Presentar su declaración de impuestos de Minnesota para 2023 es una responsabilidad esencial para cada contribuyente individual, trabajador por encargo y propietario de una pequeña empresa. Comprender cómo tramitar la declaración de impuestos estatales garantiza que cumplirá con todos los requisitos del Departamento de Ingresos de Minnesota y, al mismo tiempo, se ajustará a las regulaciones del gobierno federal. Esta guía lo ayudará a preparar una declaración completa, solicitar los créditos tributarios elegibles y pagar los impuestos con precisión dentro del año correcto.

Muchos contribuyentes deben presentar una declaración de impuestos federales y una declaración del estado de Minnesota para declarar los ingresos, incluidos los salarios, los dividendos y otros ingresos. La presentación electrónica permite un procesamiento más rápido, el depósito directo seguro de los reembolsos y reduce los errores. Si prefiere enviar sus formularios por correo, asegúrese de que su dirección sea correcta para evitar demoras. Estar al tanto de la fecha de vencimiento, que puede cambiar si coincide con un feriado legal, también evita multas e intereses.

Esta guía le enseñará cómo determinar qué formularios usar, cuándo hacer un pago de impuestos estimados y cómo evitar errores comunes. Con esta información, puede administrar sus impuestos con confianza y garantizar el cumplimiento, al mismo tiempo que protege su dinero. Para obtener más información, visite el Departamento de Ingresos de Minnesota.

Descripción general de las declaraciones de impuestos sobre la renta de Minnesota para 2023

La presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta para el año tributario 2023 es obligatoria para la mayoría de los residentes de Minnesota, incluidos los contribuyentes individuales, los trabajadores por encargo y los propietarios de pequeñas empresas. El Departamento de Hacienda de Minnesota exige a los contribuyentes que declaren todos los ingresos imponibles, incluidos los salarios, los dividendos, las regalías y otros ingresos. Una declaración completa debe reflejar con precisión todos los impuestos federales y las obligaciones estatales. Ya sea en línea o por correo, presentarla a tiempo puede ayudarlo a evitar cargos, intereses y tener que esperar más tiempo para recibir su reembolso. En esta sección se explicará quién debe presentar la declaración, las diferencias entre quienes declaran impuestos en el año calendario y en el año fiscal, y cómo los plazos y los días feriados legales afectan la fecha de vencimiento.

  • Debe presentar una declaración de Minnesota si sus ingresos superan los umbrales estatales según el estado civil civil.

  • Los residentes, los residentes de medio año y los no residentes que obtengan ingresos de Minnesota también deben presentar una declaración.

  • Las fuentes de ingresos, como los dividendos, los ingresos comerciales y las ventas de propiedades, están sujetas a impuestos.

  • Los plazos de presentación de las declaraciones de 2023 vencen en abril de 2024, pero pueden extenderse hasta el siguiente día hábil si la fecha coincide con un feriado legal.

  • Si adeuda impuestos, páguelos en la fecha de vencimiento o antes para evitar multas e intereses.

  • Mantenga su dirección actualizada para garantizar la recepción puntual de las notificaciones, los reembolsos y la correspondencia de las autoridades tributarias.

Los declarantes del año calendario declaran los ingresos de enero a diciembre, mientras que los declarantes del año fiscal utilizan un período diferente de doce meses. Ambos grupos deben cumplir con los requisitos de presentación y seguir el proceso correcto para solicitar deducciones o créditos. Los contribuyentes también pueden consultar la guía del IRS al preparar su declaración federal, la cual es necesaria para presentarla en el estado. Para obtener información adicional sobre las obligaciones federales, visite el IRS — Impuesto federal sobre la renta.

Comprender estos conceptos básicos garantiza que los contribuyentes puedan determinar correctamente sus responsabilidades de presentación. La presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta con información precisa protege su dinero y lo mantiene al día con el Departamento de Hacienda de Minnesota y el gobierno federal.

Formularios y documentos requeridos para la declaración de impuestos de Minnesota

Reunir los formularios y la documentación adecuados es el primer paso para presentar la declaración de impuestos en Minnesota. Cada contribuyente individual debe completar el formulario M1, el documento principal para declarar los ingresos estatales. Este formulario se conecta directamente con su declaración de impuestos federales, lo que garantiza la coherencia entre el impuesto federal sobre la renta y la declaración de ingresos estatal. Una declaración completa también incluye las listas de deducciones, créditos y otros ingresos, que dependen de cómo haya manejado su dinero durante el año tributario. Rellenar los formularios correspondientes para el Departamento de Hacienda de Minnesota le ayuda a evitar multas y acelera el procesamiento de su reembolso.

Formularios esenciales

  • El formulario M1 sirve como formulario base para la declaración de ingresos en Minnesota.

  • Es posible que se requieran planes adicionales, como M1W, M1SA y M1REF, para solicitar créditos tributarios o declarar deducciones.

  • Las declaraciones de reembolso de impuestos a la propiedad y los formularios relacionados pueden aplicarse a los propietarios que buscan créditos.

  • Los residentes y no residentes de medio año utilizan el Anexo M1NR para declarar sus ingresos.

  • El anexo M1CWFC es obligatorio para solicitar los créditos tributarios por hijos o familias trabajadoras.

Documentos justificativos

  • Se necesitan formularios W-2, 1099 y documentos para otros ingresos, como regalías o dividendos.

  • Los recibos de deducciones y gastos respaldan las solicitudes de créditos.

  • Se requiere una copia de su declaración federal para verificar los montos y créditos imponibles.

  • Se deben incluir los registros de los pagos de impuestos estimados durante el año tributario.

La recopilación temprana de estos formularios le permite determinar la elegibilidad para deducciones, desgravaciones tributarias u otros beneficios. Asegúrese de que toda la información sea precisa, incluida su dirección de depósito directo y los detalles de su cuenta bancaria. La falta de cronogramas o la información incorrecta pueden retrasar los reembolsos o hacer que las autoridades tributarias soliciten documentos adicionales. Utilice siempre las versiones más actuales de los formularios proporcionados por el Departamento de Hacienda de Minnesota para evitar errores de presentación.

Puede presentar su solicitud electrónicamente o por correo con confianza reuniendo los documentos adecuados y verificando cada entrada. La preparación adecuada garantiza que el proceso se desarrolle de manera eficiente y ayuda a los contribuyentes a solicitar todos los créditos para los que califican.

Cómo presentar su declaración de impuestos de Minnesota 2023 (paso a paso)

Presentar su declaración de impuestos de Minnesota para 2023 puede ser sencillo si sigue los pasos correctos y se prepara con anticipación. El proceso requiere reunir todos los formularios, revisar su declaración de impuestos federales y enviar información precisa al Departamento de Ingresos de Minnesota. Todos los contribuyentes, trabajadores por encargo y propietarios de pequeñas empresas deben asegurarse de que todas las fuentes de ingresos, incluidos los dividendos, los salarios y otros ingresos, se declaren correctamente. Se recomienda presentar la declaración electrónicamente para un procesamiento más rápido, pero también puede enviar por correo una declaración completa si prefiere presentarla en papel.

Paso 1: Reúna su información

  • Reúna su declaración federal, los formularios W-2, 1099, los recibos y otros documentos de respaldo.

  • Incluya comprobantes de deducciones y créditos tributarios para determinar la elegibilidad.

  • Mantén tu dirección actualizada para evitar problemas con las notificaciones y los reembolsos.

  • Registre cualquier pago de impuestos estimado realizado durante el año tributario.

  • Prepare los detalles de la cuenta bancaria para el depósito directo de los reembolsos.

Una preparación precisa garantiza que pueda reclamar todos los créditos y deducciones y, al mismo tiempo, evitar multas o demoras.

Paso 2: Complete los formularios requeridos

  • Complete el formulario M1 con los detalles de su declaración de impuestos federales.

  • Se adjuntan las declaraciones de reembolso de impuestos a la propiedad, las deducciones y los cronogramas de créditos requeridos.
    .
  • Aplica créditos y calcula cualquier beneficio de desgravación fiscal para el que califiques.

  • Comprueba todos los cálculos para determinar si debes dinero o si recibirás un reembolso.

Completar cuidadosamente los formularios lo ayuda a cumplir con los requisitos del Departamento de Ingresos de Minnesota.

Paso 3: elija su método de presentación

  • Utilice la presentación electrónica para presentar su declaración de forma rápida y segura.

  • Si lo prefiere, envíe por correo una declaración en papel, asegurándose de incluir todos los cronogramas.

  • Confirme que la dirección postal es correcta y que todos los documentos están firmados.

  • Pague los impuestos adeudados en línea o con cheque para evitar multas e intereses.

  • Utilice la presentación electrónica si desea reembolsos más rápidos mediante depósito directo.

Completar estos pasos correctamente garantiza una archivación sin problemas y evita errores costosos. Ya sea que presente su declaración electrónicamente o por correo, cumplir con la fecha límite del cuarto mes del año garantiza el cumplimiento de las normas fiscales estatales y del gobierno federal.

Requisitos de pago de impuestos estimados para Minnesota

Los pagos de impuestos estimados son obligatorios para los contribuyentes a los que no se les retengan suficientes impuestos de sus ingresos durante el año tributario. Esto incluye a los trabajadores por encargo, los propietarios de pequeñas empresas y las personas con otras fuentes de ingresos, como dividendos o regalías. Al hacer estos pagos de forma gradual, se asegura de cumplir con sus obligaciones tributarias, en lugar de tener que pagar un saldo elevado en la fecha de vencimiento. El Departamento de Hacienda de Minnesota y el gobierno federal imponen multas e intereses cuando estos pagos no se realizan o se pagan de manera insuficiente.

  • Quién debe pagar: Los contribuyentes que esperan adeudar más allá de cierto límite al presentar su declaración completa deben presentar pagos estimados trimestrales. Este grupo suele incluir trabajadores por encargo, contratistas independientes y propietarios de pequeñas empresas que administran sus impuestos.

  • Plazo de pago: Estos pagos se dividen en cuatro cuotas. El primer pago vence en el cuarto mes del año tributario, y los pagos adicionales vencen trimestralmente. Cualquier fecha límite legal de feriado o fin de semana pasa automáticamente al siguiente día hábil.

  • Métodos de pago: Minnesota permite varias opciones para enviar los pagos. Los contribuyentes pueden pagar sus impuestos en línea mediante la presentación electrónica, programar transferencias ACH o enviar cheques por correo. También se aceptan pagos con tarjeta de crédito, aunque es posible que se apliquen tarifas de procesamiento.

Sanciones por pago insuficiente

No realizar los pagos correctos se traduce en multas y cargos por intereses adicionales. El estado calcula estos montos en función de la parte impaga del impuesto adeudado y se siguen acumulando hasta que se liquide el saldo. Para evitar multas, los contribuyentes deben determinar los montos de pago correctos, mantener registros precisos y revisar los plazos con regularidad para garantizar el cumplimiento.

Los pagos estimados oportunos protegen a los contribuyentes de las dificultades financieras durante la temporada de presentación de impuestos. Si cumple con el cronograma, no tendrá que pagar cargos adicionales, su cuenta tributaria permanecerá al día y será más fácil presentar su declaración de impuestos de Minnesota cuando llegue el momento.

Créditos tributarios, deducciones y reembolsos

Minnesota ofrece varios créditos tributarios y deducciones que reducen significativamente su carga tributaria o aumentan su reembolso. Estas herramientas financieras ayudan a los contribuyentes a reducir sus ingresos imponibles, compensar los gastos que califican y recibir reembolsos cuando corresponda. Para solicitar créditos y deducciones es necesario presentar informes precisos, presentar documentos justificativos y completar todos los formularios necesarios. Cuando se completan correctamente, estos beneficios proporcionan una desgravación fiscal significativa y le permiten retener más dinero sin dejar de cumplir con las normas del Departamento de Hacienda de Minnesota y del gobierno federal.

  • Crédito tributario por hijos: El crédito tributario por hijos es un beneficio reembolsable diseñado para apoyar a las familias que crían a niños menores de 18 años. Los contribuyentes pueden calificar para este crédito en función de los límites de ingresos, que se eliminan gradualmente a medida que aumentan los ingresos. Para solicitarlo, debe proporcionar la información correcta en los formularios requeridos y adjuntar un comprobante si se le solicita. Este crédito reduce directamente los impuestos adeudados y, si el crédito supera su obligación, puede aumentar su reembolso, lo que brinda a las familias una mayor flexibilidad financiera.

  • Crédito de educación K-12: Las familias que incurren en gastos de educación pueden solicitar este crédito para reducir los impuestos. Los gastos que reúnen los requisitos incluyen los útiles escolares, las tutorías y los programas educativos que cumplen con los requisitos estatales. El umbral de ingresos para este crédito ha aumentado, lo que permite que más contribuyentes se beneficien de él. Los recibos justificativos deben presentarse junto con la declaración completa para validar su solicitud. Este crédito puede ser valioso para las familias que buscan compensar el costo de la educación durante el año tributario.

  • Sustracción del Seguro Social: Minnesota permite a los contribuyentes que reciben beneficios del Seguro Social restar parte o la totalidad de estos beneficios de los ingresos imponibles. La elegibilidad depende de los umbrales de ingresos determinados anualmente. Cuando se solicita, esta resta reduce su ingreso imponible total, lo que se traduce en una reducción de los impuestos adeudados. Este cambio puede ayudar en gran medida a las personas mayores y jubiladas que cumplen con los requisitos, ya que les brinda beneficios fiscales reales durante la jubilación.

  • Reclamación de su reembolso: Los contribuyentes que reúnen los requisitos para recibir un reembolso pueden recibirlo mediante depósito directo o por correo. La presentación electrónica garantiza que los reembolsos se procesen más rápido y se depositen directamente en su cuenta bancaria. Las personas que declaran en papel deben esperar tiempos de espera más prolongados debido al procesamiento manual del correo. Para evitar demoras, asegúrese de que su dirección, detalles bancarios y toda la demás información requerida sean correctos al enviar su declaración.

Al comprender estos créditos y deducciones, los contribuyentes pueden maximizar sus beneficios y, al mismo tiempo, minimizar sus obligaciones tributarias. Cada crédito tiene un propósito específico, y reclamarlos correctamente garantiza el cumplimiento y le ayuda a conservar más ingresos.

Consideraciones sobre la presentación de impuestos para trabajadores por encargo y pequeñas empresas

Los trabajadores subcontratados y los propietarios de pequeñas empresas manejan los impuestos de manera diferente a los empleados tradicionales porque no se les retienen impuestos de sus ingresos. Para cumplir con las normas del Departamento de Hacienda de Minnesota, deben declarar todas las fuentes de ingresos, pagar impuestos directamente y calcular los pagos de impuestos estimados trimestrales. El seguimiento preciso y la documentación adecuada durante todo el año tributario les ayudan a presentar una declaración completa sin errores.

Requisitos de declaración de ingresos

Los ingresos del trabajo por cuenta propia, el trabajo independiente y otras fuentes de ingresos, como regalías o dividendos, deben declararse en su totalidad. La falta de ingresos o la subdeclaración de ingresos pueden conllevar multas, cargos por intereses y revisiones adicionales por parte de las autoridades fiscales. Mantener registros precisos garantiza que los cálculos sean correctos al calcular la renta imponible y aplicar las deducciones.

Deducciones y créditos comerciales

Los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores subcontratados pueden solicitar deducciones de ingresos imponibles más bajas. Estas incluyen gastos como suministros, equipos, viajes e incluso partes del uso de la oficina en casa, cuando corresponda. Para solicitar las deducciones con precisión, se requieren recibos y otros documentos justificativos para verificar la elegibilidad durante el proceso de presentación.

  • Los trabajadores subcontratados deben hacer un seguimiento de todos los pagos recibidos durante el año fiscal para garantizar una presentación completa de los informes.

  • Los pagos trimestrales de impuestos estimados son obligatorios cuando la retención es insuficiente, lo que ayuda a los contribuyentes a evitar multas.

  • Se recomienda presentar la solicitud electrónicamente, ya que permite un procesamiento más rápido y el depósito directo de los reembolsos en su cuenta bancaria.

  • Los propietarios de pequeñas empresas deben organizar los recibos y las facturas para respaldar todas las deducciones reclamadas.

  • Mantener su dirección y detalles de contacto actualizados con el Departamento de Ingresos de Minnesota garantiza que reciba las notificaciones y los reembolsos con prontitud.

Al mantener registros claros, comprender las reglas de deducción y cumplir con los plazos de pago trimestrales, los trabajadores por encargo y los propietarios de pequeñas empresas pueden reducir su carga tributaria y cumplir con las normas. Estas prácticas también simplifican el proceso a la hora de preparar su declaración de impuestos de Minnesota.

Errores comunes en la presentación de impuestos y cómo evitarlos

Los errores en las declaraciones de impuestos sobre la renta de Minnesota pueden retrasar los reembolsos, generar multas y crear complicaciones innecesarias con el Departamento de Ingresos de Minnesota. Los errores suelen ocurrir cuando los contribuyentes aceleran el proceso o no comprueban su información. Si presta atención a los detalles y revisa su declaración completa, puede evitar estos costosos problemas y asegurarse de que su declaración de impuestos se acepte sin problemas.

  • Falta información o es incorrecta: Muchos contribuyentes presentan accidentalmente declaraciones con números de Seguro Social faltantes, direcciones incorrectas o detalles de cuentas bancarias inexactos. Estos errores pueden provocar demoras en los reembolsos o en la solicitud de documentación adicional. Verifique que toda la información coincida con los registros oficiales antes de presentarla electrónicamente o por correo.

  • Problemas con los pagos y los plazos: No pagar la cantidad correcta o no cumplir con la fecha de vencimiento resulta en multas e intereses. Si la fecha límite cae en un feriado legal o un fin de semana, la fecha de vencimiento se traslada al siguiente día hábil. Programar los pagos con anticipación y confirmar que se procesen a tiempo ayuda a prevenir estos errores.


    • Revisa todos los cálculos, especialmente al determinar las deducciones y los créditos.

    • Firme su declaración y asegúrese de que ambos cónyuges hayan firmado una declaración conjunta.

    • Adjunte todos los anexos, incluidos los formularios de devolución de impuestos a la propiedad, cuando corresponda.

    • Guarde copias de todos los formularios y recibos en caso de que surjan preguntas más adelante.

Evitar estos errores facilita el proceso y garantiza que su reembolso o pago se gestione de manera eficiente. Completar correctamente la devolución es una de las maneras más sencillas de cumplir con las normas y evitar complicaciones innecesarias.

Extensiones, sanciones y casos especiales

Algunos contribuyentes pueden necesitar más tiempo para presentar su declaración de impuestos de Minnesota o encontrarse con circunstancias únicas que exigen formularios especiales. Si bien el Departamento de Hacienda de Minnesota permite la flexibilidad mediante prórrogas, sigue siendo necesario pagar los impuestos antes de la fecha de vencimiento original para evitar multas e intereses. Saber cómo se aplican estas reglas puede evitar errores costosos y garantizar el cumplimiento.

Extensiones de presentación

Es posible que los contribuyentes necesiten más tiempo para completar sus declaraciones.

  • Minnesota acepta automáticamente una extensión federal, que extiende la fecha límite de presentación pero no la fecha de vencimiento del pago.

  • Los impuestos pendientes de pago comienzan a acumular intereses inmediatamente después de la fecha de vencimiento original.

  • Se sigue recomendando la presentación electrónica durante una prórroga porque acelera el procesamiento y reduce los errores.

Una planificación adecuada garantiza que, incluso con una prórroga, las sanciones se reduzcan al mínimo.

Situaciones especiales y sanciones

Algunas circunstancias requieren formularios adicionales o un tratamiento especial.

  • Los residentes y no residentes de medio año deben presentar el Anexo M1NR para declarar los ingresos obtenidos dentro y fuera de Minnesota.

  • Las declaraciones conjuntas requieren informes combinados precisos para evitar discrepancias.

  • Estados como Michigan y Dakota del Norte tienen acuerdos de reciprocidad que permiten a ciertos contribuyentes evitar la doble tributación si siguen reglas de presentación específicas.

La comprensión de estos casos especiales y las sanciones asociadas garantiza una presentación de impuestos más fluida. Al cumplir con los plazos de pago, presentar los formularios correctos y cumplir con las normas estatales, los contribuyentes se protegen de las acciones legales y de intereses adicionales.

Declarantes del año calendario: notas de presentación especiales

La mayoría de los contribuyentes de Minnesota presentan sus declaraciones como declarantes del año calendario. Esto significa que declaran los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año tributario, coincidiendo con el período de presentación de informes del gobierno federal. El uso del año calendario simplifica el proceso porque alinea las obligaciones federales y estatales, lo que garantiza la coherencia entre las declaraciones de impuestos federales y estatales. También reduce la probabilidad de errores en la notificación, ya que ambas declaraciones cubren el mismo período de 12 meses. El Departamento de Hacienda de Minnesota usa este cronograma para establecer fechas límite, lo que lo convierte en el método de presentación más común entre los contribuyentes.

Quién califica como declarante del año calendario

  • La mayoría de los contribuyentes individuales, los trabajadores por encargo y los propietarios de pequeñas empresas declaran sus ingresos utilizando el cronograma del año calendario.

  • Este sistema se aplica a cualquier persona cuyos registros financieros e informes fiscales coincidan con el período de enero a diciembre.

  • Los ingresos que deben declararse incluyen salarios, dividendos, regalías, otros ingresos y cualquier ganancia adicional recibida durante el año calendario.

  • Los contribuyentes que utilizan este período de presentación incluyen pagos, como las cuotas del pago de impuestos estimados.

Requisitos y plazos de presentación

  • La fecha límite para los declarantes del año calendario suele ser el 15 de abril, a menos que caiga en un feriado o fin de semana legal. En ese caso, la fecha límite se extiende hasta el siguiente día hábil.

  • Para evitar multas e intereses, todos los impuestos adeudados deben pagarse antes de esta fecha, independientemente de si presenta la declaración electrónicamente o por correo.

  • El mantenimiento de registros actualizados, incluidos su dirección y los detalles de su cuenta bancaria, garantiza que su devolución completa se procese de manera eficiente.

  • Se recomienda la presentación electrónica porque acelera el proceso, garantiza el envío preciso del formulario y permite el depósito directo de cualquier reembolso.

Al comprender estas reglas, los contribuyentes del año calendario pueden cumplir con sus obligaciones sin complicaciones. Mantener las cosas en orden, pagar sus impuestos a tiempo y enviar formularios precisos al Departamento de Hacienda de Minnesota lo ayudará a evitar problemas y a facilitar la presentación de impuestos.

Preguntas frecuentes

¿Qué debo hacer si no cumplí con la fecha límite de presentación de impuestos de Minnesota?

Si no cumplió con la fecha límite, presente su declaración completa lo antes posible. La presentación tardía aumenta las multas y los intereses, por lo que pagar lo que pueda de inmediato ayuda a minimizar los cargos. Los plazos pueden extenderse hasta el siguiente día hábil si coinciden con un feriado legal. Consulte los recursos oficiales del Departamento de Ingresos de Minnesota para confirmar los últimos plazos revisados o actualizados.

¿Puedo solicitar un reembolso si lo presento fuera de plazo?

Sí, los contribuyentes aún pueden solicitar un reembolso incluso después de no cumplir con la fecha límite. Sin embargo, las demoras en el procesamiento son comunes, especialmente en el caso de las declaraciones en papel. La presentación electrónica ayuda a acelerar el proceso. Asegúrese de que su dirección y los detalles de su cuenta bancaria sean correctos para evitar más demoras. Los reembolsos presentados fuera de plazo generalmente no incluyen intereses, a menos que lo exijan las autoridades tributarias.

¿Hay opciones de presentación gratuita para los contribuyentes de Minnesota?

Sí, existen varios programas de presentación gratuita. El programa Free File del IRS y los servicios locales de asistencia tributaria voluntaria ayudan a las personas que reúnen los requisitos, a las personas mayores y a las personas que necesitan apoyo lingüístico. Utilice siempre sitios web oficiales y confiables para proteger su información cuando utilice los servicios de presentación gratuitos. Verifique que el software sea compatible con las declaraciones de impuestos sobre la renta de Minnesota antes de presentarlas.

¿Los trabajadores por encargo tienen que hacer pagos estimados?

Los trabajadores subcontratados suelen hacer pagos trimestrales de impuestos estimados porque no se retienen impuestos de sus ingresos. El primer pago vence en el cuarto mes del año tributario. La falta de pago o el pago insuficiente de estas cuotas puede resultar en multas. Mantener registros de ingresos precisos y presentarlos electrónicamente simplifica el proceso de presentación de informes y pagos.

¿Dónde puedo obtener ayuda gratuita para la preparación de impuestos en Minnesota?

La asistencia gratuita para la preparación de impuestos está disponible a través de programas de voluntarios y organizaciones comunitarias aprobados por el IRS. Estos servicios ayudan a los contribuyentes individuales con ingresos más bajos, a las personas mayores y a quienes necesitan ayuda con los créditos y las deducciones. Consulte con las agencias locales para encontrar sitios de preparación gratuitos. Confirme que el servicio sea compatible con las declaraciones del estado de Minnesota y utilice formularios actualizados que hayan sido revisados o actualizados. También puede visitar 211 Minnesota para localizar servicios gratuitos de preparación de impuestos en su área.

¿Qué sucede si recibo una notificación del Departamento de Hacienda de Minnesota?

Responda con prontitud a cualquier notificación que reciba. Las notificaciones suelen solicitar aclaraciones o documentos adicionales para completar el procesamiento. Ignorar estas comunicaciones puede conllevar multas o retrasos en los reembolsos. Verifique que la dirección utilizada en su devolución sea correcta para asegurarse de recibir toda la correspondencia. Comunícate directamente con el Departamento de Hacienda de Minnesota si tienes preguntas o necesitas ayuda para resolver un problema.