Presentar su declaración de impuestos del estado de Carolina del Sur para 2014 puede parecer abrumador, especialmente si no está familiarizado con el proceso. El Departamento de Hacienda de Carolina del Sur exige que la mayoría de los residentes presenten una declaración de impuestos sobre la renta individual SC1040 si presentaron una declaración de impuestos federales o sobre la renta del trabajo. Entender quién debe presentar la solicitud, qué formularios usar y cómo evitar errores comunes es el primer paso para cumplir con sus obligaciones y evitar multas.

Debe completar su declaración de impuestos federales antes de poder presentarla. La información de ese documento fluye directamente a su declaración estatal de impuestos sobre la renta, por lo que la precisión es esencial. Una vez que su documentación federal esté lista, Carolina del Sur le permite presentarla electrónicamente o por correo. Muchos contribuyentes eligen un software de presentación de impuestos o un preparador de impuestos para mayor comodidad, mientras que otros prefieren preparar los formularios ellos mismos. Sea cual sea el método que elija, mantener su información tributaria organizada ayudará a garantizar que su declaración se procese sin problemas.

La presentación oportuna es tan importante como la precisión. Los contribuyentes deben cumplir con la fecha límite de presentación de impuestos para los declarantes del año calendario, con extensiones disponibles si necesitan más tiempo para presentar los formularios completos. Ya sea que espere recibir un reembolso de impuestos o pueda adeudar dinero, presentar su declaración a tiempo lo ayuda a evitar multas innecesarias y garantiza que cualquier reembolso pueda depositarse rápidamente mediante depósito directo o recibirse mediante cheque impreso. Esta guía proporciona instrucciones claras y paso a paso para ayudarlo a presentar con confianza su declaración de impuestos de Carolina del Sur correspondiente a 2014.

Quién debe presentar una declaración de impuestos de Carolina del Sur para 2014

No todos deben presentar una declaración de impuestos de Carolina del Sur, pero muchos residentes, residentes de medio año y no residentes deben presentarla en función de su situación fiscal y de ingresos. Los requisitos de presentación para el año tributario 2014 dependen de la edad, el estado de residencia y de si presentó una declaración federal de impuestos sobre la renta.

Residentes menores de 65 años

Debe presentar la solicitud si se presenta alguna de las siguientes situaciones:

  • Se le exigió que presentara una declaración de impuestos federales sobre la renta que incluyera los ingresos sujetos a impuestos por Carolina del Sur.

  • El impuesto sobre la renta de Carolina del Sur se retuvo de su salario y desea solicitar un reembolso.

Residentes de 65 años o más

La presentación es obligatoria si:

  • Casado que presenta una declaración conjunta (ambos de 65 años o más): sus ingresos brutos superaron el umbral federal de presentación de impuestos más 30 000 dólares.

  • Cualquier otro estado civil: sus ingresos brutos superaron el límite de presentación federal más $15,000.

  • Le retuvieron el impuesto sobre la renta de Carolina del Sur de los salarios.

No residentes y residentes de medio año

Debe presentar una declaración si:

  • Sus ingresos brutos de fuentes de Carolina del Sur superaron el monto de la exención personal federal para 2014.

  • Le retuvieron el impuesto estatal sobre la renta de su salario y quiere un reembolso.

Por qué son importantes estas reglas

Carolina del Sur determina el estado de presentación de la declaración federal en función de su declaración federal. Al completar primero su declaración federal de impuestos sobre la renta, se asegura de que su declaración estatal de impuestos sobre la renta individual refleje la misma información tributaria. La presentación correcta evita errores, evita multas y garantiza que cualquier reembolso se pueda procesar de inmediato.

Cambios tributarios clave para 2014

Carolina del Sur actualizó las declaraciones de impuestos individuales sobre la renta para el año tributario 2014. Estos cambios afectaron el estado de la declaración, la conformidad con la ley tributaria federal y los plazos para los contribuyentes que optaron por la presentación electrónica.

  • Reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo: A partir de 2014, las parejas del mismo sexo casadas legalmente en virtud de la ley estatal debían presentar su declaración de impuestos sobre la renta de Carolina del Sur con el mismo estado fiscal que declararon en su declaración federal de impuestos sobre la renta. Esta regla garantizaba la coherencia entre los informes estatales y federales.

  • Conformidad federal: Carolina del Sur adoptó el Código de Rentas Internas el 31 de diciembre de 2013, a menos que la ley estatal especifique lo contrario. Esta alineación significó que muchas disposiciones del impuesto federal sobre la renta se aplicaran directamente a las declaraciones estatales de impuestos sobre la renta.

  • Incentivo de presentación electrónica: Para el año tributario 2014, los contribuyentes que decidieron presentar su declaración electrónicamente tenían hasta el 1 de mayo de 2015 para pagar cualquier saldo adeudado sin multas ni intereses. Este incentivo les dio a las personas que declaraban electrónicamente más tiempo en comparación con la fecha límite del 15 de abril de 2015, que se aplicaba a las declaraciones en papel.

Es importante comprender estos cambios porque determinan el estado de la presentación de impuestos, establecen la conformidad con la información tributaria federal y afectan los plazos de pago durante la temporada de impuestos.

Cómo obtener los formularios tributarios correctos de Carolina del Sur

La presentación de su declaración requiere los formularios correctos del Departamento de Hacienda de Carolina del Sur. Los contribuyentes pueden descargar los formularios en línea, solicitarlos por teléfono o recibirlos por correo. El uso de la documentación correcta ayuda a garantizar que su declaración se procese sin demoras.

Formularios principales

  • El formulario SC1040 es la declaración de impuestos sobre la renta individual estándar para todos los residentes de Carolina del Sur.

  • El SC1040-V es un comprobante de pago que los contribuyentes deben incluir si deben dinero y envían un cheque o giro postal por correo.

  • El Anexo NR exige que los no residentes y los residentes de medio año declaren los ingresos obtenidos dentro y fuera de Carolina del Sur.

  • El formulario SC1040TC permite a los contribuyentes solicitar créditos por los impuestos pagados a otros estados.

Formularios adicionales

  • El SC4868 se usa para solicitar una prórroga para presentar su declaración, aunque no extiende el tiempo de pago.

  • El formulario SC1040X es necesario para modificar una declaración de impuestos de Carolina del Sur presentada anteriormente.

  • El formulario I-319 se usa para solicitar el crédito tributario por matrícula.

  • El formulario I-330 se usa para declarar las contribuciones a los programas de descuento en nómina respaldados por el estado.

Cómo obtener formularios

  • Los contribuyentes pueden descargar los formularios e instrucciones oficiales del sitio web del Departamento de Hacienda de Carolina del Sur en www.dor.sc.gov.

  • Llame a la línea de solicitud de formularios del departamento al (803) 898-5320 o al número gratuito (800) 768-3676.

  • Si lo prefiere, puede solicitar los formularios por correo y entregarlos en su domicilio.

Tener listos los formularios correctos antes de preparar su declaración lo ayudará a completar el proceso de presentación con precisión y a evitar errores.

Instrucciones paso a paso para completar el SC1040

El formulario SC1040 es el documento principal para presentar las declaraciones de impuestos individuales de Carolina del Sur. Primero debe completar su declaración de impuestos federales porque la mayor parte de la información de su documentación federal se requiere para su declaración estatal.

Paso 1: Información personal y estado civil

Introduzca su nombre completo, dirección postal, número de seguro social y código de condado. Si se mudó durante el año, marque la casilla que indica una nueva dirección. Selecciona el mismo estado civil que declaraste en tu declaración de impuestos federales para garantizar la coherencia.

Paso 2: Exenciones

Registre la cantidad de exenciones que solicitó en su declaración federal. Incluya las deducciones para los contribuyentes de 65 años o más y para los niños menores de seis años. Haga una lista clara de cada dependiente con su nombre, número de seguro social, relación con usted y fecha de nacimiento.

Paso 3: Reporte de ingresos

  • En la línea 1, anote el monto de su ingreso tributable federal si es residente no residente o residente de medio año. Complete primero el Anexo NR para determinar la cantidad correcta.

  • En las líneas 2a a 2e, agregue elementos específicos a su ingreso sujeto a impuestos federales, como los impuestos estatales sobre la renta que dedujo a nivel federal, las pérdidas de propiedades fuera de Carolina del Sur o los intereses imponibles de otros estados.

  • En las líneas 3f a 3v, reste las partidas que Carolina del Sur excluya, como las deducciones por jubilación, los ingresos del Seguro Social, los ingresos por jubilación por discapacidad o el 44% de las ganancias netas de capital a largo plazo.

Paso 4: Documentos requeridos

Adjunte toda la documentación de respaldo antes de enviar su declaración. Esto incluye los formularios W-2 de su empleador, los formularios 1099 para ingresos como intereses y dividendos, y una copia de su declaración federal completa. Incluye los documentos específicos de cada estado, como el SC-1099G, y los registros de pagos o créditos de impuestos estimados.

Errores comunes que se deben evitar

Muchos contribuyentes retrasan el procesamiento o reciben multas por simples errores. Entre los errores más comunes se incluyen usar un estado civil que no coincide con el de su declaración federal, olvidar adjuntar los anexos requeridos o una copia de la declaración federal, no firmar ni fechar la declaración e ingresar números negativos de manera incorrecta en las líneas de suma o resta. Otro problema común es no incluir el comprobante SC1040-V al enviar un pago por correo.

Completar la SC1040 con cuidado y verificar sus entradas ayuda a evitar errores, garantiza la precisión de su declaración de impuestos sobre la renta y permite que los reembolsos se procesen más rápidamente.

Cómo presentar su declaración de impuestos de 2014 de Carolina del Sur

Carolina del Sur permite a los contribuyentes presentar su declaración electrónicamente o en papel. La elección del método correcto depende de su nivel de comodidad, de si utiliza un software de declaración de impuestos y de si prefiere un procesamiento más rápido o el envío tradicional por correo.

Opciones de presentación electrónica

  • Los contribuyentes que prefieran la comodidad pueden usar Archivo gratuito programas disponibles a través del sitio web del Departamento de Hacienda de Carolina del Sur. Estas opciones permiten a las personas elegibles preparar y presentar sus declaraciones estatales y de impuestos federales sin costo alguno.

  • Otra opción son los formularios rellenables de Carolina del Sur, que proporcionan una forma gratuita de completar y presentar electrónicamente una declaración estatal simple en línea. Este método es el mejor para los contribuyentes con situaciones impositivas sencillas.

  • Muchas personas eligen el sistema de presentación electrónica federal/estatal a través de un preparador de impuestos. Esta opción permite que las declaraciones de impuestos federales y estatales se presenten simultáneamente, a menudo con orientación profesional.

Archivado en papel

  • Los contribuyentes que prefieren la presentación en papel pueden imprimir sus formularios, prepararlos manualmente y enviarlos por correo. Las declaraciones que muestren un reembolso o que no haya saldo pendiente deben enviarse por correo al Centro de procesamiento SC1040, PO Box 101100, Columbia, SC 29211-0100.

  • Si debe dinero con su declaración, envíela por correo al Centro de procesamiento de impuestos, PO Box 101105, Columbia, SC 29211-0105, junto con su comprobante de pago SC1040-V.

Plazos de presentación

  • Las personas que presenten declaraciones en papel durante el año calendario deben cumplir con la fecha límite del 15 de abril de 2015, a menos que ese día sea un fin de semana o un feriado legal. En ese caso, la fecha límite se extiende hasta el siguiente día hábil.

  • Los contribuyentes que presentan su declaración electrónicamente se benefician de un incentivo. Tenían hasta el 1 de mayo de 2015 para pagar el saldo adeudado sin multas ni intereses, lo que les daba más tiempo para preparar y presentar su declaración.

La presentación electrónica es generalmente la forma más rápida de procesar su declaración, mientras que la presentación en papel puede llevar más tiempo y requiere una atención más cuidadosa a la documentación.

Cómo pagar sus impuestos de 2014 en Carolina del Sur

Si debe dinero en su declaración de 2014, el Departamento de Hacienda de Carolina del Sur ofrece varios métodos de pago. El hecho de que prefiera pagar en línea o utilizar métodos tradicionales determinará la opción que seleccione.

Pagos en línea

  • El sistema DorePay es la plataforma oficial en línea para realizar pagos de impuestos. Los contribuyentes pueden enviar los pagos directamente desde una cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. El sistema está disponible las 24 horas del día, lo que lo convierte en uno de los métodos de pago más rápidos.

  • Retiro electrónico de fondos (EFW) se puede configurar cuando presenta la solicitud electrónicamente. Esta opción permite retirar fondos directamente de su cuenta corriente o de ahorros en la fecha que elija.

  • También es posible pagar con tarjeta de crédito o débito en línea. Si bien este método puede incluir tarifas de procesamiento, brinda flexibilidad a los contribuyentes que desean administrar los pagos electrónicamente.

Pagos tradicionales

  • Puede pagar con cheque o giro postal si prefiere archivar en papel. Los cheques o giros postales deben hacerse a nombre del Departamento de Hacienda de Carolina del Sur, y su número de Seguro Social y su año tributario deben incluirse en el pago.

  • Cuando envíes un pago por correo, incluye siempre el comprobante SC1040-V. Esto garantiza que su pago se aplique correctamente a su declaración de impuestos sobre la renta.

Plazos importantes

  • Los contribuyentes en papel deben presentar sus pagos antes del 15 de abril de 2015, a menos que la fecha caiga en fin de semana o feriado, en cuyo caso la fecha límite pasa al siguiente día hábil.

  • Los declarantes electrónicos tenían hasta el 1 de mayo de 2015 para pagar sin multas ni intereses en virtud del incentivo de 2014.

  • Si solicita una prórroga, aún debe pagar al menos el 90 por ciento del saldo adeudado antes del 15 de abril de 2015. El saldo restante debe pagarse antes de la fecha de vencimiento extendida para evitar multas e intereses.

Pagar electrónicamente es la forma más rápida de garantizar que se acredite su cuenta, mientras que enviar un cheque o un giro postal lleva más tiempo y requiere un cuidado especial para evitar demoras.

Seguimiento de su reembolso o saldo adeudado

Una vez que presente su declaración, el Departamento de Ingresos de Carolina del Sur ofrece varias maneras de verificar el estado de su reembolso o confirmar si aún debe dinero. Controlar tu cuenta te ayuda a mantenerte al día y evita demoras durante la temporada de impuestos.

Consulta sobre el estado del reembolso

  • Los contribuyentes pueden verificar el estado de su reembolso en línea visitando www.dor.sc.gov y utilizando la herramienta de consulta de reembolsos. Este método requiere información básica del contribuyente, como un número de seguro social y el monto del reembolso.

  • El estado del reembolso también se puede verificar por teléfono al (803) 898-5300 durante el horario laboral normal. Este número te permite verificar si tu devolución ha sido procesada y cuándo se emitirá el reembolso.

Cronogramas de procesamiento

  • Las devoluciones electrónicas normalmente se procesan en un plazo de dos a tres semanas. Elegir el depósito directo y seleccionar el depósito directo suele ser la forma más rápida de recibir su reembolso.

  • Las declaraciones en papel suelen tardar al menos cinco semanas en procesarse. Los contribuyentes que envíen su declaración por correo y soliciten un cheque en papel deben esperar más tiempo.

  • Las personas que presentan sus declaraciones anticipadamente a menudo experimentan un procesamiento más rápido, mientras que las declaraciones presentadas más cerca de la fecha límite pueden tardar más.

Información de depósito directo

  • Los contribuyentes que desean recibir su reembolso lo antes posible deben elegir el depósito directo. Esta opción deposita los reembolsos directamente en una cuenta corriente o de ahorros.

  • Debes proporcionar los números de ruta de tu banco y cuenta para usar el depósito directo. Introducir esta información con cuidado ayuda a evitar demoras causadas por errores.

  • El depósito directo evita problemas como la pérdida o el robo de cheques en papel y garantiza que su reembolso se deposite de forma segura y rápida.

Lista de verificación de presentación final

Antes de presentar su declaración de impuestos de 2014 de Carolina del Sur, es importante confirmar que todo está completo y es correcto. Una revisión final reduce la posibilidad de errores y evita demoras en el procesamiento.

Lista de verificación previa al envío

  • Confirma que la devolución esté firmada y fechada. Las devoluciones sin firmas se consideran incompletas.

  • Si está casado y presenta una declaración conjunta, asegúrese de que su cónyuge también haya firmado la declaración.

  • Adjunte todos los documentos de ingresos requeridos, incluidos los formularios W-2 de su empleador y cualquier formulario 1099 que declare los ingresos.

  • Si es necesario, incluye una copia de tu declaración de impuestos federales. Esto ayuda al Departamento de Hacienda a comparar su información.

  • Verifique que todos los cronogramas estén completos y adjuntos, incluido el Anexo NR para no residentes.

  • Verifique que se utilice la dirección postal correcta para la presentación en papel.

  • Revisa detenidamente la información de la cuenta bancaria para ver si utilizas el depósito directo para el reembolso.

  • Incluya el comprobante de pago SC1040-V y un cheque o giro postal si debe dinero y envía el pago por correo.

  • Guarde una copia de su declaración completa y la documentación de respaldo para sus registros.

Requisitos de mantenimiento de registros

El Departamento de Hacienda de Carolina del Sur recomienda que los contribuyentes mantengan registros durante al menos tres años. Estos registros deben incluir copias de la declaración presentada, todos los anexos, los formularios W-2 y 1099, los comprobantes de los pagos y los recibos de los gastos deducibles. Mantener registros completos lo protege durante una auditoría y facilita la preparación de futuras declaraciones de impuestos sobre la renta.

Preguntas frecuentes

¿Cómo presentar una declaración de impuestos de Carolina del Sur para 2014?

Para presentar la declaración de impuestos de Carolina del Sur de 2014, complete su declaración de impuestos federales sobre los ingresos. Después de eso, puede presentar su declaración electrónicamente utilizando sistemas de presentación electrónica y software de declaración de impuestos aprobados o presentar una declaración en papel por correo. Muchos contribuyentes prefieren la presentación electrónica porque acelera el proceso, reduce los errores y permite que los reembolsos se depositen directamente en una cuenta bancaria en lugar de esperar a recibir un cheque en papel.

¿Cuál es la fecha límite para las declaraciones de impuestos individuales de Carolina del Sur?

La fecha límite para los contribuyentes del año calendario fue el 15 de abril de 2015. Si la fecha límite coincidió con un fin de semana o un feriado legal, la fecha límite se trasladó al siguiente día hábil. Una prórroga les dio a los contribuyentes más tiempo para presentar los formularios, pero aun así los pagos tenían que hacerse a tiempo. La presentación de la declaración antes de la fecha correcta evitó multas, intereses y demoras en la recepción del reembolso o en la tramitación de los pagos pendientes.

¿Cómo pueden los contribuyentes recibir un reembolso de impuestos más rápido?

La manera más rápida de recibir un reembolso de impuestos es presentarlo electrónicamente y elegir el depósito directo. Los reembolsos se depositan directamente en su banco o cuenta de ahorros, lo que elimina las demoras en el envío y reduce los errores. Los cheques en papel tardan más en llegar y pueden extender el proceso. Muchos contribuyentes utilizan un software de presentación de impuestos o un preparador de impuestos para completar la documentación con precisión, presentarlos electrónicamente y calificar para obtener la forma más rápida de recuperar su dinero.

¿Qué sucede si debo dinero cuando presento mi declaración?

Si debe dinero al presentar su declaración, puede pagar electrónicamente con una cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito, o enviar por correo un cheque impreso con el formulario correcto. Los pagos deben hacerse antes de la fecha límite original de la declaración de impuestos, incluso si presenta una prórroga. Los contribuyentes que no paguen a tiempo pueden enfrentarse a multas e intereses, lo que aumentará el saldo total adeudado y prolongará innecesariamente el proceso.

¿Puedo usar un software de presentación de impuestos o un preparador de impuestos para mi declaración de 2014?

Muchos contribuyentes califican para usar software de declaración de impuestos o contratar a un preparador de impuestos. El software ayuda a preparar las declaraciones de impuestos estatales y federales, reduce los errores y facilita la presentación electrónica. Un preparador de impuestos puede guiar a los clientes a través de la información, los formularios y los plazos de los contribuyentes. La presentación electrónica con asistencia garantiza que su declaración esté completa, le ayuda a presentarla a tiempo y permite que los reembolsos se depositen rápidamente en su cuenta.

¿Tengo que presentar una declaración si solo viví o trabajé parte del año tributario?

Es posible que aún deba presentar la solicitud si fue residente de medio año o ganó un salario de un empleador de Carolina del Sur durante 2014. Los no residentes y las personas que declaran impuestos durante un año parcial deben declarar los ingresos devengados en el estado y pueden reunir los requisitos para recibir ciertos créditos o ajustes. Si se retuvieron impuestos de su salario, la presentación le permite solicitar un reembolso. Al completar la declaración de impuestos federales y la documentación estatal, se garantiza que la información del contribuyente sea precisa.

¿Cuál es la diferencia entre un declarante del año calendario y un declarante del año fiscal?

Los contribuyentes del año calendario declaran sus ingresos y presentan sus declaraciones de impuestos del 1 de enero al 31 de diciembre. Los declarantes del año fiscal utilizan 12 meses que terminan el último día de cualquier mes que no sea diciembre. La fecha límite para la presentación es el decimoquinto día del cuarto mes después del final del año tributario. Los contribuyentes deben revisar la información tributaria estatal y del IRS para determinar qué tipo de declaración se aplica.

¿Cómo solicito una prórroga para la presentación?

Puede solicitar una prórroga si necesita más tiempo para preparar la documentación y completar su declaración. Para reunir los requisitos, los contribuyentes deben presentar el formulario correspondiente antes de la fecha de vencimiento original y pagar al menos el 90 por ciento del saldo adeudado. Una prórroga le brinda más tiempo para presentar su declaración, pero no extiende la fecha límite para pagar los impuestos. La presentación electrónica con un software o un preparador de impuestos simplifica el proceso.