Presentar su declaración de impuestos estatales de 2014 para Virginia Occidental no tiene por qué ser abrumador. Esta guía le ayuda a presentar su declaración de manera correcta y puntual. Ya sea que resida durante todo un año, parte o no y haya obtenido ingresos en Virginia Occidental durante 2014, encontrará instrucciones claras y enlaces a recursos oficiales en un solo lugar.

Este artículo explica los requisitos de presentación para el año tributario 2014, los formularios que necesita y los plazos que debe cumplir. Cubre los umbrales de ingresos, los créditos tributarios, los métodos de pago y las opciones de reembolso utilizando información del Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental y del IRS. Si sigue los pasos que se describen aquí, puede determinar su estado civil tributario, calcular su impuesto sobre la renta y comprender las reglas sobre las exenciones, deducciones y créditos que se aplican a su situación.

Nuestro objetivo es ayudarlo a archivar correctamente la primera vez. Aprenderá dónde obtener los formularios tributarios oficiales, cómo elegir entre la presentación electrónica y la presentación en papel, y qué hacer si adeuda impuestos o reúne los requisitos para recibir un reembolso. También incluimos una lista de verificación final y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la declaración de impuestos sobre la renta de 2014 para Virginia Occidental, para que pueda evitar errores y cumplir con confianza todos los plazos de presentación.

Quién debe presentar una declaración de impuestos de Virginia Occidental de 2014

No todas las personas que vivieron o trabajaron en Virginia Occidental durante 2014 tenían los requisitos de presentación exactos. El Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental establece reglas claras sobre quién debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta para el año tributario 2014. La presentación correcta garantiza que cumplirá con sus obligaciones legales y evitará multas.

Requisito de presentación basado en la residencia

  • Los residentes de todo el año deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Virginia Occidental si tuvieron ingresos imponibles durante el año tributario de 2014. Esto se aplica incluso si parte de sus ingresos provienen de fuera del estado.

  • Los residentes de medio año que vivieron en Virginia Occidental solo durante una parte de 2014 deben presentar su declaración si obtuvieron ingresos mientras vivían en el estado o de fuentes de Virginia Occidental durante el año.

  • Los no residentes deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Virginia Occidental si obtuvieron ingresos de cualquier fuente de Virginia Occidental durante el año tributario 2014.

Límites de ingresos para 2014

  • Debe presentar su declaración si su ingreso bruto ajustado de Virginia Occidental superó su asignación de exención para el año tributario 2014.

  • Es posible que algunas personas aún tengan que presentar una declaración de impuestos federales incluso si no están obligadas a presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta. Esto incluye a quienes buscan un reembolso o ciertos créditos tributarios.

Reglas especiales para personas mayores y declarantes de bajos ingresos

  • Las personas mayores de 65 años pueden estar exentas de presentar la solicitud si sus ingresos superan la asignación de exención más cualquier modificación para personas de la tercera edad. Sin embargo, aún se necesita una declaración para solicitar un reembolso o crédito.

  • Es posible que las personas de bajos ingresos por debajo de los umbrales de ingresos específicos no tengan un requisito de presentación, pero deben revisar cuidadosamente las reglas de elegibilidad para garantizar su cumplimiento.

Acuerdos de reciprocidad con los estados vecinos

Virginia Occidental tiene acuerdos tributarios con Kentucky, Maryland, Ohio, Pensilvania y Virginia. Los residentes que trabajan en estos estados pueden enfrentarse a diferentes reglas de presentación de impuestos y deben revisar las pautas del Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental antes de presentar la solicitud.

Información clave sobre el año tributario de Virginia Occidental 2014

Comprender los aspectos básicos del año tributario de Virginia Occidental 2014 lo ayuda a presentar su declaración de impuestos sobre la renta de manera precisa y puntual. Cada año tributario sigue reglas específicas sobre los plazos de presentación, los formularios requeridos y las exenciones que se aplican a los residentes, los residentes de un año parcial y los no residentes.

Año tributario y fechas límite de presentación

  • El año tributario 2014 de Virginia Occidental cubre los ingresos obtenidos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.

  • La fecha límite normal para los declarantes del año calendario era el 15 de abril de 2015.

  • Si presentó una prórroga federal, Virginia Occidental extendió automáticamente la fecha límite de presentación de su estado para igualarla, por lo general hasta el 15 de octubre de 2015. Sin embargo, todos los pagos de impuestos vencían antes del 15 de abril de 2015, para evitar intereses y multas.

Formularios requeridos para el año tributario 2014

  • El formulario IT-140 era el formulario estándar para la mayoría de los residentes que presentaban una declaración de impuestos sobre la renta de Virginia Occidental.

  • El formulario IT-140NRS se aplica a los no residentes con ingresos salariales o salariales de Virginia Occidental que pasaron 183 días o menos en el estado.

  • El Anexo A era obligatorio para que los residentes y no residentes de medio año distribuyeran sus ingresos entre Virginia Occidental y otros estados.

  • El folleto de instrucciones incluía una guía detallada de presentación y tablas de impuestos para calcular su factura tributaria.

Exenciones y límites de ingresos

  • Cada exención reclamada en su declaración federal permitía una deducción de $2,000 en su declaración de Virginia Occidental.

  • Los contribuyentes de bajos ingresos con ingresos brutos federales ajustados por debajo de ciertos umbrales podrían solicitar créditos o exenciones tributarias adicionales.

Dónde obtener los formularios de impuestos oficiales de Virginia Occidental de 2014

La presentación de su declaración de impuestos sobre la renta de 2014 en Virginia Occidental comienza con el uso de los formularios correctos. El Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental proporciona todos los formularios fiscales oficiales en línea para que pueda descargarlos, imprimirlos o presentarlos electrónicamente con confianza. El uso de la versión correcta garantiza que su declaración se procese sin demoras.

Formularios e instrucciones descargables

  • El sitio web del Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental ofrece los formularios oficiales de 2014, incluido el formulario IT-140 para la mayoría de los residentes y el formulario IT-140NRS para los no residentes que reúnan los requisitos. Cada formulario viene con instrucciones que lo guiarán para completar cada sección correctamente.

  • El folleto de instrucciones sobre el impuesto sobre la renta personal de 2014 incluye tablas de impuestos, hojas de trabajo y orientación para residentes, residentes de medio año y no residentes. Usted puede descargue el folleto de instrucciones de 2014 aquí antes de completar su devolución.

Formularios en papel frente a formularios electrónicos

  • Si los contribuyentes prefieren enviar una declaración en papel por correo a la dirección correcta, pueden descargar e imprimir los formularios en papel directamente desde el sitio web del departamento.

  • Para un procesamiento más rápido, las opciones de presentación electrónica aprobadas por el departamento le permiten presentar las declaraciones en línea y recibir una confirmación cuando se acepte su declaración de impuestos.

Importancia de usar formularios específicos para 2014

  • Utilice siempre los formularios marcados para el año tributario 2014. El envío de formularios de un año diferente puede retrasar su reembolso o provocar errores de procesamiento.

  • El departamento recomienda verificar que el número del formulario, las instrucciones y el año tributario coincidan con sus necesidades de presentación antes de enviarlo por correo o por Internet.

Guía paso a paso para completar su declaración de impuestos de Virginia Occidental

Esta sección le muestra cómo presentar una declaración de impuestos para Virginia Occidental para 2014 en pasos claros y prácticos. Siga la secuencia que se describe a continuación para asegurarse de que su declaración de impuestos sobre la renta sea precisa, completa y se presente antes de la fecha de vencimiento correcta.

Antes de empezar

  • Reúna su declaración federal, los formularios W-2, 1099, K-1 y sus registros de crédito o deducción. Estos documentos ayudan a determinar sus ingresos totales, sus requisitos de retención y presentación de impuestos.

  • Revisa el año tributario en el que vas a presentar la declaración. Para este año tributario, los contribuyentes del año calendario declaran los ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

  • Decida si presentará la solicitud electrónicamente o por correo. La presentación electrónica generalmente acelera cualquier reembolso, mientras que la presentación en papel le brinda un registro impreso que puede guardar para el futuro.

  • Descargue el formulario principal que completará. Utilice Formulario IT-140 — Declaración de impuestos sobre la renta personal de Virginia Occidental para la mayoría de los residentes en 2014.

Paso 1: Información personal y estado civil

  • Proporcione su nombre legal, dirección y número de seguro social exactamente como aparecen en su declaración federal. Los detalles de identidad precisos ayudan al departamento a igualar lo que declaraste a nivel federal.

  • Elige tu estado civil. Su estado debe coincidir con su declaración federal (soltero, cabeza de familia, casado que presenta una declaración conjunta, casado que presenta una declaración por separado o viudo que reúne los requisitos). Su cónyuge debe figurar en las declaraciones conjuntas.

  • Marque la casilla «Modificado» únicamente si está corrigiendo una presentación anterior. Si modifica, incluya una breve explicación que utilice fechas y hechos precisos.

  • Si presenta una declaración durante el año calendario, deje en blanco las casillas del año fiscal. Si utiliza un año fiscal, introduzca el intervalo de fechas correcto.

Paso 2: Calcular las exenciones

  • Use sus exenciones federales para determinar el monto de su exención en Virginia Occidental. Esta cantidad reduce sus ingresos sujetos a impuestos.

  • Incluya a usted, a su cónyuge (si es que están unidos) y a cualquier dependiente que reúna los requisitos según las normas federales. Hacer una lista de los miembros correctos del hogar le ayuda a determinar el total de exención correcto.

  • Confirme que el recuento de su exención coincide con la declaración federal que ya presentó. La coherencia reduce las demoras en el procesamiento y las posibles sanciones.

Paso 3: Reportar los ingresos

  • Comience con su ingreso bruto ajustado federal (AGI). Ingresa el mismo AGI que aparece en tu formulario federal. Este número es la base para el cálculo de su impuesto sobre la renta en Virginia Occidental.

  • Completa las sumas y restas estatales. Algunos artículos están sujetos a impuestos en Virginia Occidental, pero no a nivel federal y viceversa. Estas diferencias ajustan su AGI en Virginia Occidental.

  • Complete la hoja de trabajo según las instrucciones si reúne los requisitos para una exclusión por ingresos del trabajo de bajos ingresos. Este paso puede reducir la factura tributaria de los declarantes elegibles.

  • Si era empleado, verifique que sus ingresos salariales del W-2 y su retención estatal se hayan reportado con precisión.

Paso 4: Calcular la renta imponible

  • Reste el monto de la exención y cualquier exclusión aplicable de su AGI de Virginia Occidental. El resultado es su ingreso imponible en Virginia Occidental.

  • Revisa cualquier deducción que puedas solicitar según las normas estatales. Guarde la documentación en caso de que el departamento solicite asistencia más adelante.

  • Comprueba las matemáticas y el redondeo. Redondea a dólares enteros para que coincidan con las instrucciones estatales y evitar pequeñas penalizaciones por cálculo.

Paso 5: Calcular el impuesto adeudado

  • Usa las tablas de impuestos si tus ingresos están por debajo del umbral indicado en las instrucciones. Si supera ese nivel, utilice las tablas de tarifas.

  • Si está casado y presenta una declaración por separado, siga la regla que se aplica a este estado. Virginia Occidental tiene una guía específica para quienes declaran por separado a fin de garantizar el pago correcto.

  • Confirme cualquier importe de crédito fiscal antes de restarlo del impuesto calculado. Los créditos reducen la responsabilidad, pero deben cumplir con las reglas de cada programa.

Paso 6: Aplicar créditos

  • Revise los créditos para los que puede reunir los requisitos, como el crédito tributario familiar, el crédito tributario a la propiedad para personas de la tercera edad o los créditos por impuestos pagados a otros estados. Cada crédito tiene reglas de elegibilidad y requisitos de documentación.

  • Si solicita un crédito inmobiliario, asegúrese de que sus ingresos y detalles de residencia cumplan con los criterios enumerados para ese año tributario.

  • Guarde copias de los cronogramas y las hojas de trabajo. Estos formularios respaldan sus solicitudes de crédito si el departamento solicita una verificación en el futuro.

Paso 7: Reportar las retenciones y los pagos

  • Complete el cronograma de retenciones según sea necesario. Enumere todas las retenciones de Virginia Occidental de los formularios W-2 y 1099 para que el departamento pueda comparar sus registros de empleado y pagador.

  • Incluya los pagos estimados y cualquier sobrepago del año anterior que haya solicitado para 2014. Estos montos reducen directamente el saldo adeudado.

  • Si recibió una prórroga, recuerde que extendió el tiempo para presentar la solicitud, pero no el tiempo para pagar. Cualquier saldo pendiente después del 15 de abril acumulará intereses y multas a partir del siguiente día hábil.

Paso 8: Determinar el reembolso o el saldo adeudado

  • Si sus pagos y créditos superan su factura de impuestos, se le adeudará un reembolso. Considera la posibilidad de utilizar el depósito directo para acelerar los plazos.

  • Si adeuda impuestos, revise las opciones de pago. Puede pagar con cheque, giro postal o métodos electrónicos aprobados. Cuando pagues en línea, confirma que estás en la página oficial del estado y busca el icono de un candado cerrado antes de introducir los datos bancarios.

  • Si no puedes pagar la totalidad, envía la declaración antes de la fecha límite y comunícate con el departamento para hablar sobre un plan de pagos a plazos. La presentación a tiempo ayuda a limitar las multas, incluso si no puede pagar el monto total de inmediato.

Controles de calidad antes de presentar la solicitud

  • Verifique el nombre, el número de seguro social y la dirección de cada persona que figuran en la declaración. Los datos de identidad correctos evitan demoras en los reembolsos.

  • Confirme que todos los formularios y cronogramas requeridos estén incluidos y firmados. Las devoluciones sin firmar pueden rechazarse, lo que puede aumentar las multas si pasa la fecha de vencimiento.

  • Revisa la elegibilidad por última vez para cualquier crédito tributario o exclusión que hayas solicitado. Las reclamaciones precisas evitan las notificaciones y te ayudan a recibir el reembolso correcto.

Elija cómo presentará la solicitud

  • Preséntela electrónicamente si desea procesar y confirmar más rápidamente que el departamento recibió su declaración de impuestos sobre la renta. La presentación electrónica generalmente acelera los reembolsos para quienes declaran impuestos durante un año calendario.

  • Si prefiere un registro físico, envíe una declaración en papel por correo. Usa la dirección correcta para las devoluciones de «reembolso» o «saldo pendiente» y envíelas por correo antes de la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento coincide con un fin de semana o un feriado, Virginia Occidental generalmente acepta la devolución el siguiente día hábil.

Después de presentar la solicitud

  • Haga un seguimiento de su reembolso utilizando las herramientas en línea del estado o las opciones de contacto que figuran en la página oficial. Conserve su número de confirmación hasta que se publique su reembolso.

  • Si recibe un aviso del departamento, léalo detenidamente y responda antes de la fecha indicada. Los avisos suelen explicar la diferencia encontrada y los intereses o multas aplicables.

  • Guarde copias de la declaración presentada y de los documentos de respaldo. Los buenos registros facilitan las modificaciones o verificaciones futuras y ayudan a planificar los impuestos en el futuro.

Ejemplos prácticos para evitar errores comunes

  • Ejemplo: Un declarante de un año parcial se mudó en julio de 2014. Esta persona que presenta la declaración debe distribuir los ingresos entre los estados y adjuntar los cronogramas correctos, asegurándose de que solo se graven los ingresos obtenidos de Virginia Occidental durante los meses de residencia.

  • Ejemplo: Un declarante usó formularios del año anterior. Este error puede retrasar el reembolso porque el sistema no puede procesar el año tributario incorrecto. Verifique siempre la fecha en cada página antes de presentar la solicitud.

Recordatorios finales

  • Preséntelo antes del 15 de abril de 2015 para el año tributario 2014, a menos que se solicite una extensión federal válida. Recuerde que las prórrogas no retrasan el pago adeudado.

  • Puede pagar electrónicamente o con cheque, siguiendo las instrucciones del departamento. Al pagar en línea, verifique los indicadores de seguridad, como el ícono de un candado cerrado.

  • Guarde sus registros. La documentación clara lo protege si surgen dudas sobre sus ingresos, sus solicitudes de crédito o la diferencia entre los cálculos federales y estatales.

Si sigue estos pasos, completará su declaración de impuestos sobre la renta de 2014 de Virginia Occidental de manera precisa y puntual, con el resultado de pago o reembolso adecuado para su situación.

Métodos de pago y plazos

Pagar el saldo de su declaración de impuestos sobre la renta de Virginia Occidental de manera correcta y puntual es tan importante como presentar su declaración. El Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental ofrece varias opciones para que las personas que declaran impuestos durante el año calendario envíen sus pagos de manera segura y cumplan con todos los requisitos de fecha de vencimiento para el año tributario 2014.

Opciones de pago para 2014

  • Cheque o giro postal

Puede enviar por correo un cheque o giro postal pagadero al Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental junto con su declaración en papel. En el pago, escriba su número de Seguro Social y el año tributario.

  • Transferencia electrónica de fondos (EFT)

Esta opción le permite programar pagos directos desde su cuenta bancaria. La transferencia electrónica de fondos garantiza que sus pagos se publiquen rápidamente y reduce las demoras en el envío.

  • Pagos con tarjeta de crédito o débito

El estado acepta la mayoría de las principales tarjetas de crédito en línea, aunque es posible que se apliquen tarifas de procesamiento.

  • Comprobante de pago (IT-140V)

Si presenta su declaración electrónicamente pero paga con cheque o giro postal, debe incluir el comprobante IT-140V para aplicar su pago correctamente.

Plazos de presentación y pago

  • La fecha límite normal para los contribuyentes del año calendario 2014 era el 15 de abril de 2015.

  • Una prórroga federal válida permitía más tiempo de presentación, pero los pagos de impuestos vencían antes del 15 de abril para evitar multas e intereses a partir del siguiente día hábil.

  • Las instrucciones completas para pagar por correo o electrónicamente se encuentran en el Folleto de instrucciones sobre el impuesto sobre la renta personal de Virginia Occidental 2014, incluidas las direcciones postales para las devoluciones de «reembolso» y «saldo pendiente».

Recordatorios importantes

  • Preséntelo a tiempo, incluso si no puede pagar el monto total. Los pagos parciales reducen los intereses y las multas mientras usted acuerda un plan de pagos a plazos con el departamento.

  • Guarde copias de todas las confirmaciones o recibos de pago para su registro.

Seguimiento de los reembolsos y gestión de los saldos adeudados

Después de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de 2014 en Virginia Occidental, es posible que se le adeude un reembolso o que tenga un saldo pendiente por pagar. El Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental ofrece herramientas y directrices para ayudarte a controlar el estado de tu reembolso o gestionar cualquier factura impaga de impuestos.

Cómo hacer un seguimiento de su reembolso

  • Depósito directo

Los reembolsos emitidos mediante depósito directo suelen procesarse más rápido que los cheques en papel. Confirme los detalles de su cuenta bancaria con cuidado para evitar demoras.

  • Herramienta de seguimiento en línea

El sitio web del departamento le permite verificar el estado de su declaración de impuestos sobre la renta y cualquier reembolso esperado utilizando su número de Seguro Social y el monto del reembolso.

  • Tiempos de procesamiento

Las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente se procesan más rápido que las declaraciones en papel; sin embargo, los reembolsos pueden demorar más si el departamento necesita verificar la información o aplicar su reembolso a cualquier deuda estatal pendiente.

Gestión del saldo adeudado y opciones de crédito fiscal

  • Planes de pago

Si adeuda impuestos y no puede pagarlos en su totalidad, puede solicitar un plan de pagos a plazos a través del departamento. Presentar su declaración de impuestos sobre la renta a tiempo, incluso sin el pago total, ayuda a reducir las multas y los intereses.

  • Uso de un crédito tributario

Algunos declarantes pueden solicitar un crédito tributario o un sobrepago del año anterior para reducir el saldo adeudado de 2014. Revisa las instrucciones de 2014 para conocer los requisitos de elegibilidad y documentación.

  • Comunicación con el Departamento

Responda con prontitud a cualquier aviso para evitar cargos adicionales o acciones de cobro.

Lista de verificación final para la presentación de su declaración de impuestos sobre la renta de Virginia Occidental de 2014

Revise esta lista de verificación antes de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de 2014 para Virginia Occidental para evitar errores, demoras o plazos incumplidos. La presentación precisa garantiza un procesamiento sin problemas por parte del Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental.

Declarantes del año calendario: formularios y archivos adjuntos obligatorios

  • Verifique que usó los formularios correctos para el año calendario 2014 e incluyó todas las deducciones, créditos y programas de retenciones.

  • Confirme que su declaración de impuestos y comprobantes de pago estén firmados y fechados, incluidos los de ambos cónyuges si presentan una declaración conjunta.

Fecha de vencimiento y comprobaciones de precisión

  • Asegúrese de que sus datos personales, como el número de seguro social, la dirección y la información de la cuenta bancaria, sean precisos y coherentes con su declaración federal.

  • Verifique todos los cálculos para ver las exenciones, los créditos y los montos totales de impuestos.

  • Si solicitó una prórroga, recuerde que la fecha límite se aplica solo a la documentación. Los impuestos adeudados aún vencían el 15 de abril para evitar multas e intereses.

Presentación por año calendario: preparación de la presentación por correo o electrónica

  • Usa la dirección postal correcta para los reembolsos o devoluciones de saldos pendientes, tal y como se indica en las instrucciones de 2014.

  • Si presenta la declaración de impuestos electrónicamente, guarde el número de confirmación una vez que se acepte su declaración de impuestos para sus registros.

Completar esta lista de verificación ayuda a los declarantes del año calendario a evitar errores, multas y demoras en el procesamiento.

Preguntas frecuentes

¿Cuál era la fecha límite para la declaración de impuestos sobre la renta de Virginia Occidental de 2014?

La fecha límite para presentar su declaración de impuestos sobre la renta de 2014 en Virginia Occidental era el 15 de abril de 2015. Una prórroga federal válida trasladó automáticamente la fecha límite al 15 de octubre de 2015. Recuerde que la extensión solo se aplica a la presentación de solicitudes. Todos los impuestos adeudados por el año calendario 2014 debían pagarse antes del 15 de abril para evitar que las multas y los intereses se acumularan inmediatamente después de que venciera la fecha límite.

¿Pueden los declarantes del año calendario presentar una declaración de finales de 2014 en Virginia Occidental?

Sí, los contribuyentes del año calendario aún pueden presentar una declaración a finales de 2014, pero las multas y los intereses aumentan cuanto más espere. El Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental recomienda presentarla de inmediato, incluso si no puede pagar la totalidad. La presentación dentro del plazo limita las multas por presentación tardía y garantiza el acceso a las opciones de planes de pago disponibles para los contribuyentes que necesitan más tiempo para liquidar sus saldos tributarios pendientes.

¿Qué pasa si no tuve ingresos durante el año calendario 2014?

Incluso sin ingresos durante el año calendario 2014, es posible que sea necesario presentar la solicitud para solicitar reembolsos o créditos. Por ejemplo, los contribuyentes de la tercera edad o de bajos ingresos podrían reunir los requisitos para recibir el crédito tributario por exceso de propiedad de Homestead u otros créditos tributarios a pesar de no adeudar impuestos. Puede recibir reembolsos o créditos del Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental mediante la presentación de una declaración.

¿Dónde puedo obtener una copia de mi declaración de 2014 en Virginia Occidental?

Para obtener una copia de su declaración de impuestos sobre la renta de 2014, comuníquese con el Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental por teléfono o por escrito. Prepárese para proporcionar detalles de identificación personal, como su número de Seguro Social, dirección y año tributario. Es posible que se aplique una pequeña tarifa de procesamiento, así que solicítela con anticipación si necesita registros para documentación personal o con fines de planificación financiera.

¿Qué pasa si me mudé dentro o fuera de Virginia Occidental durante 2014?

Si se mudó durante el año calendario 2014, se lo considera residente de medio año. Debe presentar la solicitud utilizando el Anexo A para dividir con precisión los ingresos entre Virginia Occidental y otros estados. Esto garantiza que solo pague impuestos sobre los ingresos obtenidos mientras vivía en Virginia Occidental o de fuentes estatales. La documentación adecuada reduce los errores, las demoras en los reembolsos y las notificaciones del departamento de impuestos.

¿Qué debo hacer si no puedo pagar la cantidad total adeudada para 2014?

Si no puede pagar la totalidad de su saldo de 2014, presente su declaración de impuestos sobre la renta antes de la fecha límite para reducir las multas por presentación tardía. Luego, comunícate con el Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental para conocer las opciones de planes de pago. Pagar la mayor cantidad posible de inmediato minimiza los intereses y las multas por pagos atrasados, incluso cuando es imposible pagar la totalidad. La presentación a tiempo siempre limita los costos adicionales.