Presentar su declaración de impuestos de Colorado para 2021 es una obligación legal esencial para los residentes, los residentes de medio año y los no residentes con ingresos provenientes del estado. Las personas y las pequeñas empresas de Colorado pagan una tasa impositiva fija, y su declaración estatal coincide estrechamente con la declaración federal de impuestos sobre la renta. Comprender los requisitos de presentación, los créditos disponibles, los formularios aplicables y los plazos garantiza el cumplimiento y ayuda a los contribuyentes a evitar multas o perder oportunidades de reembolso.

Esta guía está diseñada para ayudar a las personas, familias y propietarios de pequeñas empresas a completar sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2021 para Colorado. Describe quién debe presentar la declaración, explica los cambios recientes que afectan al año tributario 2021 y proporciona instrucciones paso a paso para completar el formulario DR 0104 y cualquier anexo aplicable. Ya sea que presenten su declaración electrónicamente a través de Revenue Online o por correo, los contribuyentes encontrarán información práctica que les ayudará a gestionar el proceso del Departamento de Hacienda de Colorado de manera eficiente.

Quién debe presentar una declaración de impuestos de Colorado para 2021

La presentación de una declaración de impuestos de Colorado para 2021 es obligatoria para las personas que cumplen con criterios específicos de residencia e ingresos. Ya sea que haya vivido en Colorado durante todo el año o haya obtenido ingresos del estado mientras residía en otro lugar, es posible que deba presentar una declaración. Esta determinación depende de su estado de residencia, de sus requisitos federales de presentación y de si tuvo alguna obligación tributaria en Colorado durante el año tributario.

Debe presentar una declaración de impuestos de Colorado para 2021 si cumple con las dos condiciones siguientes:

  1. Eras una de las siguientes personas:


    • Residente de Colorado durante todo el año

    • Residente de Colorado durante un año parcial con ingresos sujetos a impuestos durante el período en que vivió en el estado

    • Un no residente que obtuvo ingresos de fuentes de Colorado

  2. Además, se deben aplicar una de las siguientes condiciones o ambas:


    • Se le exigió que presentara una declaración de impuestos federales sobre la renta para 2021

    • Tenía una obligación tributaria con Colorado durante el año, incluso si no estaba obligado a presentar una declaración a nivel federal.

Definición de residente de Colorado

Según el Departamento de Hacienda de Colorado, un residente ha establecido un hogar permanente en Colorado o tiene la intención de permanecer en el estado de forma permanente. El departamento puede considerar los siguientes factores al evaluar la residencia:

  • Registro de votantes de Colorado

  • Registro de vehículo o licencia de conducir de Colorado

  • Inscripción suya o de sus hijos en las escuelas de Colorado

  • Propiedad o arrendamiento de propiedades residenciales en Colorado

  • La ubicación de su cónyuge o dependientes

Si alguno de estos indicadores se aplica a usted durante el año fiscal 2021, es probable que se le considere residente a efectos fiscales. Para obtener una guía más detallada, visita la página de residencia del Departamento de Hacienda de Colorado o consulta sus información de presentación de impuestos sobre la renta individual.

Qué hay de nuevo para los impuestos de Colorado en 2021

Varios cambios clave afectaron las declaraciones de impuestos de Colorado para el año tributario 2021. El cambio más notable fue la reducción de la tasa fija del impuesto sobre la renta del 4,55% al 4,5%, lo que afecta la cantidad que los contribuyentes adeudan por sus ingresos de origen en Colorado. Esta actualización se aplica a todos los residentes y no residentes que deben presentar una declaración de impuestos ante el estado.

Es posible que las familias calificadas hayan recibido el reembolso del impuesto sobre las ventas de TABOR, que devolvió más dinero a los contribuyentes debido al exceso de ingresos estatales. Además, se restableció el crédito tributario por cuidado de niños de bajos ingresos para los hogares que reunían los requisitos, y el crédito tributario por ingreso del trabajo siguió estando disponible para las personas con ingresos bajos y moderados que también presentaran una declaración federal de impuestos sobre la renta.

Colorado también presentó el formulario DR 0104EE, una nueva opción que permite a los contribuyentes compartir información para inscribirse en la cobertura médica cuando presentan la solicitud. Quienes utilicen a un preparador de impuestos o elijan presentar la declaración electrónicamente a través de Revenue Online pueden acceder a este formulario directamente como parte del proceso de presentación digital.

Otras actualizaciones dignas de mención incluyen la ampliación de los créditos para los jubilados, como un aumento del límite de sustracción para los beneficios de jubilación militar. Los contribuyentes que busquen ayuda o respuestas a preguntas relacionadas con los impuestos pueden comunicarse con el Departamento de Ingresos de Colorado o consultar a profesionales de impuestos con licencia.

Consulta tu declaración federal y el sitio web del IRS para obtener información federal como el crédito tributario por hijos o las actualizaciones del Servicio de Impuestos Internos. Los contribuyentes siempre deben conservar copias de todos los formularios, comprobar el estado de sus cuentas y confirmar los registros de pago para garantizar una presentación precisa y puntual. Para obtener instrucciones y actualizaciones oficiales, visite tax.colorado.gov.

Plazos y extensiones de presentación

Comprender los plazos de presentación de impuestos de Colorado es fundamental para evitar cargos por pagos atrasados e intereses sobre impuestos impagos. Para el año tributario 2021, se esperaba que todos los contribuyentes presentaran su declaración de impuestos o solicitaran una prórroga antes de la fecha de vencimiento estándar. El estado no extiende el plazo para realizar un pago obligatorio, aunque le permite presentar la declaración cuando lo desee. Es necesario cumplir con ambos plazos para cumplir con los requisitos y evitar cargos adicionales en su cuenta tributaria.

Fecha límite de presentación original

  • La fecha límite del impuesto sobre la renta de Colorado para el año tributario 2021 fue el 15 de abril de 2022.

  • Esta fecha límite coincide con la fecha límite del IRS para presentar una declaración de impuestos federales.

  • Cualquier contribuyente que adeude impuestos debe presentar el pago antes de esta fecha, independientemente del método de presentación.

Extensión automática al archivo

  • Colorado ofrece una extensión automática de seis meses para presentar declaraciones de impuestos estatales, trasladando la fecha límite al 15 de octubre de 2022.

  • Esta prórroga se aplica únicamente a la presentación de la declaración; no amplía el plazo de pago.

  • Si espera adeudar impuestos sobre la renta, debe pagar al menos el 90% del impuesto adeudado antes de la fecha límite de abril para evitar multas o intereses en su cuenta.

Pagos de extensión

  • Si un contribuyente necesitaba hacer un pago con la extensión, debía completar el formulario DR 0158-I.

  • Los contribuyentes que usaron Revenue Online podían presentar su pago de prórroga electrónicamente y acceder a un recibo para sus registros.

  • La presentación electrónica también facilitó el seguimiento del estado de su formulario y la garantía de que se recibieron sus documentos tributarios.

Recordatorios de crédito y cumplimiento

  • Los créditos, como los créditos tributarios por ingreso del trabajo, aún deben reclamarse en una declaración debidamente presentada, incluso si solicita una prórroga para presentarlos.

  • La extensión no exime de los requisitos de pago ni de la obligación de cumplir con la ley tributaria estatal.

  • Los contribuyentes que tengan preguntas o inquietudes acerca de estas reglas pueden solicitar ayuda al Departamento de Hacienda de Colorado o a un profesional de impuestos calificado.

Formularios que necesitará para presentar su declaración de Colorado

La presentación de una declaración de impuestos sobre la renta precisa para Colorado para el año tributario 2021 requiere los formularios correctos y los anexos de respaldo. La mayoría de los contribuyentes utilizarán el formulario estándar de impuestos sobre la renta individual. Sin embargo, circunstancias específicas, como la residencia de medio año, los créditos o las deducciones, determinarán los formularios adicionales requeridos. La selección de los materiales correctos ayuda a evitar errores, demoras en el procesamiento o la pérdida de oportunidades de reembolso.

Los formularios principales para los contribuyentes individuales incluyen:

  • Formulario DR 0104—La declaración de impuestos sobre la renta individual estándar de Colorado

  • Formulario DR 0104CR—Se usa para solicitar cualquier crédito tributario sobre la renta elegible, como créditos por cuidado infantil o por innovación

  • Formulario DR 0104AD—Para declarar las restas de los ingresos, incluidas las exclusiones de jubilaciones o pensiones militares

  • Formulario DR 0104PN—Obligatorio para que los residentes y no residentes durante un año parcial asignen los ingresos correctamente

  • Formulario DR 0900—Se usa para enviar el pago mediante cheque o giro postal si adeuda impuestos estatales

  • Formulario DR 0158-I—Para presentar una prórroga y presentar un pago si no puede presentar la solicitud antes de la fecha límite original

  • Formulario DR 0104EE—Le permite compartir información de cobertura médica con Connect for Health Colorado.

Los contribuyentes que soliciten el crédito tributario por ingreso del trabajo también deben completar los anexos federales aplicables e incluirlos en su declaración estatal. Su declaración de Colorado debe hacer referencia a los datos de su declaración federal presentada por el IRS, por lo que es esencial que primero prepare sus documentos federales.

Si presenta su solicitud mediante Revenue Online, muchos formularios están integrados en la plataforma y se completan mediante instrucciones guiadas. También puedes crear una cuenta tributaria, verificar qué cronogramas se aplican a tu situación y cargar los archivos adjuntos necesarios antes de enviarlos.

Revise siempre las instrucciones oficiales del Departamento de Hacienda de Colorado para el año tributario 2021 para asegurarse de cumplir con todos los requisitos. Presentar una declaración completa y precisa ayuda a evitar auditorías innecesarias o demoras en los reembolsos.

Instrucciones paso a paso para completar su devolución

La presentación de su declaración de impuestos de Colorado de 2021 requiere una preparación precisa de sus documentos tributarios federales y estatales. Ya sea que planee presentar la declaración por correo o elija la conveniencia de presentar la declaración electrónicamente a través de Revenue Online, completar cuidadosamente cada paso lo ayudará a evitar errores, multas y demoras en los reembolsos.

Antes de empezar

Antes de trabajar en su declaración de Colorado, debe completar su declaración federal utilizando el formulario 1040 o 1040-SR del IRS. La información de su declaración estatal dependerá del ingreso bruto ajustado federal que figure en ella.

Debe reunir los siguientes documentos antes de empezar:

  • Necesitará todos los formularios W-2 de sus empleadores para declarar los salarios y los impuestos sobre la renta retenidos durante el año.

  • Reúna todos los formularios 1099 que muestren los ingresos de otras fuentes, incluidos los intereses, los dividendos y las distribuciones de jubilación.

  • Lleve un registro de los pagos de impuestos estimados que realizó al estado durante 2021, ya que estos se contarán para su pago total.

  • Si planeas solicitar deducciones o servicios tributarios (como intereses de préstamos estudiantiles, contribuciones caritativas o gastos médicos), ten a mano la documentación de respaldo.

  • Obtenga una copia de su declaración del año anterior como referencia, lo que puede ayudar a garantizar la coherencia en su presentación.

  • Nota: Los que declaran por primera vez, los estudiantes o las personas con ingresos más bajos pueden calificar para los programas de presentación gratuita que se ofrecen a través de los socios de software tributario aprobados por Colorado.

Paso 1: Complete el formulario DR 0104

Comience con el formulario DR 0104, el principal formulario de impuestos sobre la renta individual de Colorado.

  • Debe ingresar su nombre completo, dirección postal, número de seguro social y estado civil tal como aparece en su declaración federal.

  • Transfiera su ingreso bruto ajustado federal a la declaración de Colorado en la sección de ingresos.

  • Sume las adiciones requeridas específicas de Colorado y reste las deducciones permitidas, como los ingresos de pensión o los beneficios de jubilación militar.

  • Use la tasa fija del 4.5% para calcular el impuesto base adeudado sobre sus ingresos imponibles de Colorado.

  • Reclame cualquier crédito estatal específico, como el crédito tributario sobre la renta para programas de cuidado infantil o innovación, e incluya el crédito tributario por ingreso del trabajo, si corresponde.

  • Indique el pago total ya realizado, incluidos los impuestos retenidos de los formularios W-2 o pagados mediante pagos de impuestos estimados durante el año.

Paso 2: Complete los cronogramas adicionales

Según su estado de residencia y su situación de presentación, es posible que deba completar formularios complementarios:

  • Utilice el formulario DR 0104CR para declarar cualquier crédito estatal elegible, como créditos de combustible alternativo o de zona empresarial.

  • Presente el formulario DR 0104AD si reúne los requisitos para restar de sus ingresos, como los beneficios de jubilación, la paga militar o las deducciones de matrícula.

  • Si fue residente de medio año o obtuvo ingresos en Colorado como no residente, complete el formulario DR 0104PN para asignar los ingresos con precisión.

  • Utilice el formulario DR 0158-I solo si presenta un pago con su solicitud de prórroga en lugar de una declaración completa antes de la fecha límite de abril.

Todos los anexos completos deben incluirse en su declaración, ya sea que la presente por correo o electrónicamente a través de Revenue Online.

Paso 3: revisar y verificar

Antes de enviar la devolución, tómate un tiempo para comprobar lo siguiente:

  • Verifique todos los cálculos matemáticos, los detalles personales y los números de Seguro Social para reducir el riesgo de errores o demoras en el procesamiento.

  • Asegúrese de que su declaración incluya todos los formularios y documentos justificativos necesarios.

  • Asegúrese de haber firmado y fechado su declaración. Las devoluciones sin firmar pueden rechazarse o retrasarse.

  • Decida si desea enviar su declaración por correo o presentarla electrónicamente a través del sistema Revenue Online de Colorado. La presentación electrónica es más rápida y proporciona una confirmación instantánea.

  • Los contribuyentes que utilizan el sistema gratuito de presentación electrónica o un profesional de impuestos deben conservar copias de todos los materiales presentados para sus registros.

Al completar cada paso con cuidado y presentar su declaración a tiempo, puede cumplir con los requisitos tributarios de Colorado y evitar correcciones o seguimientos innecesarios por parte del Departamento de Ingresos.

Cómo presentar su declaración

Los contribuyentes de Colorado pueden presentar su declaración de 2021 electrónicamente o por correo, según sus preferencias y necesidades de presentación. Debido a su rapidez y precisión, la presentación electrónica es la opción recomendada para la mayoría de las personas y propietarios de pequeñas empresas.

Presente electrónicamente a través de Revenue Online

La plataforma oficial del estado, Revenue Online, le permite presentar su declaración de manera segura, verificar el estado de la presentación y recibir una confirmación inmediata. Puede cargar los documentos justificativos, hacer un seguimiento del progreso del reembolso y administrar su cuenta tributaria en un solo lugar. La presentación electrónica también reduce el tiempo de procesamiento en comparación con las declaraciones en papel.

Presentación de documentos por correo

Si eliges enviar tu devolución por correo, asegúrate de enviarla a la dirección correcta según el estado de tu pago. Colorado proporciona diferentes direcciones postales para las devoluciones con pagos, sin pagos o con un saldo cero. Incluya todos los formularios, cronogramas y documentación requeridos. Utilice el correo de primera clase y aplique el franqueo correcto.

Independientemente del método, comprueba que toda la información sea correcta y que tu declaración esté firmada. Las presentaciones incompletas o sin firmar pueden provocar retrasos o rechazos. Guarde copias de todos los documentos enviados y haga un seguimiento del estado de su presentación para asegurarse de que su declaración se procese correctamente.

Cómo hacer un pago al Departamento de Hacienda de Colorado

Si adeuda impuestos estatales de Colorado para el año tributario 2021, debe presentar su pago antes de la fecha límite original del 15 de abril de 2022 para evitar intereses y multas. Colorado ofrece opciones de pago electrónicas y en papel para satisfacer las diferentes necesidades de los contribuyentes.

1. Pago en línea a través de Revenue Online

  • Los contribuyentes pueden pagar de forma segura a través de Ingresos en línea mediante transferencia bancaria directa (EFT), tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheque electrónico.

  • Puede programar su pago por adelantado y recibir una confirmación para su registro.

  • Los pagos en línea generalmente se procesan más rápido, lo que le permite administrar su cuenta tributaria de manera más eficiente.

Pago por correo

  • Si paga con cheque o giro postal, complete el formulario DR 0900 e inclúyalo en su pago.

  • Haga su cheque a nombre del «Departamento de Hacienda de Colorado» y escriba su número de Seguro Social y «2021» en la línea de notas.

  • Envíe su pago por correo a la dirección correspondiente que figura en las instrucciones del formulario y utilice un franqueo de primera clase para una entrega puntual.

Mejores prácticas

  • Comprueba el importe del pago antes de enviarlo.

  • Guarde copias del formulario completado y de la confirmación de pago para consultarlos en el futuro.

  • El pago puntual garantiza el cumplimiento de los requisitos tributarios de Colorado y evita multas innecesarias.

Seguimiento de su reembolso o saldo adeudado

Después de presentar su declaración de Colorado, puede hacer un seguimiento del estado de su reembolso o verificar cualquier saldo adeudado utilizando las herramientas seguras en línea del Departamento de Hacienda. Estos servicios lo ayudan a mantenerse informado sobre el progreso de su declaración y le permiten responder rápidamente si surge algún problema.

Verificación del estado de su reembolso

  • Los contribuyentes pueden usar la sección «¿Dónde está mi reembolso?» función de Revenue Online para comprobar el estado de su reembolso estatal.

  • Las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente se procesan en un plazo de tres a cinco semanas, mientras que las declaraciones en papel pueden demorar hasta 12 semanas.

  • Necesitará su número de Seguro Social y su monto para acceder a la información de su reembolso.

Verificación de un saldo adeudado

  • Puede iniciar sesión en su cuenta tributaria para confirmar el saldo, revisar los pagos recientes o imprimir un estado de cuenta si adeuda impuestos.

  • Recuerde que los intereses comienzan a acumularse sobre cualquier saldo pendiente después de la fecha límite de abril, incluso si se presentó una prórroga.

Los contribuyentes que soliciten el crédito tributario por ingreso del trabajo u otros créditos pueden experimentar un tiempo de procesamiento adicional, especialmente si se requiere una verificación de ingresos o identidad. Para consultas sobre reembolsos federales, comunícate con el IRS o usa su herramienta gratuita de seguimiento en línea.

Lista de verificación de presentación final

Es esencial revisar sus documentos detenidamente antes de presentar su declaración de impuestos de Colorado de 2021. Una declaración completa y precisa ayuda a evitar demoras, multas o avisos de seguimiento por parte del Departamento de Hacienda. Use la lista de verificación que aparece a continuación para asegurarse de que todo esté en orden.

  • Confirme que su declaración de impuestos de Colorado esté completa, firmada y fechada. Es posible que se rechacen los formularios incompletos o sin firmar.

  • Adjunte todos los formularios W-2, 1099 y otros documentos de ingresos requeridos. Estos deben coincidir con los montos declarados en su declaración.

  • Incluya cualquier anexo complementario, como el formulario DR 0104CR para créditos, el DR 0104AD para restas o el DR 0104PN si fue residente o no residente durante un año parcial.

  • Verifique que su información personal, incluidos su número de seguro social y dirección postal, sea precisa y esté actualizada.

  • Comprueba todos los cálculos para reducir la posibilidad de errores matemáticos o totales incorrectos.

  • Confirma que la información de tu depósito directo es correcta si esperas recibir un reembolso.

  • Guarde una copia completa de su declaración y los materiales de respaldo para sus registros. Colorado recomienda conservar los documentos tributarios durante al menos tres años.

Completar esta lista de verificación antes de enviarla ayuda a garantizar un proceso de presentación rápido y sin problemas.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no cumplo con la fecha límite del 15 de abril?

Si no cumplió con la fecha límite del 15 de abril de 2022, presente su declaración lo antes posible para reducir las multas y los intereses. Colorado otorga una prórroga automática de seis meses para presentar la solicitud, pero no para pagar. Si adeuda impuestos, los intereses comenzaron a acumularse después del 15 de abril, independientemente de si presentó una prórroga o no.

¿Puedo presentar mi declaración electrónicamente de forma gratuita?

Colorado ofrece opciones gratuitas de presentación electrónica a través de su sistema Revenue Online y de proveedores externos aprobados. La elegibilidad para los servicios gratuitos puede depender de sus ingresos, estado civil o edad. Visite el sitio web del Departamento de Hacienda de Colorado para obtener una lista de proveedores de software autorizados y detalles sobre el programa Free File del estado.

¿Qué deducciones o restas se omiten con más frecuencia?

Las deducciones que con frecuencia no se deducen incluyen la resta de la jubilación militar, la exclusión de los ingresos por pensión para personas mayores y las contribuciones a los planes de ahorro universitario 529 de Colorado. Los contribuyentes también suelen pasar por alto los créditos reembolsables, como el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito por gastos de cuidado de niños. Revise siempre los cronogramas del DR 0104AD y el DR 0104CR antes de presentarlos.

¿Cómo solicito una prórroga para presentar una solicitud?

Colorado ofrece una prórroga automática de seis meses para presentar la solicitud, por lo que no es necesario que presente un formulario de solicitud. Sin embargo, debe pagar al menos el 90% de su obligación tributaria estimada antes del 15 de abril para evitar multas si adeuda impuestos. Usa el formulario DR 0158-I si envías un pago con tu prórroga.

¿Puedo presentar una solicitud conjunta si me mudé dentro o fuera de Colorado a mediados de año?

Sí, por lo general, puede presentar una solicitud conjunta para Colorado si también presentó una declaración conjunta en su declaración federal. Si usted o su cónyuge solo fueron residentes durante un año parcial, deben usar el formulario DR 0104PN para asignar los ingresos. Los ingresos de cada cónyuge deben declararse con precisión en función de su período de residencia en Colorado.

¿Qué sucede si no presento ninguna declaración?

Si no presenta una declaración y el Departamento de Hacienda cree que es necesaria, puede emitir una declaración en su nombre según la información disponible. Esta estimación puede excluir las deducciones o créditos a los que tiene derecho, lo que podría aumentar su responsabilidad. La presentación voluntaria evita sanciones innecesarias y riesgos de auditoría.

¿Cómo soluciono un error en mi declaración después de haberla presentado?

Para corregir un error, presente una declaración enmendada mediante el formulario DR 0104X. Puede presentar electrónicamente las declaraciones modificadas para 2021 a través de Revenue Online. Incluya los montos corregidos, la documentación de respaldo y una explicación clara del cambio. Las devoluciones modificadas pueden tardar más tiempo, especialmente si solicitas un ajuste de reembolso.