Presentar su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Carolina del Norte para 2021 es esencial para cumplir con sus obligaciones tributarias estatales y evitar multas innecesarias. Ya sea que resida durante todo el año, resida durante medio año o sea un no residente que obtuvo ingresos en Carolina del Norte, es esencial conocer los formularios, los plazos y los procedimientos correctos. Esta guía lo guiará en cada etapa del proceso para que pueda presentarlos de manera precisa y puntual.

Para el año fiscal 2021, el Departamento de Hacienda de Carolina del Norte fije la fecha límite de presentación para el 15 de abril de 2022. Sin embargo, debido a la COVID-19, el estado extendió este plazo hasta el 17 de mayo de 2022. Esta extensión se aplica a los requisitos de presentación y pago, lo que brinda a los contribuyentes tiempo de preparación adicional. A pesar de que la fecha límite ya pasó, entender las reglas para las presentaciones de 2021 es esencial para las presentaciones tardías, las declaraciones modificadas y la preparación futura de impuestos.

Las siguientes secciones explican la tasa del impuesto sobre la renta, las deducciones estándar, las exenciones disponibles y los formularios que se deben presentar. También aprenderá cómo declarar sus ingresos, solicitar deducciones o créditos, presentar su declaración y realizar los pagos si es necesario. Al seguir este enfoque paso a paso, puede asegurarse de que su declaración esté completa, cumpla con los requisitos y se presente con confianza.

Comprender el impuesto estatal sobre la renta de 2021 de Carolina del Norte

Carolina del Norte tiene una tasa impositiva fija del 5.25% para todos los contribuyentes en 2021, sin importar cuánto dinero ganen. Esto significa que no importa si vive en el estado a tiempo completo o parcial, cada dólar de ingresos imponibles se grava con la misma tasa. Después de considerar la deducción estándar o las deducciones detalladas y cualquier exención aplicable, se calcula su ingreso imponible.

Montos de deducción estándar para 2021

El Departamento de Hacienda de Carolina del Norte proporciona los siguientes montos de deducción estándar para el año tributario 2021. Los contribuyentes pueden solicitar la cantidad que sea mayor: la deducción estándar o el total de sus deducciones detalladas:

  • Único: 10.750 dólares
  • Casados que presentan una declaración conjunta: 21.500 dólares
  • Casados que presentan una declaración por separado: 10.750 dólares
  • Cabeza de familia: 16.125 dólares
  • Viuda (s) calificada (s): 21.500 dólares

Límites de ingresos para la presentación

Debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Carolina del Norte si sus ingresos brutos son al menos:

  • 10.750 dólares para archivadores individuales
  • 21.500 dólares para casados que presentan una declaración conjunta
  • 10.750 dólares para casados que presentan una declaración por separado (si su cónyuge no detalla)
  • 0$ para personas casadas que presentan una declaración por separado (si su cónyuge detalla)
  • 16.125 dólares para cabeza de familia
  • 21.500 dólares para viudas que reúnan los requisitos
  • 0$ para extranjeros no residentes

Además del impuesto sobre la renta, Carolina del Norte recauda otros impuestos, como los impuestos sobre la propiedad, el impuesto sobre el patrimonio (en ciertos casos) y los impuestos especiales, como el precio minorista por galón de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza. Si bien estos impuestos son independientes del proceso anual de presentación de impuestos sobre la renta, comprender la estructura tributaria estatal y local en general ayuda a los contribuyentes a planificar y administrar sus obligaciones tributarias generales.

Límites de ingresos para la presentación

Debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Carolina del Norte si sus ingresos brutos son al menos:

  • 10.750 dólares para archivadores individuales
  • 21.500 dólares para casados que presentan una declaración conjunta
  • 10.750 dólares para casados que presentan una declaración por separado (si su cónyuge no detalla)
  • 0$ para personas casadas que presentan una declaración por separado (si su cónyuge detalla)
  • 16.125 dólares para cabeza de familia
  • 21.500 dólares para viudas que reúnan los requisitos
  • 0$ para extranjeros no residentes

Además del impuesto sobre la renta, Carolina del Norte recauda otros impuestos, como los impuestos sobre la propiedad, el impuesto sobre el patrimonio (en ciertos casos) y los impuestos especiales, como el precio minorista por galón de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza. Si bien estos impuestos son independientes del proceso anual de presentación de impuestos sobre la renta, comprender la estructura tributaria estatal y local en general ayuda a los contribuyentes a planificar y administrar sus obligaciones tributarias generales.

Cambios clave para el año tributario 2021

Los cambios significativos en el año tributario 2021 de Carolina del Norte cambiaron la forma en que las personas preparaban y presentaban sus declaraciones. Si conoce estos cambios, puede usar los formularios correctos, solicitar todas las exenciones y evitar cometer errores en sus impuestos.

Extensión del plazo de presentación de COVID-19

Debido a la pandemia, el Departamento de Hacienda de Carolina del Norte extendió el plazo de presentación del 15 de abril de 2022 al 17 de mayo de 2022. Este cambio les dio a las personas y pequeñas empresas más tiempo para completar su declaración de impuestos federales y reunir los documentos necesarios para su presentación estatal. La extensión se aplica tanto a los plazos de presentación como a los de pago.

Deducción de beneficios de jubilación militar

En 2021, los contribuyentes que reúnan los requisitos podrían deducir el pago de jubilación militar de sus ingresos imponibles de Carolina del Norte. Este cambio redujo la cantidad imponible para los veteranos y militares jubilados elegibles, lo que supuso un ahorro significativo.

Desvinculación de ciertas disposiciones federales

Carolina del Norte optó por «desvincularse» de las medidas federales específicas de alivio de la COVID-19. Esto significa que algunos ajustes y exclusiones federales no se aplicaron al cálculo del impuesto estatal sobre la renta, por lo que fue necesario incluir información adicional en los formularios estatales para conciliar la diferencia.

Contribuciones caritativas y deducciones de gastos médicos

  • Las contribuciones caritativas se mantuvieron limitadas al 60% del ingreso bruto federal ajustado, a diferencia del límite federal temporal del 100%.
  • Las deducciones por gastos médicos continuaron aplicándose para los gastos que superaran el 7,5% del ingreso bruto bruto federal.

Estas actualizaciones destacan por qué es esencial revisar la guía actualizada cada año tributario. Incluso pequeños ajustes en la tasa impositiva, los límites de deducción o los créditos permitidos pueden cambiar el resultado de su declaración.

Formularios requeridos y dónde encontrarlos

Antes de presentar su declaración de impuestos de Carolina del Norte para 2021, es esencial tener listos todos los formularios necesarios. El Departamento de Hacienda de Carolina del Norte ofrece descargas gratuitas de todos los formularios estatales requeridos en su sitio web, www.ncdor.gov. El uso de los formularios correctos garantiza que su declaración estatal se procese de manera eficiente y sin demoras.

Formulario principal

  • Formulario D-400 — Declaración de impuestos sobre la renta individual
    Obligatorio para todos los contribuyentes que deben declarar sus ingresos al estado. Este es el documento principal para calcular la tasa impositiva estatal, aplicar las deducciones y determinar si adeuda o se le debe un reembolso.

Horarios comunes

  • Anexo S — Ajustes de Carolina del Norte para individuos
    Se usa para sumar o restar los ajustes de ingresos específicos de Carolina del Norte de las cifras de su declaración de impuestos federales.
  • Anexo A — Deducciones detalladas de Carolina del Norte
    Se completa cuando sus deducciones detalladas son superiores a la deducción estándar.
  • Programa PN — Programa de medio año para residentes y no residentes
    Distribuye los ingresos entre Carolina del Norte y otros estados para los residentes y no residentes de medio año.
  • Anexo PN-1 — Otras adiciones y deducciones
    Se usa con el Anexo PN cuando se requieren ajustes de ingresos adicionales.
  • Formulario D-400TC — Créditos tributarios individuales
    Para solicitar créditos y exenciones específicos de cada estado.
  • Horario AM — Calendario modificado
    Se presenta al hacer cambios en una declaración presentada anteriormente.

Notas especiales para residentes y no residentes de medio año

Si se mudó a Carolina del Norte o salió de Carolina del Norte durante el año tributario o obtuvo ingresos de fuentes de Carolina del Norte como no residente, debe completar el Anexo PN. Esto garantiza que el estado grava el porcentaje correcto de sus ingresos y, al mismo tiempo, exime la parte devengada en otros lugares.

Guía paso a paso para completar su declaración de impuestos de Carolina del Norte

La presentación de su declaración de impuestos de Carolina del Norte para 2021 requiere una preparación cuidadosa y una presentación de informes precisa. Siga estos pasos para asegurarse de que su declaración esté completa y procesada sin demoras.

Paso 1: Reúna sus documentos

Antes de empezar, recolecta:

  • Formularios W-2 de todos los empleadores.
  • Formularios 1099 de intereses, dividendos, distribuciones de jubilación u otros ingresos.
  • Su declaración de impuestos federales completada.
  • Registros de gastos deducibles y exenciones.
  • Números de seguro social para usted, su cónyuge y sus dependientes.
  • Números de cuenta bancaria y de ruta para el depósito directo.

Paso 2: Información personal y estado civil

Introduzca su nombre, dirección, número de Seguro Social y condado de residencia. Seleccione el mismo estado civil que utilizó en su declaración de impuestos federales: soltero, casado que presenta una declaración conjunta, casado que presenta una declaración por separado, cabeza de familia o viudo (a) que reúne los requisitos.

Paso 3: Informar los ingresos y los ajustes

  • Transfiera su ingreso bruto ajustado (AGI) federal de su declaración federal al formulario estatal.
  • Agregue los ajustes de ingresos específicos de Carolina del Norte mediante el Anexo S.
  • Reste las deducciones elegibles y otros impuestos no aplicables a Carolina del Norte.

Paso 4: Elija deducciones estándar o detalladas

  • Utilice los montos de deducción estándar proporcionados para su estado civil o detalle las deducciones en el Anexo A si superan la deducción estándar.
  • Reclame el método de deducción que resulte en una obligación tributaria más baja.

Paso 5: Calcular los impuestos y solicitar créditos

  • Multiplique sus ingresos imponibles por la tasa impositiva fija del 5,25%.
  • Solicite cualquier crédito tributario mediante el formulario D-400TC.

Paso 6: Pagos y retenciones

  • Introduzca los impuestos de Carolina del Norte retenidos de los formularios W-2 y 1099.
  • Incluya los pagos de impuestos estimados realizados durante el año.

Paso 7: Determinar el reembolso o el saldo adeudado

  • Recibirá un reembolso si el total de sus pagos supera el impuesto adeudado.
  • Debe pagar la diferencia si el impuesto adeudado supera el monto adeudado para evitar multas.

Paso 8: Firmar, fechar y revisar

  • Ambos cónyuges deben firmar si presentan una declaración conjunta.
  • Revise su declaración para ver si hay información faltante, errores matemáticos y exenciones no reclamadas.
  • Guarde una copia para los registros de su hogar.

Métodos de presentación

Carolina del Norte ofrece dos formas principales de presentar su declaración de impuestos estatales de 2021: presentación electrónica y en papel. La elección de la opción correcta depende de tus preferencias en cuanto a rapidez, seguridad y confirmación de recepción.

Presentación electrónica (recomendado)

  • Procesamiento más rápido: Las presentaciones electrónicas a través del sistema eFile del Departamento de Hacienda de Carolina del Norte generalmente se procesan para los reembolsos por depósito directo en un plazo de dos a tres semanas.
  • Menos errores: El sistema comprueba automáticamente los cálculos y los campos obligatorios.
  • Confirmación inmediata: Recibirás un acuse de recibo electrónico una vez que se acepte tu devolución.
  • Depósito directo: Los reembolsos se pueden depositar directamente en su cuenta bancaria, lo que evita demoras en el envío.

Para presentar un archivo electrónico, visite www.ncdor.gov y seleccione la opción «Archivar y pagar». Siga las instrucciones para completar su declaración en línea o a través de un proveedor externo aprobado.

Archivado en papel

Algunos contribuyentes prefieren o necesitan presentar su declaración por correo. Cuando la envíes por correo postal, usa la dirección correcta en función de si esperas recibir un reembolso o si debes un saldo:

  • Para devoluciones de reembolsos:
    Departamento de Ingresos de Carolina del Norte
    Apartado postal R
    Raleigh, Carolina del Norte 27634-0001
  • Para devoluciones con pago pendiente:
    Departamento de Ingresos de Carolina del Norte
    Apartado postal 25000
    Raleigh, Carolina del Norte 27640-0640

Al presentar la solicitud por correo:

  • Incluya todos los formularios, cronogramas y documentación requeridos.
  • Si paga por correo, escriba «2021 D-400» en su cheque o giro postal.
  • Espere de seis a ocho semanas para procesar las devoluciones en papel.

Cómo solicitar una extensión de presentación

Puede solicitar una prórroga si necesita más tiempo para presentar su declaración de impuestos de 2021 de Carolina del Norte. Es importante recordar que una prórroga de un archivo no es una prórroga para pagar. Aún debes pagar al menos el 90% de los impuestos adeudados antes de la fecha de vencimiento original para evitar multas e intereses.

Extensión automática con una extensión federal

Si recibió una prórroga federal del IRS, Carolina del Norte le concederá automáticamente una extensión estatal equivalente. Simplemente marca la casilla correspondiente en el formulario D-400 cuando envíes tu declaración. En este caso, no se requiere ningún formulario estatal por separado.

Extensión solo para estados

Supongamos que no solicitó una prórroga federal pero aún necesita más tiempo para presentar la solicitud. En ese caso, puede solicitar una prórroga exclusiva para Carolina del Norte enviando el formulario D-410 al Departamento de Hacienda de Carolina del Norte. Este formulario debe presentarse en la fecha de vencimiento original de su declaración o antes.

Requisitos de pago

  • Pague en línea: Utilice el portal «File and Pay» de NCDOR para pagos con tarjeta o giro bancario.
  • Pague por correo: Envíe su cheque o giro postal con un comprobante D-410 o D-400V completo.
  • Incluya información de identificación como su nombre, dirección, número de Seguro Social y el año tributario («2021») en su pago.

Cumplir con los requisitos de prórroga garantiza que evitará multas por presentación tardía, incluso si aún adeuda impuestos estatales y locales.

Cómo realizar un pago

Si su declaración de impuestos de 2021 de Carolina del Norte muestra un saldo adeudado, debe presentar el pago antes de la fecha límite para evitar multas e intereses. El Departamento de Hacienda de Carolina del Norte ofrece varios métodos de pago para satisfacer las necesidades de los contribuyentes.

Opciones de pago en línea

  • Giro bancario (ACH): Pague de forma segura directamente desde su cuenta sin cargos adicionales.
  • Tarjeta de crédito o débito: Pague con Visa o MasterCard; se aplica una tarifa de conveniencia de 2,00 USD por cada 100 USD.
  • Acceda a ambas opciones a través de la sección «Presentar y pagar» en www.ncdor.gov.

Cheque o giro postal

  • Hacer pagadero a: Departamento de Hacienda de Carolina del Norte.
  • Debe ser realizado en un banco estadounidense en dólares estadounidenses.
  • Incluya su nombre, dirección, número de Seguro Social y «2021 D-400» en la línea de notas.
  • Envíe el comprobante de pago del formulario D-400V a la dirección postal correcta para los pagos adeudados.

Pago en persona

Algunos contribuyentes eligen pagar en persona en un centro de servicio del NCDOR. Antes de la visita, verifique el horario de oficina y los tipos de pago aceptados.

Plazos de pago

  • El pago vence antes de la fecha límite de presentación original, incluso si tiene una prórroga para presentar la solicitud.
  • Pagar a tiempo ayuda a evitar los cargos por intereses y garantiza el cumplimiento de los impuestos estatales y locales.

Pagar el saldo con prontitud garantiza los ingresos necesarios para los servicios públicos y evita costos adicionales por pagos atrasados.

Cómo hacer un seguimiento de su reembolso o saldo adeudado

Después de presentar su declaración de impuestos de 2021 de Carolina del Norte, puede controlar el estado de su reembolso o confirmar el saldo restante. El Departamento de Hacienda de Carolina del Norte ofrece dos formas prácticas de comprobar esta información.

Herramienta en línea: «¿Dónde está mi reembolso?»

  • Visite www.ncdor.gov y seleccione «¿Dónde está mi reembolso?»
  • Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para los contribuyentes que presentaron su declaración electrónicamente o por correo
  • Necesitarás tu número de Seguro Social y el monto exacto del reembolso de tu declaración.

Línea telefónica automatizada

  • Llamar 1-877-252-4052 (sin cargo) para acceder al sistema de reembolso automatizado.
  • Siga las instrucciones y proporcione su número de Seguro Social y el monto del reembolso.

Cronogramas de procesamiento

  • Devoluciones electrónicas: De 2 a 3 semanas para el depósito directo, de 4 a 6 semanas para los cheques enviados por correo.
  • Devoluciones en papel: De 6 a 8 semanas.
  • Declaraciones modificadas: De 12 a 16 semanas.

Verificar tu estado con regularidad ayuda a confirmar que tu devolución se recibió y procesó. Si adeuda un saldo, puede pagarlo inmediatamente en línea o por correo para evitar impuestos o multas adicionales.

Lista de verificación de presentación final

Revisa esta lista de verificación antes de presentar tu declaración de impuestos de Carolina del Norte de 2021 para asegurarte de que todo esté correcto y completo. La falta de detalles puede retrasar el procesamiento o generar sanciones.

  • Completó el formulario D-400 con toda la información requerida.
  • Se adjuntan todos los horarios aplicables (S, A, PN, PN-1, TC, AM).
  • Copias de los formularios W-2 y 1099 que muestren los impuestos retenidos.
  • Copia de su declaración de impuestos federales, si es necesaria.
  • El comprobante de pago (formulario D-400V) está incluido si paga con cheque o giro postal.
  • La dirección postal correcta se utiliza en función de si adeuda o se le debe un reembolso.
  • Firmas de ambos cónyuges si presentan una solicitud conjunta.
  • Comprobante de envío por correo o confirmación de presentación electrónica guardada para los registros del hogar.
  • Se comprobó si había errores comunes, como errores matemáticos o exenciones no reclamadas.
  • Presentado dentro o antes de la fecha límite.

Completar esta lista de verificación ayuda a los contribuyentes a evitar demoras costosas y garantiza el cumplimiento de los requisitos estatales y locales.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasaría si no cumpliera con la fecha límite del 17 de mayo de 2022?

Si no cumplió con el plazo extendido para presentar su declaración de impuestos de Carolina del Norte de 2021, preséntela lo antes posible para reducir las multas y los intereses. El estado cobra una multa por presentación tardía más intereses sobre los impuestos impagos. Pagar con prontitud también minimiza el porcentaje adeudado en concepto de multas. Incluso si no puede pagar la totalidad, presente su declaración para demostrar el cumplimiento y solicite un plan de pago al Departamento de Hacienda de Carolina del Norte.

¿Cómo solicito una prórroga para mi declaración de 2021?

Puede solicitar una extensión de presentación en Carolina del Norte ya sea teniendo una extensión federal aprobada, que el estado acepta automáticamente, o presentando el formulario D-410 para obtener una extensión solo para el estado. Recuerde que una prórroga de un archivo no es una prórroga para pagar. Debe pagar al menos el 90% de sus impuestos antes de la fecha de vencimiento original para evitar multas e intereses, incluso si presenta la documentación más tarde.

¿Puedo presentar electrónicamente mi declaración de Carolina del Norte de forma gratuita?

El Departamento de Hacienda de Carolina del Norte ofrece opciones gratuitas de presentación electrónica a través de proveedores de software aprobados para los contribuyentes elegibles. Los requisitos pueden depender del nivel de ingresos, la edad o el estado civil. Visite ncdor.gov para revisar los criterios de elegibilidad y seleccionar el programa «NC Free File». La presentación electrónica ayuda a evitar errores matemáticos, proporciona una confirmación instantánea y, por lo general, resulta en reembolsos más rápidos que enviar la declaración estatal por correo en papel.

¿Qué deducciones se suelen omitir en las declaraciones de Carolina del Norte?

Las deducciones de Carolina del Norte que con frecuencia no se deducen incluyen la deducción por hijos para quienes reúnen los requisitos para el crédito tributario federal por hijos, la deducción de los beneficios de jubilación militar y los gastos médicos que superan el 7,5% del ingreso bruto federal ajustado. Algunos contribuyentes también pasan por alto los pagos de impuestos estatales y locales permitidos al detallar. Revisar las directrices actualizadas para el año tributario garantiza que podrá solicitar todas las deducciones o exenciones disponibles para reducir su tasa impositiva general y maximizar los posibles reembolsos.

¿Puedo presentar una solicitud conjunta si mi cónyuge y yo nos mudamos hacia/desde Carolina del Norte a mediados de año?

Si presentó su declaración de impuestos federales de manera conjunta, también puede presentar una declaración conjunta para Carolina del Norte, incluso si uno de los cónyuges se mudó o se mudó durante el año tributario. Utilice el Anexo PN para distribuir los ingresos entre fuentes estatales y ajenas a Carolina del Norte. Esto garantiza que el porcentaje correcto de impuestos se aplique solo a los ingresos obtenidos en Carolina del Norte, al tiempo que exime a los montos calificados obtenidos en otros lugares durante ese año.

¿Cuándo debo pagar los impuestos estimados en Carolina del Norte?

Debe hacer pagos trimestrales de impuestos estimados si espera adeudar $1,000 o más después de restar la retención y los créditos en su declaración de impuestos de Carolina del Norte. Usa el formulario NC-40 o el sistema de pago en línea para enviar los montos a tiempo. Este requisito se aplica a los residentes, a los residentes de medio año y a algunos no residentes. Pagar a tiempo evita multas y garantiza el cumplimiento de las normas de ingresos estatales y locales para el año tributario correspondiente.

¿Cuáles son las multas por la presentación y el pago tardíos?

Para 2021, Carolina del Norte impone una multa por presentación tardía del 5% de los impuestos mensuales impagos, hasta un máximo del 25%. Las multas por pago atrasado suelen ser del 10%, pero estas tasas pueden variar. Los intereses se acumulan diariamente sobre los saldos impagos desde la fecha de vencimiento original hasta que se pagan. Presentar su declaración estatal con prontitud, incluso sin el pago total, ayuda a minimizar el costo de las multas y los intereses a lo largo del tiempo.

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