Esta guía lo explica todo lo que necesita saber para presentar su declaración de impuestos sobre la renta personal de Virginia Occidental para el año tributario 2015. Ya sea que resida durante todo el año, resida durante medio año, no sea residente con ingresos provenientes de Virginia Occidental o sea propietario de una pequeña empresa que complete el Anexo C, encontrará instrucciones claras paso a paso para cada formulario y anexo.
Al presentar la solicitud antes de la fecha límite del 18 de abril de 2016, es crucial evitar multas e intereses. Incluso si tiene una prórroga federal, recuerde que Virginia Occidental exige el pago antes del 18 de abril de 2016, incluso si se extiende la fecha límite para presentar la solicitud. La presentación puntual y precisa de sus formularios tributarios de Virginia Occidental garantiza que evitará cargos por presentación tardía, multas por pago insuficiente y cargos por devolución de pagos.
Esta guía te enseña cómo comprobar el estado de tu reembolso, solicitar créditos y verificar las opciones de pago. Con una guía detallada, puedes reunir la documentación adecuada, rellenar los formularios con confianza y completar la declaración con el mínimo estrés.
Los contribuyentes reciben una exención de 2.000 dólares por cada exención calificada reclamada en el formulario IT-140. Si no solicita ninguna exención, su asignación de exención por defecto es de 500 dólares, lo que garantiza que se aplique una deducción mínima a todos los declarantes.
Los contribuyentes y sus cónyuges de 65 años o más pueden calificar para una modificación para personas de la tercera edad, que puede reducir aún más los ingresos imponibles. Es posible que no tenga que presentar una declaración si sus ingresos combinados están por debajo de su asignación de exención más esta modificación.
A partir del año tributario 2015, varios municipios adicionales ahora están sujetos al impuesto sobre el uso municipal de Virginia Occidental. Los contribuyentes que comprendan en estas jurisdicciones recién agregadas deben completar el Anexo UT e informar cualquier impuesto sobre el uso aplicable en el formulario IT-140. Es esencial revisar el folleto tributario oficial del Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental para asegurarse de utilizar los formularios de impuestos correctos y de asignar el impuesto sobre el uso correctamente.
El formulario IT-140 ahora requiere información detallada sobre los dependientes para las declaraciones de 2015. Debe incluir el nombre completo, el número de seguro social y la fecha de nacimiento de cada dependiente directamente en el formulario de impuestos sobre la renta personal. Este cambio en la recopilación de información tributaria ayuda al Departamento de Hacienda a verificar los créditos, como el crédito tributario familiar que figura en la FTC-1, y a procesar su declaración correctamente y sin demoras.
Cualquier pago electrónico devuelto para el período de presentación de 2015 conlleva un cargo de 15 dólares, mientras que los cheques devueltos por falta de fondos tienen un cargo de 28 dólares. Estas multas por devolución de fondos refuerzan la importancia de verificar los datos bancarios o de la tarjeta de crédito al programar transferencias electrónicas de fondos o pagos con tarjeta de crédito. El impuesto a las franquicias comerciales se eliminó oficialmente para el año fiscal 2015, lo que simplifica el cumplimiento tributario de las empresas y asociaciones. Esta eliminación del impuesto a las franquicias afecta a las declaraciones de las pequeñas empresas con los números SPF-100 y CNF-120, lo que reduce la cantidad de formularios tributarios que deben completar.
Abra una ventana del navegador y busque en tax.wv.gov para descargar de forma segura todos los formularios tributarios necesarios para el año fiscal 2015, incluidos el IT-140, IT-140NRC, IT-140W y los anexos M, A, E, UT, SCTC-1, HEPTC-1, FTC-1 y L. Guarde cada documento en la memoria de su navegador o en la unidad local para que pueda acceder a la información de su navegador de impuestos.
Reúna los formularios W-2, 1099 y los registros de deducciones o créditos, como los intereses hipotecarios, los gastos de educación y la elegibilidad para el crédito tributario familiar. La documentación organizada sobre ingresos y créditos garantiza que pueda completar con precisión cada formulario y cronograma.
Primero presente su formulario federal 1040 para determinar su ingreso bruto ajustado (AGI). Este AGI se convierte en el punto de partida del formulario IT-140, así que verifíquelo cuidadosamente antes de continuar con su declaración estatal.
Introduzca su AGI federal en la línea 1, anote las sumas/restas en el Anexo M para las líneas 2 a 3 y calcule el AGI de Virginia Occidental en la línea 4. Este paso garantiza que sus ingresos se declaren correctamente a los efectos de los impuestos estatales.
Reclame la exclusión por ingresos del trabajo por bajos ingresos en la línea 5, multiplique las exenciones por 2000$ (500$ si no se solicita ninguna) en la línea 6 y, a continuación, reste las líneas 5 y 6 de la línea 4 para determinar los ingresos imponibles en la línea 7.
Usa la tabla de impuestos de Virginia Occidental para encontrar tu impuesto base en la línea 8, solicitar el crédito tributario familiar a la FTC-1 en la línea 9 y restar la línea 9 de la línea 8 para llegar al total de impuestos adeudados en la línea 10.
Ingresa la retención, los pagos estimados y otros créditos en las líneas 11 a 16, súmalos en la línea 17, incluye cualquier multa del formulario IT-210 en la línea 20 y, luego, calcula tu reembolso o saldo adeudado en las líneas 21 a 26.
Enumere todas las retenciones de Virginia Occidental que aparecen en los formularios W-2, 1099 y otros estados de cuenta (incluso sin retenciones) para que los contribuyentes reciban el crédito completo por los impuestos ya pagados y eviten multas por pago insuficiente.
Supongamos que usted presenta una declaración durante un año parcial o no es residente, complete el Anexo A para la asignación de ingresos. Use el Anexo E para solicitar el crédito por los impuestos pagados a otro estado, el Anexo UT para el impuesto sobre el uso y el SCTC-1/HEPTC-1 para los créditos tributarios para personas mayores y familiares.
Verifique cada entrada, guarde copias digitales o impresas de todos los formularios y firme su declaración con tinta negra si la envía por correo. Al guardar copias seguras, podrá revisar las instrucciones de presentación y la información tributaria más adelante.
Elija una transferencia electrónica de fondos, un pago con tarjeta de crédito o envíe por correo el formulario IT-140V con su cheque o giro postal. Para garantizar el crédito y confirmar el estado del pago, incluya su número de seguro social y el número «2015 IT-140» en todos los pagos.
Después de presentar la solicitud, vaya en línea a «¿Dónde está mi reembolso?» o llame al Servicio al Contribuyente de Virginia Occidental para verificar el estado de su reembolso. Si necesitas más tiempo, presenta el Anexo L antes del 18 de abril de 2016 para solicitar una prórroga. Recuerda que el pago vence el 18 de abril para evitar cargos.
Puede presentar de manera segura su declaración de 2015 en Virginia Occidental a través del portal MyTaxes en tax.wv.gov. El software de preparación de impuestos aprobado también admite la presentación electrónica a nivel federal y estatal, lo que permite rellenar automáticamente los formularios IT-140 e IT-140W con datos verificados sobre el ingreso bruto bruto federal y las retenciones. Para los contribuyentes elegibles, free archives options están disponibles en el sitio web del Departamento de Impuestos de Virginia Occidental, lo que garantiza que la información de su declaración de impuestos sea precisa y que el estado de su reembolso se actualice en tiempo real.
Si envía su declaración por correo, imprima todos los formularios y anexos con tinta negra y mayúsculas en papel blanco. Redondea todos los montos a dólares enteros y omite las comas y los centavos. No engrape los formularios juntos; en su lugar, apílelos en el orden correcto (IT-140 al frente y al dorso, IT-140W, anexos y formularios de crédito). Revise cada formulario para verificar las entradas antes de colocarlos en el sobre.
Haga su cheque o giro postal a nombre del «Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental», incluya su SSN y «2015 IT-140» en la línea de notas y adjúntelo al formulario IT-140V si lo presenta electrónicamente. Enviar su pago por correo antes de la fecha límite del 18 de abril de 2016 le garantiza evitar multas por pago atrasado y le asegura el crédito para su pago.
Cuando presente la declaración electrónica a través de MyTaxes, programe una transferencia electrónica de fondos hasta el 18 de abril. Verifique cuidadosamente sus números de cuenta y ruta bancaria para evitar cargos por devolución de dinero y verifique el estado de su pago en línea para confirmar que la transacción se procesó correctamente.
Pague a través del sitio web del Departamento de Impuestos de Virginia Occidental con Visa, MasterCard, Discover o American Express. Después de solicitar la comisión por conveniencia del pago, verifique el estado del pago en la pantalla de confirmación de la ventana del navegador y guarde el comprobante de pago para su registro.
Inicie sesión o regístrese en tax.wv.gov para programar y administrar los pagos directamente en MyTaxes. Este portal seguro le permite guardar varios perfiles de pago, ver los saldos crediticios y realizar un seguimiento del estado de los reembolsos en tiempo real sin enviar formularios por correo.
Si su saldo adeudado supera los 600 dólares y no realizó los pagos estimados requeridos, puede incurrir en una multa por pago insuficiente. Los pagos electrónicos devueltos conllevan un cargo de 15 USD y los cheques NSF tienen un cargo de 28 USD, por lo que siempre debes verificar la información de pago y solicitar los créditos aplicables con prontitud.
Para verificar el estado de tu reembolso, abre una ventana del navegador y navega hasta la sección «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta in tax.wv.gov. Introduce su número de Seguro Social y el importe exacto para conocer el estado de su reembolso de forma segura y en tiempo real. También puedes llamar a la División de Servicios al Contribuyente al (304) 558-3333 o al número gratuito 1-800-982-8297 para verificar tu reembolso por teléfono.
Las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente se procesan en un plazo de 7 a 8 semanas, mientras que las declaraciones en papel pueden tardar de 10 a 11 semanas antes de que se emita un reembolso. Estos plazos reflejan el cronograma del Departamento de Hacienda de Virginia Occidental, que así planifique en consecuencia al estimar la fecha de su reembolso y evite consultas innecesarias sobre el estado.
Cuando compruebes tu reembolso o el saldo adeudado, ten a mano tu número de seguro social, el estado civil y el monto exacto del reembolso. Al organizar y guardar la información de declaración de impuestos de forma segura en la memoria de su navegador o en un formulario impreso, podrá autenticar rápidamente su identidad y solicitar su reembolso sin demoras.
Asegúrese de poseer el formulario federal 1040, Formularios de impuestos sobre la renta personal de Virginia Occidental IT-140 e IT-140W, and any necessary program. Guarde copias en la memoria de su navegador o en la unidad local para que la información de su declaración de impuestos permanezca accesible.
Asegúrese de que su ingreso bruto ajustado federal figure en la línea 1 de la IT-140, solicite el crédito tributario familiar en la FTC-1 y verifique el impuesto sobre el uso en el Anexo UT para maximizar su reembolso y reducir la obligación tributaria.
Descargue todos los formularios de impuestos de 2015 en una ventana del navegador y, a continuación, guarde e imprima cada formulario, calendario y hoja de instrucciones. Si tiene dudas, las copias de seguridad seguras le permiten verificar rápidamente el estado del pago o solicitar asistencia para la reclamación.
Firme todos los formularios con tinta negra, redondee a dólares enteros y utilice mayúsculas. Envíe los reembolsos por correo postal al apartado postal 1071 o los pagos con el formulario IT-140V al apartado postal 3694 para garantizar un procesamiento oportuno.
Elija una transferencia electrónica de fondos o una tarjeta de crédito, o envíe un cheque por correo con el IT-140V antes del 18 de abril de 2016. Después de presentar la solicitud, verifique el estado de su pago en línea o por teléfono para evitar cargos por devolución.
Si presentó el Anexo L para solicitar una prórroga, verifique la aprobación y recuerde que todos los impuestos adeudados siguen venciendo el 18 de abril de 2016. El pago puntual evita multas por pago insuficiente e intereses adicionales.
Si no cumplió con la fecha límite del 18 de abril para presentar los formularios de impuestos sobre la renta personal de Virginia Occidental, presente su declaración de inmediato para minimizar las multas y los intereses. Reúna los formularios W-2, 1099 y la documentación crediticia, complete los formularios correctos y envíelos por correo junto con el Anexo L para solicitar una prórroga. Verifique el estado del pago y comuníquese con el Servicio al Contribuyente para obtener ayuda.
Sí, los residentes de Virginia Occidental pueden usar el programa Free File en tax.wv.gov para completar y enviar los formularios de impuestos sobre la renta personal sin costo alguno. La presentación electrónica reduce el tiempo de procesamiento y acelera los reembolsos. Después de la presentación, verifique el estado de su reembolso a través de la sección «¿Dónde está mi reembolso?» o llamando a la División de Servicios al Contribuyente, y guarde la confirmación para su registro.
Muchos contribuyentes de Virginia Occidental pasan por altos valiosos créditos y deducciones. Revise el Anexo M para ajustar los ingresos y solicitar la exclusión por ingresos del trabajo para personas de bajos ingresos. Use el Anexo UT para declarar el impuesto sobre el uso y complete la FTC-1 para obtener el crédito tributario familiar. Las personas mayores deben presentar la solicitud SCTC-1 para obtener una desgravación fiscal sobre la propiedad. Las entradas precisas garantizan el máximo reembolso y evitan la pérdida de créditos.
Para solicitar una extensión de presentación, complete el Anexo L y envíelo antes del 18 de abril de 2016. Calcule su obligación tributaria, firme el formulario y envíelo por correo al Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental. La prórroga otorga más tiempo para presentar la declaración, pero no retrasa el pago; cualquier saldo pendiente vence el 18 de abril para evitar multas.
Para modificar su declaración de 2015 en Virginia Occidental, utilice el formulario IT-140 marcado como «Declaración enmendada». Proporcionen las cifras de ingresos y crédito corregidas, adjunte los cronogramas actualizados y firme el formulario. Envíe por correo los formularios modificados y la documentación de respaldo al Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental. Guarde copias para sus registros y verifique el estado de la enmienda comunicándose con el Servicio al Contribuyente.
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