Presentar su declaración de impuestos de Indiana de 2024 no tiene por qué ser abrumador si sabe qué formularios de impuestos federales y estatales usar y dónde encontrarlos. Ya sea que complete su declaración federal ante el IRS o tramite su declaración estatal a través del Departamento de Ingresos de Indiana (DOR), esta guía le mostrará cómo preparar, acceder y descargar todos los formularios requeridos. Aprenderá a declarar sus ingresos y a calcular lo que adeuda en concepto de ingresos estatales y del condado para presentar la declaración a tiempo y evitar multas.

Esta guía paso a paso está diseñada para todos los contribuyentes (individuos, propietarios únicos y propietarios de pequeñas empresas) que necesitan instrucciones claras sobre la presentación y el pago. Descubrirá cómo recopilar los estados de cuenta W-2 y 1099, analizar primero los impuestos federales y luego cambiar a los formularios estatales de Indiana, como el IT-40, el IT-40PNR o el IT-40RNR. Te explicaremos cómo enviar por correo las declaraciones en papel o por correo electrónico a través del sistema INTIME del DOR y te explicaremos las opciones de pago para que sepas exactamente cuándo y cómo pagar el saldo adeudado.

Al seguir cada paso de esta guía, preparará con confianza su declaración de impuestos del año, revisará los errores comunes y encontrará respuestas a todas las preguntas sobre los plazos de presentación, los pagos estimados y los créditos disponibles. Desde descargar los formularios correctos hasta declarar tu obligación tributaria final, tendrás todo lo que necesitas para completar tu declaración del estado de Indiana de manera precisa y puntual.

Descripción general del impuesto sobre la renta del estado de Indiana para 2024

Quién debe presentar una solicitud

La ley de Indiana exige que presente una declaración estatal si debe presentar una declaración federal y tener una conexión con Indiana. Las categorías de residencia incluyen:

  • Residentes de año completo: Presente el formulario IT-40 si mantuvo su residencia legal en Indiana del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, incluso si estuvo temporalmente fuera del estado.
  • Residentes de medio año: Presente el formulario IT-40PNR si se mudó a Indiana o salió de Indiana durante 2024 y obtuvo ingresos durante su período de residencia.
  • No residentes con ingresos en Indiana: Presente el formulario IT-40PNR si vivió fuera de Indiana pero obtuvo salarios, ingresos por alquiler u otros ingresos provenientes de Indiana.
  • Residentes estatales recíprocos: Si vive en Kentucky, Michigan, Ohio, Pensilvania o Wisconsin y solo ha ganado sueldos, propinas o comisiones de empleadores de Indiana, presente el formulario IT-40RNR.

Límites de ingresos y regla general de presentación

Si bien Indiana no publica umbrales estrictos en dólares, es más seguro presentar una declaración cuando su ingreso bruto ajustado federal supere los $1,000 o cuando deba presentar una declaración federal. La presentación garantiza que declararás todos los ingresos sujetos a impuestos estatales de Indiana y evitarás multas por presentación tardía o pago tardío.

Actualizaciones clave para el año tributario 2024

La ley tributaria de Indiana para 2024 incluye varios cambios notables:

  • Tasa impositiva estatal reducida: La tasa del impuesto sobre la renta individual se redujo a 3,05% para 2024, por debajo de los años anteriores.
  • Próxima reducción de tarifas: La tasa disminuirá a 3,00% en 2025 como parte del plan plurianual del estado para aliviar la carga tributaria.
  • Nuevo recibo de contribuyente: A través de INTIME, los contribuyentes ahora pueden descargar un «recibo del contribuyente» que muestra con precisión dónde se asignan sus pagos de impuestos estatales.

Estos cambios pueden afectar a la cantidad total de impuestos adeudados y se reflejan automáticamente al completar los formularios de impuestos estatales de Indiana en 2024.

Plazos importantes

La presentación y el pago puntuales lo ayudan a evitar multas e intereses. El incumplimiento de estos plazos puede conllevar multas por no presentar la solicitud o por no pagar, que se acumulan a diario y aumentan el monto adeudado. Para evitar sorpresas, establece recordatorios en el calendario y revisa los plazos anuales con antelación:

  • Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2025, para los contribuyentes del año calendario.
  • Fecha límite de extensión: 15 de octubre de 2025, si presenta el formulario IT-9 antes del 15 de abril. Todos los impuestos adeudados vencen el 15 de abril.
  • Pagos estimados: Para quienes pagan trimestralmente, vencen el 15 de enero, el 15 de abril, el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2025.

Indiana extiende la fecha límite hasta el siguiente día hábil si alguna fecha límite cae en fin de semana o feriado.

Elegir el formulario correcto

La selección del formulario de impuestos de Indiana correcto garantiza informes precisos y un procesamiento sin problemas. Por lo general, los residentes de un año completo utilizan la IT-40, los residentes de medio año y los no residentes utilizan la IT-40PNR, y los residentes que viven en diferentes estados utilizan la IT-40RNR:

  • Formulario IT-40 para residentes de un año completo: Los cronogramas requeridos incluyen el Anexo 3 (Exenciones), el Anexo 7 (Información adicional) y el CT-40 (Impuesto del condado). Se aplican anexos adicionales (1, 2, 5, 6, IN-DEP) si tiene suplementos, deducciones, créditos o personas a cargo.
  • Formulario IT-40PNR para no residentes o de medio año: Los cronogramas requeridos incluyen el Anexo A (Distribución de Ingresos), el Anexo D (Exenciones), el Anexo H (Información adicional) y el CT-40PNR (Impuesto del condado).
  • Formulario IT-40RNR para residentes recíprocos: Este es un formulario simplificado para los residentes de Kentucky, Michigan, Ohio, Pensilvania o Wisconsin que solo recibieron sueldos, sueldos, propinas o comisiones de Indiana.
  • Otras formas comunes:
    • Formulario ES-40: Para pagos de impuestos estimados trimestrales.
    • Formulario IT-9: Para solicitar una extensión de presentación.
    • Formulario SC-40: Para el crédito tributario unificado para personas mayores.
    • Programa IN-W: Para denunciar las declaraciones de retención de Indiana.

Todos los formularios e instrucciones de 2024 están disponibles para su descarga en el sitio web del Departamento de Ingresos de Indiana.

Instrucciones de presentación paso a paso

Paso 1: Reúna los documentos requeridos

Reúna su formulario federal 1040, todos los estados de cuenta W-2 y 1099, la declaración de Indiana del año pasado y los registros de cualquier pago estimado del ES-40 realizado en 2024. Tener todo a mano acelera el proceso de presentación y reduce los errores.

Paso 2: Complete primero su declaración federal

Termine sus impuestos federales con el IRS para establecer su ingreso bruto ajustado (AGI), que Indiana usa como punto de partida para su declaración estatal. Muchas soluciones de software tributario llevarán esta información directamente a sus formularios estatales.

Paso 3: Complete la información personal

Ingresa tu nombre, número de Seguro Social, dirección, estado civil civil y dependientes exactamente como aparecen en tu declaración federal. La coherencia garantiza que el DOR de Indiana procese sus formularios sin demoras.

Paso 4: Calcular los ingresos imponibles de Indiana

Comience con su AGI y, a continuación, aplique las adiciones o restas de Indiana que sean necesarias en los Anexos 1 y 2 (o en el Anexo A si presenta el IT-40PNR). Esto determina los ingresos sujetos a la tasa impositiva estatal del 3,05%.

Paso 5: Determinar las exenciones

Solicite una exención de $1,000 para usted (y su cónyuge si presentan una declaración conjunta) más $2,500 por dependiente, con exenciones adicionales para los contribuyentes de 65 años o más o legalmente ciegos. Las exenciones reducen sus ingresos imponibles y su obligación tributaria general.

Paso 6: Calcular los impuestos adeudados

Multiplique su ingreso tributable en Indiana por un 3.05% y agregue cualquier impuesto del condado según su residencia del 1 de enero de 2024. Este cálculo indica el total de los impuestos estatales y del condado adeudados.

Paso 7: Aplicar créditos y retenciones

Indique la retención de Indiana de los formularios W-2 y 1099 en el Anexo 5 y cualquier pago estimado del ES-40. Incluya los créditos aplicables, como las desgravaciones tributarias a la propiedad o los créditos educativos, para reducir el saldo adeudado.

Paso 8: Complete y adjunte los cronogramas requeridos

Adjunte los anexos 3, 7 y CT-40 (o CT-40PNR) más cualquier programa adicional provocado por su situación. Revise todos los formularios para asegurarse de que son correctos antes de presentar su declaración electrónicamente o por correo.

Presentar su declaración

Presentación electrónica (recomendado)

Presente electrónicamente su declaración estatal a través del DOR Portal INTIME o IRS-software aprobado para disfrutar de comprobaciones de errores integradas, procesamiento más rápido y acceso inmediato a los recibos de pago. Este método le permite pagar su saldo de forma segura, descargar una confirmación y hacer un seguimiento de su presentación en línea.

Archivado en papel

Imprima y complete sus formularios de impuestos de Indiana, incluya los comprobantes de pago requeridos y envíelo todo por correo a la dirección correspondiente:

  • Si adeuda impuestos o incluye el pago:
    Departamento de Ingresos de Indiana
    Apartado de correos 7224
    Indianápolis, IN 46207-7224
  • Si esperas un reembolso o no tienes saldo pendiente:
    Departamento de Ingresos de Indiana
    Apartado de correos 40
    Indianápolis, IN 46206-0040

Utilice el correo certificado u otro servicio rastreable y conserve copias de su declaración y el comprobante de envío para su registro.

Realizar un pago

Pago en línea a través de INTIME

Utilice el sistema INTIME del DOR para pagar el saldo de sus impuestos estatales en Indiana de forma rápida y segura. Puede acceder a su historial de pagos, elegir entre tarjetas ACH/e-Check (sin cargo) o de crédito/débito (se aplican tarifas) y descargar un recibo de inmediato para su registro.

Pago con cheque o giro postal

Haga su cheque o giro postal a nombre del «Departamento de Hacienda de Indiana», incluya su número de seguro social, año tributario (2024) y teléfono diurno, y envíelo por correo con cualquier comprobante de pago. Envíe los pagos a:


Departamento de Ingresos de Indiana
Apartado de correos 7224,
Indianápolis, IN 46207-7224

Usa el correo certificado o el seguimiento para confirmar la entrega y evitar multas por pagos atrasados.

Plazos de pago y multas

  • Plazos: El saldo total de la declaración estatal de Indiana de 2024 vence antes del 15 de abril de 2025, y los pagos estimados deben hacerse trimestralmente el 15 de enero, el 15 de abril, el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2025. Si alguna de las fechas límite coincide con un fin de semana o un feriado, la fecha límite pasa al siguiente día hábil para garantizar el pago puntual.
  • Sanciones: Indiana impone una multa del 10% por falta de pago a los saldos pendientes de pago, una multa del 5% por mes por no presentar la declaración (hasta un 25%) a las declaraciones atrasadas e intereses sobre cualquier cantidad adeudada. Si paga sus obligaciones tributarias estatales a tiempo real o por correo en las fechas requeridas, podrá evitar estos cargos y las notificaciones adicionales del Departamento de Hacienda.

Seguimiento de su reembolso o saldo adeudado

Verifique el estado del reembolso en línea

Inicie sesión en el portal INTIME del DOR y utilice la opción «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta para informar su número de Seguro Social, año tributario y monto de reembolso esperado. Accederá a actualizaciones en tiempo real sobre el estado de procesamiento y la fecha de pago de su declaración estatal de Indiana.

Por teléfono

Llame a la línea automática de reembolsos del Departamento de Hacienda de Indiana al 317-232-2240, seleccione la opción 3 e indique su número de seguro social y año tributario. Este servicio le permite determinar rápidamente cuándo se emitirá su reembolso o si se requiere información adicional.

Ver saldos pendientes

Acceda a su cuenta en INTIME para revisar el saldo adeudado, el historial de pagos y las notificaciones del DOR. Puedes descargar o enviar por correo los comprobantes de pago directamente desde el portal para garantizar el pago puntual y evitar multas.

Consideraciones especiales para propietarios de pequeñas empresas

Propietarios únicos

  • Reporte los ingresos comerciales: Indique sus ingresos comerciales netos según el Anexo C federal en el formulario IT-40 para calcular los ingresos imponibles de Indiana. Esto garantiza que documente con precisión todos los ingresos y gastos deducibles para determinar lo que debe. Una contabilidad adecuada le ayuda a evitar errores y reduce su obligación tributaria estatal.

LLC de un solo miembro

  • Tratamiento tributario de transferencia: Indiana trata a las LLC de un solo miembro como empresas unipersonales a los efectos de los impuestos estatales, por lo tanto, declare los ingresos comerciales en su formulario IT-40 sin presentar una declaración estatal por separado. Esto simplifica su proceso de presentación, pero requiere que complete los cronogramas exactos para las adiciones y deducciones.

Requisitos de registro de empresas

  • Obtenga una cuenta DOR: Registra una cuenta fiscal empresarial en el DOR de Indiana a través del portal INBiz si tienes empleados, recaudas impuestos sobre las ventas o superas los umbrales de ingresos brutos. Esto le da acceso a los formularios de retención e impuestos sobre las ventas, a las instrucciones de presentación y a la administración de cuentas en línea.

Pagos estimados trimestrales

  • Programe los pagos del ES-40: Use el formulario ES-40 o el portal INTIME para hacer pagos trimestrales de impuestos estimados el 15 de enero, el 15 de abril, el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2025, cuando espera adeudar más de $1,000. Los pagos puntuales lo ayudan a evitar multas por pago insuficiente y a mantener su cuenta tributaria estatal al día.

Lista de verificación de presentación final

Completó todos los formularios de impuestos del estado de Indiana requeridos

Asegúrese de haber descargado y completado todos los formularios de impuestos estatales de Indiana y cualquier anexo de declaración federal necesario para declarar sus ingresos con precisión. Revisa las instrucciones de cada formulario para confirmar que no te has saltado los cronogramas o archivos adjuntos requeridos por el DOR.

Cálculos revisados

Verifique sus cálculos de los ingresos imponibles, las exenciones, los créditos y los impuestos del condado para confirmar lo que debe. Al seguir cada paso, se asegura de pagar correctamente y de evitar multas por pago insuficiente.

Documentos justificativos adjuntos

Recopile todos los formularios W-2, 1099 y anexos (incluidos los documentos comerciales, si corresponde) con su declaración estatal. Tener estos registros accesibles ayuda al DOR a verificar los ingresos y deducciones declarados.

Pago o comprobante incluido

Prepare su pago, ya sea mediante ACH, tarjeta de crédito/débito o cheque, e incluya cualquier comprobante de pago si lo presenta por correo. Confirma que has especificado tu número de seguro social, año tributario y dirección postal en cada formulario.

Elija el método de presentación y el sobre con la dirección

Decida si desea presentar su declaración electrónicamente a través de INTIME o enviarla por correo a la dirección correcta de la oficina del DOR. Si lo envía por correo postal, utilice el apartado postal correspondiente y un servicio de correo rastreable para confirmar la entrega.

Copias guardadas para registros

Guarde una copia de sus declaraciones estatales y federales completadas, incluidos todos los anexos, recibos y comprobantes de pago. Si el IRS o el DOR de Indiana solicitan una revisión, guarde estos documentos durante al menos cuatro años.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no cumplo con la fecha límite del 15 de abril?

Si no cumple con la fecha límite del 15 de abril de 2025 para presentar sus formularios de impuestos de Indiana, prepare y presente de inmediato su formulario IT-40 o IT-40pny para limitar las multas. El DOR de Indiana cobra una multa mensual del 5% por no presentar la declaración (hasta un 25%) más intereses sobre los impuestos adeudados. Envíe su declaración por correo postal o electrónico, incluya el pago del saldo adeudado y revise las instrucciones para evitar cargos adicionales.

¿Puedo presentar mi solicitud electrónicamente de forma gratuita?

Puede reunir los requisitos para la presentación electrónica gratuita de los formularios de impuestos federales y estatales de Indiana si su ingreso bruto ajustado federal es de 79 000 dólares o menos a través de Free File del IRS, que incluye su declaración estatal. Muchos proveedores de software tributario aprobados también ofrecen la presentación electrónica gratuita de las declaraciones estatales después de pagar la declaración federal. Revisa siempre los requisitos de elegibilidad y descarga el software aprobado del sitio web del DOR.

¿Qué deducciones se omiten con más frecuencia?

Los contribuyentes suelen pasar por alto las deducciones que reducen los ingresos imponibles de Indiana, como el impuesto a la propiedad pagado por los vehículos, los créditos de matrícula universitaria, las contribuciones de jubilación, los gastos de mudanza para el servicio militar y las donaciones caritativas. Antes de completar su declaración estatal, revise el Anexo A de su declaración federal y los anexos complementarios de Indiana para encontrar los créditos que puede solicitar. La documentación adecuada garantiza que no pagues de más en ingresos y minimiza tus deudas.

¿Cómo solicito una prórroga?

Para solicitar una prórroga de seis meses, descargue y complete el formulario IT-9 del sitio DOR de Indiana y preséntelo antes del 15 de abril de 2025. Esto le otorga hasta el 15 de octubre de 2025 para presentar su declaración estatal de 2024, pero cualquier pago de impuestos aún vence el 15 de abril. Pague los impuestos estimados a través de INTIME o envíe un cheque por correo para evitar multas por pago atrasado y conserve los comprobantes de la presentación y el pago.

¿Puedo presentar una solicitud conjunta si me mudé a mediados de año?

Su estado de presentación en las declaraciones federales y estatales de Indiana debe coincidir: conjunta o separada. Si se mudó a Indiana o salió de Indiana en 2024, utilice el formulario IT-40PNR; de lo contrario, los residentes de un año completo utilizan el IT-40. Complete el formulario correspondiente, declare los ingresos y las exenciones, incluya los cronogramas requeridos y preséntelo en la oficina del DOR. Su elección de presentación conjunta sigue siendo la misma independientemente de los cambios de residencia.

¿Qué pasa si tengo ingresos de varios estados?

Si obtiene ingresos a través de las fronteras estatales, presente una declaración de impuestos en cada jurisdicción en la que los obtuvo. Utilice el formulario IT-40PNR de Indiana para declarar los salarios originarios de Indiana y solicitar créditos por los impuestos pagados a otros estados, evitando la doble tributación. Descargue y complete los cronogramas requeridos, presente el pago o las retenciones al DOR y revise su declaración federal para comprobar que la declaración de ingresos totales es coherente.

¿Durante cuánto tiempo debo conservar mis registros tributarios?

Conserve sus declaraciones de impuestos estatales y federales de Indiana, los formularios W-2, 1099, los anexos y los documentos de respaldo durante al menos cuatro años después de haberlos presentado. El DOR de Indiana recomienda seis años si tiene ingresos no declarados de más del 25%. Conserve los registros de propiedades o inversiones para las transacciones de activos hasta que los venda, más el período de retención requerido. Guarde siempre de forma segura tanto las copias en papel como las digitales.

¿Qué sucede si necesito ayuda para completar mi declaración estatal?

Si necesita ayuda, acceda al portal INTIME del Departamento de Hacienda de Indiana o llame a la oficina del DOR para obtener orientación sobre cómo completar los formularios, los pagos y la presentación. También puede trabajar con un profesional de impuestos calificado o visitar un sitio de VITA para obtener ayuda gratuita si reúne los requisitos. Seguir las instrucciones oficiales del DOR garantiza que presentará sus declaraciones con precisión, declarará sus ingresos correctamente y evitará multas en su declaración estatal.