactamente como aparecen en tu formulario federal 1040 para asegurarte de que tu declaración de impuestos de Georgia coincida con los registros del IRS. Seleccione el estado civil correcto (soltero, cabeza de familia, casado que presenta una declaración conjunta o casado que presenta una declaración por separado) para determinar sus tasas impositivas y de deducción estándar. Si está casado y presenta una declaración conjunta, incluya el nombre completo y el número de seguro social de su cónyuge para evitar demoras en el procesamiento.
Paso 2: Sección de ingresos (ajustes de AGI)
Transfiera su ingreso bruto ajustado (AGI) federal del formulario 1040 a la línea 1 del formulario 500, que es la base de sus impuestos. Sume cualquier ingreso específico de Georgia, como las prestaciones estatales por desempleo o los intereses de los bonos municipales que deba incluirse, y luego reste los montos exentos, como las contribuciones específicas para la jubilación, para calcular su ingreso bruto bruto de Georgia. Por ejemplo, si el AGI federal de John es de 45 000$ y no suma ni resta en el estado, su AGI en Georgia sigue siendo de 45 000$.
Paso 3: Deducciones (estándar frente a detalladas)
Elija la deducción estándar (equivalente al monto federal de 12.950 dólares para los declarantes solteros o de 25.900 dólares para los declarantes conjuntos) o detalle las deducciones en el Anexo A si tiene gastos elegibles, como intereses hipotecarios o contribuciones caritativas. La presentación de los detalles puede reducir su ingreso imponible en Georgia más que la deducción estándar, pero requiere documentación acreditativa. Revise sus gastos detenidamente para maximizar su desgravación fiscal.
Paso 4: Cálculo de impuestos (tablas y créditos)
Reste la deducción elegida de su AGI de Georgia para determinar los ingresos imponibles y, a continuación, utilice las tablas tributarias de Georgia de 2022 para encontrar su obligación tributaria base. Aplica cualquier crédito que cumpla los requisitos, como el crédito por cuidado de hijos y dependientes del anexo 5 o la exclusión por ingresos de jubilación, para reducir el impuesto estatal que adeuda. Asegúrese de ingresar los créditos con precisión para evitar pagos insuficientes.
Paso 5: Cálculo de pagos y reembolsos
Ingresa el total del impuesto estatal sobre la renta retenido a los formularios W-2 y 1099, más cualquier pago estimado realizado a través del Centro de Impuestos de Georgia, en tus líneas de pago. Compara la suma de tus pagos y créditos con el impuesto calculado: si los pagos superan tu obligación, recibirás un reembolso; si no son suficientes, tendrás que pagar el saldo adeudado. Comprueba todas las cifras antes de proceder a la presentación.
Cómo presentar su declaración
Presentación electrónica (e-File): beneficios y opciones gratuitas
- Procesamiento más rápido: Las declaraciones presentadas electrónicamente se procesan en tan solo dos o tres semanas, en comparación con las seis a ocho semanas de las presentaciones en papel. Esta rapidez es importante porque recibirás cualquier reembolso con prontitud y evitarás posibles retrasos en la tramitación estatal.
- Confirmación inmediata: Cuando presenta su solicitud electrónicamente, recibe un acuse de recibo electrónico del Departamento de Hacienda de Georgia. Esta confirmación es importante porque proporciona una prueba de que la presentación se hizo a tiempo y le ayuda a evitar multas por presentación tardía.
- Comprobación de errores integrada: El software de presentación electrónica valida automáticamente sus entradas según las normas estatales y señala los errores comunes, como la falta de números de seguro social o los errores matemáticos. Esta función es importante porque corregir los errores antes de enviarlos reduce la probabilidad de que se procesen demoras o avisos.
Presentación en papel: direcciones y consejos de correo
- Dirección para reembolsos o sin saldo adeudado: Si espera recibir un reembolso o no tiene impuestos adeudados, envíe su declaración por correo al Departamento de Ingresos de Georgia, PO Box 740392, Atlanta, GA 30374-0392. Incluir la dirección correcta es importante porque las devoluciones mal enviadas pueden retrasar el reembolso o provocar el rechazo de la devolución.
- Dirección para los pagos pendientes: Cuando adeude impuestos, envíe su declaración y comprobante de pago (formulario 525-TV) al Departamento de Hacienda de Georgia, PO Box 740399, Atlanta, GA 30374-0399. Es importante usar la dirección postal correcta porque garantiza que su pago se acredite en la cuenta y el año tributario correctos.
- Consejos de envío: Haga los cheques a nombre del «Departamento de Hacienda de Georgia» e incluya su número de Seguro Social y el «Formulario 500 2022» en la línea de notas. Estos detalles son importantes porque ayudan al departamento a procesar su pago sin confusión, y el correo certificado le proporciona una confirmación de entrega si necesita un comprobante de envío puntual.
Qué incluir en su devolución
- Formulario de impuestos completado y firmado: Adjunte su formulario 500 o formulario 500-EZ completamente completado, firmado y fechado. Esto es importante porque las devoluciones sin firmar se consideran inválidas y pueden provocar retrasos en el procesamiento.
- Todos los archivos adjuntos necesarios: Incluya todos los formularios W-2 y 1099, los anexos de respaldo (anexos 3-5) y las instrucciones del formulario IT-511 si se solicitan. Es importante proporcionar estos documentos porque la falta de documentos adjuntos puede dar lugar a avisos o a la modificación de las evaluaciones.
- Comprobante de pago y pago: Si adeuda impuestos, adjunte el formulario 525-TV y su cheque o giro postal para el saldo adeudado. Incluir el comprobante garantiza que su pago se aplique con precisión a su cuenta y a su año tributario.
Cómo realizar un pago
En línea a través del Centro de Impuestos de Georgia (GTC)
- Débito ACH: Puedes autorizar un retiro electrónico directamente de tu cuenta bancaria sin comisiones de conveniencia. Esto es esencial porque garantiza que tus pagos se publiquen a tiempo sin incurrir en cargos adicionales, lo que reduce el riesgo de multas.
- Tarjeta de crédito: Georgia acepta Visa, Mastercard, American Express y Discover a través del Portal GTC con una tarifa de conveniencia del 2,31% (mínimo 1 dólar). Esta opción es importante porque te permite pagar de inmediato, incluso si no tienes fondos bancarios suficientes, aunque tiene un coste adicional.
- PayPal: Puedes usar tu saldo de PayPal o cuenta bancaria vinculada para pagar tu impuesto estatal a través del GTC, sujeto a la misma tarifa de conveniencia del 2,31%. Esto es importante porque ofrece un método de pago cómodo y familiar para quienes realizan transacciones regularmente a través de PayPal.
- Veneno: Después de vincular tu cuenta de Venmo a GTC, puedes pagar a través de Venmo con una tarifa del 2,31% (mínimo $1). Esto es importante porque ofrece una opción de pago compatible con dispositivos móviles que muchos usuarios encuentran rápida y sencilla.
Pagos por correo
- Formulario 525-TV, comprobante: Complete e incluya el formulario 525-TV con su cheque o giro postal para asegurarse de que el pago se aplique correctamente. Esto es importante porque el comprobante contiene datos de identificación clave (su número de Seguro Social y año tributario) que ayudan al Departamento de Hacienda de Georgia a procesar su pago sin confusión.
- Cheque o giro postal: Hágalo a nombre del «Departamento de Hacienda de Georgia» y escriba su número de Seguro Social y el «Formulario 500 2022» en la línea de notas. Esto es importante porque vincula su pago con la cuenta y el año tributario correctos, lo que evita que se aplique indebidamente o se retrase.
- Dirección postal: Envíe los pagos a PO Box 740399, Atlanta, GA 30374-0399. Esto es importante porque usar la dirección de pago designada garantiza que su cheque llegue al departamento correcto y se acredite con prontitud.
Plazos y tiempos límite de pago
- Fecha límite de pago final: Todos los impuestos adeudados deben pagarse antes del 1 de mayo de 2023, independientemente de cualquier extensión de presentación. Esto es importante porque los pagos atrasados acumulan intereses y multas a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento.
- Hora límite de ACH: Para garantizar el procesamiento el mismo día, los pagos con débito ACH deben programarse antes de las 3:00 p. m. EST del 1 de mayo de 2023. Si no alcanzas el límite, debes usar un método de pago alternativo para evitar cargos por pagos atrasados.
- Pagos con tarjeta de crédito y de terceros: Una vez enviadas, estas transacciones no se pueden cancelar, así que verifica el monto del pago antes de finalizar. Esto es importante porque los errores o los sobrepagos no se pueden revertir a través del portal GTC.
Cómo hacer un seguimiento de su reembolso o saldo adeudado
Verificador de reembolsos en línea
Utilice el» del Centro de Impuestos de Georgia»Verificar el estado de mi reembolso» ingresando su número de Seguro Social y el monto esperado del reembolso. Este comprobador en línea se actualiza a diario y ofrece información en tiempo real sobre el estado de tu devolución en el ciclo de procesamiento, lo que te ayuda a evitar llamadas de seguimiento innecesarias.
Opción de teléfono
Llama al 877-423-6711 y selecciona la opción 3 para acceder a la línea directa de reembolsos automatizada. Necesitará su número de seguro social y el monto del reembolso previsto; este servicio telefónico ofrece una alternativa si no puede acceder al portal en línea.
Consultas sobre saldos pendientes
Inicie sesión en su cuenta del Centro de Impuestos de Georgia para ver cualquier saldo impositivo pendiente y el historial de pagos. Esta función le permite confirmar los pagos efectuados, determinar si adeuda impuestos adicionales y decidir si necesita un plan de pago.
Plazos de procesamiento
Espere que las declaraciones presentadas electrónicamente se procesen en dos o tres semanas y las declaraciones en papel en seis a ocho semanas. Las declaraciones complejas o modificadas pueden demorar más debido a una revisión adicional, así que planifique en consecuencia antes de verificar el estado.
Cuándo comprobar
Espere al menos dos semanas después de presentar la declaración electrónicamente o seis semanas después de enviar por correo una declaración en papel antes de verificar su estado. Con frecuencia, las primeras consultas no muestran datos y pueden generar confusión, por lo que dedicar tiempo a procesarlas garantiza que las actualizaciones sean precisas.
Notificaciones y alertas
Si configuras una cuenta en el Centro de Impuestos de Georgia, opta por recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto. Estas alertas automáticas te informan cuando se aprueba tu reembolso o cuando se registra un pago, lo que te ahorra tiempo y te brinda tranquilidad a tiempo.
Lista de verificación de presentación final
- Devolución completada y firmada: Asegúrese de haber completado completamente el formulario 500 o el formulario 500-EZ y de que todas las firmas requeridas estén en su lugar. Una devolución sin firmar se considera inválida y retrasará el procesamiento y cualquier reembolso adeudado.
- Se adjuntan todos los formularios W-2 y 1099: Verifique que todos los estados de cuenta W-2 y 1099 estén incluidos en su declaración para informar con precisión todas las fuentes de ingresos. La falta de formularios puede provocar que el Departamento de Hacienda emita avisos de subregistro y posibles multas.
- Verificación de números matemáticos y de seguro social: Verifique todos los cálculos, incluidos los ajustes del AGI y los cálculos de impuestos, y confirme que todos los números de Seguro Social coincidan con su declaración federal. Los motivos más comunes de las demoras en el procesamiento son los errores matemáticos simples o la escritura incorrecta del SSN.
- Método de presentación confirmado: Decida si presentará su declaración electrónicamente o por correo y, si la envía por correo, utilice la dirección correcta en función de si adeuda impuestos o espera un reembolso. Elegir el método y la dirección correctos evita que las declaraciones se envíen mal y garantiza que la presentación se acredite oportunamente.
- Arreglos de pago realizados: Si adeuda impuestos adicionales, complete el formulario 525-TV e incluya su cheque o giro postal, o programe un pago electrónico a través del Centro de Impuestos de Georgia antes de las 3:00 p. m. EST del 1 de mayo de 2023. Si no cumple con la fecha límite de pago, se le impondrán multas e intereses, así que asegúrese de que su pago esté configurado correctamente.
- Registros guardados para sus archivos: Guarde copias de la declaración presentada, de todos los documentos justificativos y de la confirmación de la presentación electrónica o del recibo por correo en un lugar seguro y accesible. Conservar estos registros durante al menos cuatro años lo protege en caso de que sea necesario realizar una auditoría o modificar la declaración.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no cumplo con la fecha límite del 1 de mayo?
Suponga que no cumple con la fecha límite de presentación de su declaración de impuestos del 1 de mayo. Presente y pague lo antes posible para limitar las multas. Georgia cobra una multa mensual del 5 por ciento por presentación tardía (hasta un 25 por ciento), más intereses a partir de la fecha de vencimiento original. Calcular rápidamente sus números y enviar los formularios requeridos puede reducir los cargos adicionales y demostrar el cumplimiento de los requisitos estatales.
¿Puedo presentar mi declaración electrónicamente de forma gratuita?
Muchas personas y propietarios de pequeñas empresas pueden presentar sus impuestos de Georgia de forma gratuita a través de Georgia Free File Alliance. Esta asociación federal-estatal ofrece la presentación gratuita de declaraciones en línea a través de herramientas de software aprobadas. Visite el sitio web del Departamento de Hacienda de Georgia para buscar los criterios que reúnen los requisitos y completar su presentación electrónica en una sola sesión, lo que garantiza un procesamiento más rápido y una verificación de errores integrada.
¿Qué deducciones se omiten con más frecuencia?
Los contribuyentes a menudo pasan por alto las deducciones que reducen la obligación tributaria. Entre las partidas que con frecuencia no se incluyen las contribuciones para la jubilación, los gastos de los educadores y los intereses de los préstamos estudiantiles. Además, los créditos del Anexo 5 para los impuestos pagados en otros estados pueden aumentar su reembolso. Antes de completar su declaración, analice sus gastos, utilice el folleto de instrucciones del IT-511 y revise cada línea para solicitar todos los beneficios disponibles.
¿Cómo solicito una prórroga para presentar una solicitud?
Para extender la fecha límite de presentación de 2022, envíe el formulario IT-303 antes del 1 de mayo de 2023. Esta prórroga le da hasta el 1 de noviembre de 2023 para completar su declaración, pero todos los impuestos adeudados vencen antes del 1 de mayo. La presentación del IT-303 le brinda un tiempo valioso para reunir los formularios y los documentos de respaldo, evitar multas por presentación tardía y garantizar que su declaración de impuestos estatal se complete con precisión.
¿Pueden los propietarios de pequeñas empresas presentar una solicitud junto con su cónyuge?
Los propietarios de pequeñas empresas que están casados pueden elegir el estado de casados que presentan una declaración conjunta en las declaraciones de impuestos federales y de Georgia. La presentación conjunta simplifica completar el Anexo C para los ingresos del trabajo por cuenta propia y, a menudo, resulta en tasas impositivas combinadas más bajas. Elegir el estado correcto agiliza su proceso de presentación estatal. Esta elección es importante para las personas que cursan un año parcial o no residentes. Utilice el Anexo 3 para asignar con precisión los ingresos de origen georgiano.
¿Qué pasa si descubro un error después de presentar mi declaración?
Si descubre un error en la declaración de impuestos de Georgia que presentó, como un AGI incorrecto o falta un formulario, puede presentar el formulario 500X para modificar su declaración. Esta modificación debe presentarse en un plazo de tres años a partir de la fecha de vencimiento original. Proporcione una descripción clara de cada cambio, adjunte la documentación de respaldo y preséntela a través del Centro de Impuestos de Georgia o por correo.
¿Durante cuánto tiempo debo conservar mis registros tributarios de Georgia?
Georgia exige mantener los registros tributarios (declaraciones, formularios W-2, 1099 y documentación de respaldo) durante al menos cuatro años; si declaraste ingresos inferiores en un 25 por ciento o más, guárdalos durante seis años. Los archivos organizados ahorran tiempo cuando compruebas tu estado o respondes a las notificaciones. Esto se aplica a las personas y empresas que presentan declaraciones estatales de Georgia. La retención de registros minimiza las molestias durante las auditorías y enmiendas.