Preparar su declaración de impuestos de Carolina del Sur para 2023 puede parecer abrumador al principio, pero tener una guía confiable simplifica el proceso. Ya sea una persona que presenta una declaración básica o el propietario de una pequeña empresa que administra varias fuentes de ingresos, comprender las normas tributarias del estado le ayuda a evitar errores costosos y a aprovechar al máximo las deducciones o créditos disponibles.

Este artículo ofrece un recorrido paso a paso de lo que necesita para archivar de manera correcta y eficiente. Encontrará orientación sobre cómo elegir su estado civil tributario, acceder a los formularios tributarios correspondientes, solicitar créditos, estimar lo que puede adeudar y seleccionar cómo presentar la declaración: electrónicamente o por correo. Supongamos que está utilizando un software tributario o se está preparando para configurar un depósito directo para su reembolso. En ese caso, también explicamos qué esperar y cómo mantener segura tu información financiera, incluidos tu número de ruta y la configuración de la cuenta.

Estar organizado desde el principio facilita todo el proceso. Con la preparación adecuada, estará preparado para completar su declaración con confianza y cumplir con los requisitos estatales y federales. Para revisar las políticas de presentación de tu estado o buscar documentación oficial, visita el Home Page of Department of Hacienda de Carolina del Sur.

Reúna sus documentos tributarios antes de comenzar

Comenzar su declaración de impuestos de Carolina del Sur sin los documentos necesarios puede retrasar el proceso y aumentar el riesgo de errores. La organización de su documentación hace que la presentación sea más eficiente y le ayuda a evitar multas, deducciones incumplidas o la necesidad de presentar una declaración enmendada. Ya sea que presente la declaración de manera independiente o mediante un software tributario, la precisión comienza con la preparación.

  • Reúna un formulario federal 1040 completo, que es la base de su declaración estatal.

  • W-2 y 1099 que declaran salarios, ganancias por contratos, intereses y otros ingresos

  • Registros de los pagos de impuestos estimados realizados en Carolina del Sur durante el año

  • Números de Seguro Social o ITIN para usted, su cónyuge y cualquier dependiente

  • El número de ruta y el número de cuenta de tu institución financiera si planeas usar el depósito directo

  • Documentación para deducciones, como recibos de educación, ahorros para la jubilación o costos de atención médica

  • Registros de ingresos y gastos comerciales si dirige un negocio familiar o por cuenta propia

  • La declaración de Carolina del Sur del año pasado hace referencia a transferencias o reembolsos

  • Estados de interés de cuentas corrientes o de ahorro

  • Prueba de elegibilidad para créditos como cuidado de niños, ingresos del trabajo o impuestos pagados a otro estado

La lista de verificación del IRS para recopilar documentos tributarios ofrece un punto de partida útil, aunque se centra en las declaraciones federales. Incluye detalles como la configuración del depósito directo, la información personal y los créditos y deducciones.

Elija el estado civil correcto para su hogar

Su estado civil determina cuánto paga en impuestos, qué créditos puede solicitar y qué parte de sus ingresos está sujeta a deducción. Elegir el estado correcto le ayuda a evitar errores en la presentación de documentos y reducir el riesgo de recibir multas. Carolina del Sur exige que utilices el mismo estado civil que en tu declaración federal, según tu situación conyugal y las responsabilidades del hogar del último día del año.

Soltero y cabeza de familia

  • El estado de soltería se aplica si no estaba casado y no califica para ningún otro estado.

  • La cabeza de familia se aplica si no está casado y ha pagado más de la mitad del costo de mantenimiento de una vivienda para una persona que reúne los requisitos.

  • La condición de cabeza de familia generalmente resulta en una deducción estándar más alta y una obligación tributaria más baja que la de soltero.

Casados que presentan una declaración conjunta o por separado

  • Los casados que presentan una declaración conjunta les permiten a las parejas declarar los ingresos combinados y las deducciones en una declaración.

  • Las personas casadas que presentan una declaración por separado son una opción para quienes desean separar sus responsabilidades tributarias.

  • Este estado puede limitar el acceso a ciertas deducciones o créditos, pero con frecuencia se usa cuando uno de los cónyuges adeuda impuestos atrasados o préstamos estudiantiles.

Viudo calificado con hijo dependiente

  • Este estado se aplica si su cónyuge falleció en los últimos dos años y usted tiene un hijo dependiente.

  • Ofrece los mismos beneficios tributarios que las personas casadas que presentan una declaración conjunta durante un período limitado.

Es esencial hacer coincidir la situación de su hogar con la categoría de presentación correcta, especialmente al calcular las deducciones y los créditos. Si no está seguro, el Asistente Tributario Interactivo del IRS puede ayudar a aclarar su elegibilidad en función de sus circunstancias financieras y de vida.

Cómo completar su declaración de impuestos SC1040 de Carolina del Sur

La presentación de su declaración de impuestos de Carolina del Sur comienza con completar el SC1040, el principal formulario de impuestos sobre la renta individual del estado. La mayor parte de la información de este formulario corresponde a las cifras de su declaración federal, por lo que primero debe finalizarse. La cuidadosa transferencia de datos y la selección de los anexos o anexos adecuados garantizan que su declaración sea precisa y completa.

Basic information and details of the encabezado

  • Introduce tu nombre, número de Seguro Social o ITIN, dirección postal actual y código de condado

  • Indica tu estado civil y marca las casillas correspondientes, incluso si eres residente durante un año parcial o has solicitado una prórroga.

  • Complete la línea AGI federal copiando la cifra directamente de su formulario 1040

Ingresos, ajustes y adiciones de Carolina del Sur

  • Informe sus ingresos totales, incluidos los salarios, los intereses y los ingresos del trabajo por cuenta propia.

  • Incluya cualquier adición específica de Carolina del Sur, como los intereses de bonos municipales de otros estados.

  • Reste los ingresos no gravados por el estado, incluidos los beneficios del Seguro Social y el pago de jubilación militar.

Deducciones, exenciones e ingresos imponibles

  • Use el mismo monto de deducción estándar o detallado de su declaración federal.

  • Reclame las exenciones de dependientes, que para 2023 son de 4.610 dólares por dependiente

  • Calcule su ingreso imponible de Carolina del Sur después de restar todas las deducciones y exenciones aplicables.

Paseos finales y archivos adjuntos

  • Aplica cualquier crédito elegible y determina el total de impuestos adeudados

  • Adjunte los cronogramas pertinentes, incluido el Anexo NR para no residentes o el SC1040TC para solicitar créditos.

  • Firme and feche the declarations; ambos cónyuges deben firmar si presentan una declaración conjunta

Cada entrada debe basarse en registros precisos y estar respaldada por documentos como los W-2 o 1099. Mantener su declaración completa y bien documentada reduce el riesgo de tener que presentar una declaración enmendada más adelante.

Comprensión de los créditos y deducciones fiscales de Carolina del Sur

Saber qué beneficios tributarios se aplican a su declaración de Carolina del Sur puede marcar una diferencia significativa en cuanto a cuánto debe o cuánto se le puede reembolsar. Estos beneficios incluyen deducciones que reducen sus ingresos imponibles y créditos que reducen directamente su obligación tributaria. Para reclamarlos correctamente, es fundamental entender las reglas, los límites de ingresos y saber si los beneficios son reembolsables o no reembolsables.

Deductions by retirement, education and military service

Carolina del Sur ofrece deducciones generosas para los ingresos de jubilación, especialmente para los contribuyentes mayores de 65 años. Puedes deducir hasta 10 000$ de ingresos jubilatorios calificados, y todos los pagos de jubilación de los militares están exentos de impuestos estatales. También se pueden deducir las contribuciones al plan 529 de ahorro universitario de Carolina del Sur, que ofrece incentivos de ahorro relacionados con la educación. Además, los beneficios del Seguro Social están totalmente excluidos de la renta imponible.

Créditos para ingresos del trabajo y manutención familiar

El crédito tributario por ingreso del trabajo de Carolina del Sur se calcula en el 125% del monto del crédito federal. Si bien no es reembolsable, de todos los modos reduce el total de impuestos adeudados. Las familias también pueden calificar para el crédito por cuidado de hijos y dependientes, que ayuda a compensar los costos del cuidado infantil mientras trabajan o buscan empleo. Las parejas casadas con dos ingresos pueden solicitar el crédito por dos asalariados, por un valor de hasta 350 dólares.

Oportunidades adicionales para ahorrar impuestos

Si pagó impuestos sobre la renta en otro estado mientras vivía en Carolina del Sur, puede ser elegible para recibir un crédito que evite la doble tributación. El estado también otorga créditos para la adopción, los sistemas de energía solar y el reembolso de la matrícula bajo ciertas condiciones. Estos incentivos adicionales están disponibles para los contribuyentes que cumplen con criterios específicos de presentación de impuestos e ingresos.

Reclamar créditos y deducciones con precisión requiere documentación completa y prestar mucha atención a su estado civil. Mantenerse organizado garantiza que no perderá oportunidades valiosas para reducir su carga tributaria.

Calcula lo que debe o si se le reembolsará

Después de aplicar las deducciones y los créditos a sus ingresos sujetos a impuestos, debe determinar si adeuda impuestos o si reúne los requisitos para recibir un reembolso. El proceso de cálculo de Carolina del Sur sigue una secuencia precisa que comienza con la identificación de su obligación tributaria total y termina comparándola con el total de los pagos y créditos ya realizados durante el año.

Cálculo de su obligación tributaria

  • Usa las tablas de impuestos: Busque su ingreso imponible en las tablas de impuestos sobre la renta del estado para determinar el monto de su base impositiva.

  • Aplica créditos no reembolsables: Puede reducir los impuestos adeudados solicitando el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito por dos asalariados.

  • Cuenta para pagos anteriores: Incluya la retención estatal de sus W-2, 1099 o pagos estimados trimestrales realizados a lo largo del año.

  • Agregue el impuesto de uso si es necesario: Si no se recaudó el impuesto sobre las ventas en el momento de la compra, incluya el impuesto sobre el uso de los productos comprados en línea o fuera del estado.

  • Revisa el importe final: La diferencia entre el impuesto ajustado y el total de los pagos mostrará si adeuda dinero o si se le debe un reembolso.

Determinación de un reembolso

Si el total de sus créditos y pagos supera su obligación tributaria calculada, la forma más rápida de recibirlos es mediante un depósito directo en su cuenta corriente o de ahorros. Asegúrese de introducir los números de ruta y de cuenta correctos para evitar demoras o problemas de procesamiento.

Administrar un saldo adeudado

Cuando su obligación tributaria supere la cantidad que ya ha pagado, debe pagar el saldo restante. El pago puede hacerse en línea, por correo o mediante un software tributario aprobado que sea compatible con las declaraciones de Carolina del Sur.

Ser preciso en este paso minimiza las posibilidades de errores, penalizaciones o retrasos. También reduce el riesgo de tener que modificar su declaración más adelante.

Opciones de presentación: Presente su declaración electrónicamente o por correo

Carolina del Sur permite a los residentes y no residentes elegir entre la presentación electrónica o enviar por correo una declaración en papel. Si bien se aceptan ambas opciones, cada una tiene diferentes tiempos de procesamiento, niveles de conveniencia y requisitos de documentación. Comprender cómo funciona cada método ayuda a garantizar que su devolución se envíe de manera correcta y eficiente.

Presentación electrónica (Archivo electrónico)

  • Las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente se procesan más rápido que las declaraciones en papel

  • El depósito directo se puede seleccionar durante la presentación, utilizando sus números de ruta y de cuenta.

  • Los programas de software tributario lo guían a través de deducciones, créditos y cálculos con comprobaciones de errores integradas.

  • La presentación electrónica reduce las posibilidades de que falten firmas o formularios requeridos.

  • Muchos declarantes reúnen los requisitos para la presentación electrónica gratuita a través de programas asociados con el estado.

Beneficios y consideraciones

La presentación electrónica funciona bien para la mayoría de las personas que declaran impuestos, incluidas las que utilizan software tributario, solicitan créditos comunes o esperan un reembolso. También es útil para las personas que desean rastrear fácilmente el estado de su declaración y reembolsar. Sin embargo, es posible que quienes tengan situaciones impositivas únicas o un acceso limitado a Internet sigan prefiriendo el método en papel.

Presentation of documents by email

  • Envíe su formulario SC1040 completo junto con todos los cronogramas aplicables.

  • Incluya el comprobante de pago SC1040V si adeuda impuestos.

  • Usa la dirección postal correcta en función de si estás enviando un pago o solicitando un reembolso.

  • Espere de 10 a 12 semanas para procesar las devoluciones en papel, especialmente durante la temporada alta.

  • Guarde fotocopias de su declaración, los formularios W-2 y cualquier documento de respaldo

Enviar la devolución por correo sigue siendo una opción válida, pero implica tiempos de espera más largos y un mayor riesgo de retrasos. La presentación electrónica suele ser la mejor ruta si la precisión y la velocidad son prioridades.

Cómo rastrear y recibir su reembolso de impuestos del estado de Carolina del Sur

Si espera recibir un reembolso de su declaración de impuestos de Carolina del Sur, es esencial que sepa cómo recibirlo rápidamente y cómo hacer un seguimiento de su progreso. El estado ofrece herramientas y opciones que lo ayudan a controlar su reembolso sin llamar ni enviar consultas por correo. Seleccionar el método adecuado para recibir su reembolso también ayuda a reducir las demoras y a mejorar la seguridad.

Seguimiento de su reembolso

  • Usa la sección «¿Dónde está mi reembolso?» de Carolina del Sur herramienta en línea para comprobar su estado.

  • Ingresa tu número de Seguro Social y el monto exacto de tu reembolso esperado.

  • Los tiempos de procesamiento son generalmente de 6 a 8 semanas para las declaraciones presentadas electrónicamente y de 10 a 12 semanas para las declaraciones enviadas por correo.

  • Las devoluciones modificadas tardan más y no se deben rastrear con la herramienta estándar.

  • Comprueba siempre el importe del reembolso enviado para obtener resultados de seguimiento precisos.

How to Chose how receive the Reembolso

La mayoría de los contribuyentes prefieren recibir los reembolsos mediante depósito directo, que envía el dinero directamente a sus cuentas corrientes o de ahorros. Este método es más rápido y elimina el riesgo de demoras en el envío o pérdida de cheques. Confirme que la información de su institución financiera se ha introducido correctamente para evitar cualquier problema.

  • El depósito directo requiere su número de ruta y número de cuenta.

  • Puede usar una cuenta corriente o una cuenta de ahorros.

  • Los cheques en papel tardan más y pueden retrasarse debido a problemas de correo o direcciones incorrectas.

  • Una vez emitidos, puedes hacer un seguimiento de los cheques en papel a través de tu institución financiera o servicio postal local.

Dedicar unos minutos a confirmar tu método de reembolso y supervisar su estado puede evitar retrasos y problemas inesperados. Los detalles precisos de la cuenta o la dirección garantizan que recibas el pago rápidamente, ya sea mediante depósito directo o cheque. Mantente al día sobre el progreso de tu reembolso, también te da tiempo para resolver cualquier problema de procesamiento antes de que se agrave.

Qué hacer si debe impuestos de Carolina del Sur

Si su declaración de impuestos de Carolina del Sur muestra que debe dinero, debe tomar medidas de inmediato para pagar el saldo o hacer los arreglos necesarios. Retrasar el pago puede generar intereses y multas adicionales, incluso si su declaración se presentó a tiempo. Afortunadamente, el estado ofrece métodos de pago flexibles y planes de pago a plazos para ayudarlo a cumplir con los requisitos.

Pagar su saldo electrónicamente

El pago electrónico es el método más rápido y confiable para satisfacer su saldo tributario estatal. El sistema en línea de Carolina del Sur permite a los contribuyentes pagar directamente desde una cuenta bancaria o con una tarjeta de crédito o débito. El servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y proporciona un recibo inmediatamente después de la presentación.

Si paga directamente desde una cuenta corriente o de ahorros, necesitará sus números de ruta y de cuenta. Este método es seguro y evita demoras en el envío de cheques o extraviados. Si su saldo es de 15 000$ o más, la ley exige que envíe su pago electrónicamente a través de MyDorway.

Configuración de un plan de pago

Si no puede pagar su saldo antes de la fecha límite, puede calificar para un plan de pagos mensuales. Esta opción ayuda a reducir la carga financiera y, al mismo tiempo, lo mantiene al día con el estado.

  • Presente su solicitud a través de MyDorway o comunicándose directamente con el Departamento de Hacienda: El proceso está disponible en línea y por teléfono.

  • Prepárese para proporcionar información financiera: Es posible que el estado exija la verificación de ingresos o activos para aprobar su plan.

  • Las multas y los intereses se seguirán acumulando: Su saldo aumenta ligeramente cada mes hasta que esté totalmente pagado.

  • La falta de pagos podría cancelar el acuerdo: El incumplimiento puede llevar a nuevos esfuerzos de recaudación.

  • Realice un seguimiento constante de sus pagos: Mantenga registros digitales o en papel para confirmar cada pago realizado en virtud del plan.

Pagar lo que debe no tiene por qué ser abrumador. Con las herramientas y la planificación adecuadas, puede cumplir con sus obligaciones y evitar problemas financieros a largo plazo.

Cómo presentar una declaración enmendada si cometió un error

Presentar su declaración de impuestos de Carolina del Sur es esencial, pero aún pueden ocurrir errores. Ya sea que no reciba ingresos, que haya seleccionado un estado fiscal incorrecto o que no solicite una deducción, los errores pueden afectar su reembolso o crear problemas más adelante. Afortunadamente, el estado le permite corregir estos errores presentando una declaración enmendada. Abordar los errores a tiempo ayuda a evitar multas y garantiza que sus registros sigan siendo precisos.

Motivo de la enmienda 1: Se recibió un ajuste federal

Si el IRS ajusta su declaración federal y ese cambio afecta su presentación en Carolina del Sur, debe presentar una declaración enmendada ante el estado en un plazo de 90 días.

Motivo de la enmienda 2: Usted perdió o declaró mal sus ingresos

Olvidar un 1099 u otra forma de ingreso, aunque sea involuntariamente, requiere una corrección. La falta de información puede generar intereses y multas.

Motivo de la modificación 3: Usted reclamó créditos o deducciones incorrectos

La solicitud de deducciones o créditos para los que no sea elegible (o la omisión de los que sí lo es) debe corregirse para reflejar su situación tributaria real.

Motivo de la modificación 4: Su información personal era incorrecta

Los nombres, números de Seguro Social o detalles de dependientes incorrectos pueden causar problemas de presentación o retrasar su reembolso.

Motivo de la enmienda 5: Presenta su solicitud en un estado incorrecto

Si presentó la solicitud como soltero pero reunía los requisitos para ser cabeza de familia, o seleccionó la presentación conjunta por error, tendrá que corregirla mediante una enmienda. La presentación de una declaración enmendada le permite corregir toda la declaración como si se hubiera presentado por primera vez. Debe completar una nueva SC1040 y marcar la declaración como enmendada.

Shipping of the Corregid Declarations

Para modificarlo, llene un nuevo SC1040 e incluya todos los anexos o formularios necesarios que reflejen los cambios. Asegúrese de adjuntar una explicación por escrito y cualquier documento nuevo que respalde la corrección.

Hacer correcciones tan pronto como identifique un error ayuda a mantener la precisión de su registro financiero y a cumplir con las leyes tributarias estatales. Actuar con prontitud puede evitar cargos por intereses, multas y demoras en el procesamiento de su declaración. En algunos casos, corregir los errores de forma temprana puede incluso resultar en la recuperación de un reembolso que no habría sido reclamado.

Revisa tu devolución antes de enviarla

Dedicar unos minutos adicionales a revisar cuidadosamente su declaración de impuestos de Carolina del Sur antes de presentarla puede ahorrar tiempo y evitar complicaciones. Ya sea que haya utilizado un software de presentación de impuestos o haya completado los formularios a mano, una verificación final ayuda a garantizar que no se haya omitido ningún detalle esencial. Este paso también reduce el riesgo de tener que presentar correcciones o solicitar prórrogas más adelante.

Verifique los detalles personales y financieros

Incluso los errores menores pueden provocar que su devolución se retrase o se rechace. Verifique que su número de Seguro Social, su estado civil y la información de depósito directo sean correctos. Si presenta una declaración conjunta, asegúrese de que ambos cónyuges hayan firmado la declaración en la casilla de firma correcta.

También es un buen momento para confirmar que los montos de sus deducciones, créditos y retenciones coinciden con los documentos que recopiló anteriormente. La precisión en este caso afecta directamente a tu reembolso o al importe que puedas adeudar.

Revisión de formularios y archivos adjuntos faltantes

Su declaración debe incluir todos los archivos adjuntos y la documentación necesaria. Si vas a detallar las deducciones, asegúrate de completar y adjuntar los formularios justificativos en su totalidad. La falta de formularios W-2 o de los anexos puede dar lugar a las solicitudes de seguimiento por parte del gobierno estatal.

Lista de verificación para la revisión final:

  • Confirme la información personal y bancaria: Los nombres, direcciones, números de seguro social y detalles de depósito directo deben estar libres de errores.

  • Verifique todos los ingresos y deducciones: Los totales deben coincidir con sus registros y documentos, como los W-2 o 1099.

  • Incluya todos los archivos adjuntos: Los formularios, los cronogramas y los recibos deben enviarse correctamente.

  • Utilice la dirección postal o la confirmación de presentación electrónica correctas: Ya sea que envíe impuestos por correo o presente su declaración de impuestos en línea, utilice el destino apropiado o conserve sus registros de presentación electrónica.

  • Guarde una copia completa de su declaración: Guarda todo lo que hayas enviado, incluida la confirmación de pago y los formularios firmados para consultarlos en el futuro.

Una declaración bien preparada refleja su atención a los detalles y reduce drásticamente la probabilidad de errores u omisiones. Dedicar tiempo a revisar sus formularios, archivos adjuntos y cálculos garantiza que su presentación sea precisa y completa. Este paso adicional puede ahorrarle la molestia de hacer modificaciones, demoras en el procesamiento o perder oportunidades de reembolso una vez que haya presentado sus impuestos.

Questions frecuentes

¿Qué debo hacer si no cumplí con la fecha límite de presentación del 15 de abril?

Si no cumplió con la fecha límite original, presente su declaración lo antes posible para reducir las multas y los intereses. Es posible que reúna los requisitos para solicitar una prórroga para presentar su declaración fuera de plazo, pero aun así se le aplicarán multas por impuestos impagos. Los intereses siguen aumentando hasta que se pague el saldo total. La presentación rápida limita las consecuencias a largo plazo y le permite cumplir con las normas tributarias estatales.

¿Puedo presentar mis impuestos de Carolina del Sur con un software de impuestos gratuito?

Puede ser elegible para presentar sus declaraciones de impuestos federales y de Carolina del Sur de forma gratuita a través del programa Free File del estado. Estos servicios se basan en los ingresos y, por lo general, son fáciles de usar: acceda solo a las plataformas oficiales aprobadas por el estado para evitar tarifas o restricciones ocultas. Muchos incluyen herramientas para comprobar la precisión y ofrecen orientación a la hora de declarar los impuestos.

¿Cómo se calcula la cantidad que podría adeudar antes de presentar la declaración?

Revise sus ingresos totales, aplique las deducciones elegibles y reste los créditos para estimar lo que puede adeudar. Compare esto con el impuesto ya retenido durante el año. La mayoría de los programas de software tributario ofrecen una función de estimación antes de la presentación. Esto ayuda a reducir las sorpresas y te da tiempo para pagar o planificar cualquier saldo pendiente.

¿Cuánto tiempo se tarda en recibir mi reembolso de Carolina del Sur?

Las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente resultan en reembolsos en un plazo de 6 a 8 semanas, mientras que las declaraciones en papel pueden demorar de 10 a 12 semanas o más. La elección del depósito directo ayuda a acelerar el proceso y garantiza la seguridad. Puede realizar un seguimiento del estado en línea utilizando la herramienta de reembolso proporcionada por el Departamento de Hacienda de Carolina del Sur.

¿Puedo presentar una solicitud conjunta si me mudé a o desde Carolina del Sur a mediados de año?

Los residentes de medio año pueden presentar una declaración conjunta, pero los ingresos deben distribuirse con precisión entre Carolina del Sur y otros estados. Use el Anexo NR para dividir adecuadamente los ingresos obtenidos durante su estancia en el estado. Esto garantiza que la declaración de impuestos sea correcta y evita los pagos excesivos o los posibles factores desencadenantes de auditorías relacionadas con los ingresos de varios estados.

¿Qué pasa si cometí un pequeño error en mi devolución original?

Debe presentar una declaración enmendada si su error implica ingresos faltantes, información personal incorrecta o créditos mal aplicados. Los errores matemáticos menores suelen ser corregidos automáticamente por el estado. Sin embargo, es mejor revisar su copia y enviar las correcciones para asegurarse de que los reembolsos o créditos futuros no se retrasen ni se denieguen debido a imprecisiones.

¿Cuándo debo solicitar una prórroga para presentar una solicitud?

Si no puede presentar la solicitud antes de la fecha límite original, pero aun así planea presentarla dentro de los seis meses, debe solicitar una prórroga. Recuerda que una prórroga solo te da más tiempo para presentar tu declaración, no para pagar los impuestos adeudados. Los pagos aún vencen antes del 15 de abril para evitar intereses y multas por pagos atrasados.